LAPORAN AKHIR KEGIATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TA 2014
|
|
- Hartanti Kusumo
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 LAPORAN AKHIR KEGIATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TA 214 Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional LAPORAN AKHIR TAHUN 214 Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 1 dari 7
2 KATA PENGANTAR Assalamualaikum, Wr. Wb. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 26 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL, dan kepada Gubernur untuk melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kepada Bupati/Walikota melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dana tugas pembantuan. Berdasarkan mandat tersebut, maka Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas berinisiatif untuk mengembangkan Aplikasi online untuk mempermudah pelapor dalam melaporkan pelaksanaan rencana pembangunan secara berkala, akurat dan tepat waktu. Pengembangan aplikasi berbasis online yang disebut dengan e-monev ini telah diberlakukan efektif untuk K/L sejak tahun 212. Aplikasi ini dibangun tidak hanya untuk mengatasi kendala dalam pelaporan tetapi juga memberikan manfaat dan informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat. Berdasarkan hasil monitoring penggunaan Aplikasi e-monev dalam pelaporan PP 39/26 telah mampu meningkatkan jumlah K/L yang melapor secara tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dengan persentase jumlah pelaporan dengan menggunakan Aplikasi offline yang diterima tepat waktu adalah sebesar 11.4%, sedangkan dengan menggunakan Aplikasi e-monev meningkat hingga sebesar 74%. Hal ini merupakan respon positif dari K/L sebagai pengguna sehingga e-monev dianggap perlu untuk terus dikembangkan dan disempurnakan. Sebagai bentuk feedback bagi para pelaksana monitoring dan evaluasi, berikut kami sajikan data-data pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan dari Kementerian/Lembaga. Selanjutnya diharapkan informasi ini dapat menjadi bahan dasar untuk melakukan perencanaan selanjutnya yang lebih baik Wassalamualaikum wr.wb. Jakarta, Januari 215 Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 1 dari 11
3 Persentase (%) PROFIL SERAPAN ANGGARAN DAN KINERJA TW IV 214 I. Penyerapan Anggaran Pada Tabel 1 terlihat bahwa besar APBN pada Triwulan IV Tahun Anggaran 214 adalah Rp. 618,5 Triliun. Dengan besar anggaran tersebut, pada Triwulan IV penyerapan nasional mencapai 75,18%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, yaitu 1%, penyerapan anggaran pada Triwulan IV masih sangat rendah. Tabel 1. Pagu, Target dan Penyerapan Anggaran 214 No Triwulan Pagu Penyerapan Anggaran (%) Target Realisasi 1 I Rp , 13,33% 9,13% 2 II Rp , 34,51% 26.7% 3 III Rp , 6,39% 48,36% 4 IV Rp , 1,% 75.18% * Sumber: hasil laporan K/L melalui aplikasi e-monev Keterangan: *) Hasil rekap pelaporan melalui e-monev, hard file, dan soft file II. Kinerja Pada triwulan IV capaian kinerja Kementerian/Lembaga adalah 82,2%. Angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 98.45%. Masih rendahnya angka capaian kinerja ini dikarenakan masih banyaknya Kementerian/Lembaga yang belum melakukan pelaporan Target Kinerja Realisasi Kinerja 64,81 54,39 37,99 35,32 98,45 82,2 2 15,53 14,7 I II III IV Tahun 214 Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 2 dari 11
4 PENYERAPAN ANGGARAN & CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA Capaian penyerapan anggaran dan kinerja pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pada Aplikasi e-monev juga digambarkan dalam bentuk notifikasi warna. Terdadapat 3 Notifikasi warna, yaitu: 1) Hijau (Baik); 2) Kuning (Cukup); 3) Merah (Buruk). Hingga Triwulan IV TA 214, persentase K/L yang anggarannya menunjukkan notifikasi Hijau adalah %, jumlah K/L yang mendapatkan notifikasi hijau terus menurun dari tiap triwulan, terutama jika dibandingkan dengan triwulan I dengan persentase jumlah K/L 26%. Ini berarti tidak ada kementerian yang dapat menyerap anggaran sesuai dengan target yang direncanakan. Sementara itu, untuk K/L yang mendapat notifikasi kuning adalah 86%, dan merah 14%. Jika dilihat pada Tabel 2, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata penyerapan anggaran K/L pada Triwulan IV membaik namun belum bisa memenuhi target yang ditetapkan. Dilihat dari capaian kinerja, hanya dua K/L (4%) yang kinerjanya buruk dan mendapat memiliki notifikasi hijau adalah 29%, yaitu tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan capaian Triwulan sebelumnya sebesar 28%. Sedangkan notifikasi kuning adalah sebesar 67%, dan merah 6%. Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa jumlah K/L dengan notifikasi merah terus mengalami penurunan yang menandakan bahwa kinerja K/L semakin membaik dan mendekati tercapainya target yang ditetapkan. Tabel 2. Persentase Jumlah K/L Berdasarkan Status Penyerapan Anggaran & Kinerja Triwulan I-IV 214 Serapan Anggaran (%) Capaian Kinerja (%) I II III IV I II III IV Buruk 52% 5% 45% 14% 21% 24% 14% 4% Cukup 22% 33% 48% 86% 27% 35% 58% 67% Baik 26% 17% 7% % 52% 41% 28% 29% Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 3 dari 11
5 PERSENTASE PENYERAPAN AGGARAN 214 PER K/L SOSIAL KY BSN LEMHANAS PPATK KP3A BNN BNPB BPKP LKPP BAPETEN BNPT LAN MA BATAN KEMTAN BIG BKN SAR KEMHUT KEMKES BKPM BPPT DAGRI DPD LIPI MPR KPK BPS KLH KEMPERA SETKAB AGAMA KEMENKO.KESRA NAKERTRANS BPOM KKUKM KPU KEMHAN INDUSTRI BAPPENAS ARSIP BANWASLU KPPU PAREKRAF KEMLU LAPAN KEMENPORA BPKPB BATAM RISTEK DIKBUD LEMSANEG BUMN KEMENKO.POLHUKAM KKP KEMKEU KEMHUB PERPUSTAKAAN KPDT KEMENKO.EKO SETNEG KOMINFO ESDM BPLS BKKBN DPR KEJARI Persentase buruk cukup baik 14% 86%,% 2,% 4,% 6,% 8,% 1,% 12,% Keterangan: Dikelompokkan berdasarkan notifikasi pada Aplikasi e-monev Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 4 dari 11
6 DATA CAPAIAN KINERJA MK LIPI BPOM KPPU DPD KPK LKPP KEMTAN BUMN SETNEG KEMHUT KEMSOS BPKP RISTEK KEMENKO.POLHUKAM KKP KEMKEU KEJARI BKN KP3A LAPAN BSN BNN BAWASLU INDUSTRI BAPETEN ARSIP BIG DEWANAS BPS KEMKES BNPB LEMHANAS NAKERTRANS KLH BATAN MPR BAPPENAS LAN BNPT KEMENKO.KESRA KY SETKAB ESDM MA KPU BKPM DAGRI PAREKRAF KKUKM KEMPORA BPPT AGAMA KEMLU LEMSANEG DIKBUD KEMHAN KOMINFO PERPUSTAKAAN BPKPB BATAM SAR KPDT KEMENKO.EKONOMI BKKBN BPLS DPR KEMHUB Persentase baik cukup buruk 4% 29% 67%,% 2,% 4,% 6,% 8,% 1,% 12,% 14,% Keterangan: Dikelompokkan berdasarkan notifikasi pada Aplikasi e-monev Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 5 dari 11
7 STATISTIK PELAPORAN PP 39/26 Jumlah KL Melapor Kelengkapan Data I II III IV I II III IV 17% 83% Data Lengkap Aplikasi e-monev sebagai media pengumpul laporan PP 39/26 dianggap cukup efektif. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah K/L yang melapor dengan menggunakan Aplikasi e-monev. Pada Triwulan IV, sebanyak 71 K/L telah melakukan pelaporan. Selain itu, kelengkapan data juga menjadi hal yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Pada Triwulan IV, tercatat bahwa dari total 71 K/L yang melapor melalui Aplikasi e-monev, 83% melaporkan secara lengkap sedangkan sisanya 17% belum lengkap. Meskipun demikian masih perlu diupayakan agar semua K/L dapat memanfaatkan aplikasi e-monev dalam pelaporan pelaksanaan program dan kegiatannya. Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 6 dari 11
8 STATUS PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN Pada tahun 214 terdapat 86 Kementerina Lembaga (K/L) dengan total program adalah 417 program dan 363 kegiatan. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program Buruk Cukup Baik Belum Lapor Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Buruk Cukup Baik Belum Lapor 3% 3% 13% 15% 18% 17% 69% 62% Terdapat 417 Program pembangunan pada 214. Pada level program, masih terdapat 15% program yang masuk kategori buruk dalam serapan anggaran. Sedangkan program yang masuk dalam kategori Baik hanya sebanyak 3% saja. Dari 3.63 kegiatan pada tahun 214, sebagian besar (62%) kegiatan dapat melaksanakan serapan anggaran dengan cukup baik. Hanya 3% dari seluruh kegiatan yang serapan anggarannya buruk. Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 7 dari 11
9 KINERJA 15 K/L DENGAN ANGGARAN TERBESAR Berikut ditampilkan 15 Kementerian/Lembaga dengan pagu terbesar. Terdapat 2 K/L yang tidak melakukan pelaporan, yaitu: Kemen.Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia. Terlihat pada grafik bahwa Kemen.ESDM dan Kemen.Keuangan memiliki penyerapan anggaran yang rendah. Selain itu, capaian 15 K/L sudah baik atau bahkan melebihi target 1% seperti Kementerian Pertanian: Mahkamah Agung 93,69 92,68 KKP 69,63 79,99 Kemenhut 1,36 91,68 Kemenhukham Belum Melapor Kemen.ESDM KemenDagri KemenKeu 51,28 58,59 52,14 93,8 92,71 9,77 Kementan 91,92 13,24 Kemenhub Kemenkes Kemen.Agama 1,36 91,68 97,85 91,59 89,17 87,96 Kepolisian Belum Melapor Kemenhan 85,53 85,55 Kemen.PU 96,37 94,98 Kemendikbud 85,69 78, Kinerja Anggaran Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 8 dari 11
10 PEMETAAN PENYERAPAN ANGGARAN DAN KINERJA ANTAR K/L TW III TA 214 Grafik dibawah mengelompokan K/L berdasarkan capaian anggaran dan kinerja jika dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional. Ratarata nasional adalah 74.83% untuk penyerapan Anggaran dan 81.1% untuk capaian kinerja. Kemudian angka capaian setiap Kementerian/Lembaga dibandingkan dengan capaian nasional dan dikelompokkan kedalam 4 kuadran. Empat kuadran tersebut dibagi menjadi: Kuadran I (jika capaian anggaran dan kinerja diatas rata-rata nasional), kuadran II (jika penyerapan anggaran melebihi rata-rata nasional namun capaian kinerja dibawah rata-rata nasional)dan Kuadran III (jika anggaran dan kinerja diatas rata-rata nasional), dan kuadran IV (jika penyerapan anggaran dibawah rata-rata nasional namun capaian kinerja melebihi rata-rata capaian nasional). Kuadran Kuadran I Kuadran II Kuadran III Kuadran IV 7% 7% % 86% Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 9 dari 11
11 Rata-rata Anggaran 1,4 PPATK 1,3 KUADRAN II KUADRAN I LIPI 1,2 BPOM 1,1 1,,9,8 ESDM KOMINFO KPPU LKPP BUMN KPK KEMHUT DPD KEMTAN ARSIP KP3A INDUSTRI SETNEG KEMENKO.POLHUKAM LAPAN BIG BKN BPKP BNN SOSIAL RISTEK BAWASLU BPS KEMKES BAPETEN BNPB BSN NAKERTRANS BAPPENAS SETKAB KLH BATAN MA LEMHANAS LAN BNPT KPU KEMENKO.KESRA DAGRI KY KEMENPORA PAREKRAF KKUMK MPR BKPM BPPT LEMSANEG KEMLU AGAMA PERPUSTAKAAN DIKBUD KEMHAN KPDT BPKPB BATAM SAR KEMENKO.EKO Rata-rata Kinerja KKP,7,6 KEMKEU,5,4,3 BKKBN BPLS KUADRAN III KUADRAN IV,2,2,3,4,5,6,7,8,9 1, 1,1 Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 1 dari 11
12 DAFTAR K/L BELUM LAPOR TW IV TA 214 NO Kementerian/Lembaga NO Kementerian/Lembaga 1 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 9 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 2 Kementerian Hukum dan HAM 1 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu 3 Kementerian Perdagangan 11 Ombudsman Republik Indonesia 4 Badan Intelijen Negara 12 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 5 Badan Pertanahan Nasional 13 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 6 Kepolisian Negara Republik Indonesia 14 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 7 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 15 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal. 11 dari 11
13 PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN DALAM NEGERI Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 27 Jan 215 KEMENTERIAN DALAM NEGERI melaksanakan : - 13 Program dengan 115 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 76 Kegiatan dengan 669 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN KINERJA GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 15
14 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [1.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [1.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri [1.1.2] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri [1.1.12] Program Pendidikan Kepamongprajaan 258,37 437,98 1, 84,51 K 1, 95,61 K 442,7 267,49 1, 74,69 M 1, 51,4 M 492,14 423,59 1, 92,17 K 1, 97,88 K [1.2] INSPEKTORAT JENDERAL [1.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri 51,5 45,64 1, 82,51 K 1, 94,39 K [1.3] DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [1.3.11] Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik 2, 176,21 1, 85,55 K 1, 93,27 K [1.4] DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM [1.4.8] Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 3,33 261,8 1, 84,69 K 1, 12,28 H [1.5] DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA [1.5.13] Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa , ,1 1, 94,86 K 1, 94,1 K [1.6] DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH [1.6.6] Program Bina Pembangunan Daerah 427,51 369,72 1, 86,46 K 1, 99,13 K 16
15 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [1.7] DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [1.7.7] Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 97,47 79,43 1, 85,48 K 1, 99,27 K [1.8] DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL [1.8.1] Program Penataan Administrasi Kependudukan 525,29 1.4,5 1, 59,75 M 1, 82,49 K [1.9] DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH [1.9.9] Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah 73,99 58,53 1, 87,6 K 1, 94,48 K [1.11] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [1.11.4] Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri 5,59 44,18 1, 94,22 K 1, 1, H [1.12] BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [1.12.5] Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri 194,97 23,19 1, 91,37 K 1, 14,92 H Total 14.93, ,2 1, 9,77 1, 93,7 17
16 PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN LUAR NEGERI Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 21 Jan 215 KEMENTERIAN LUAR NEGERI melaksanakan : - 11 Program dengan 38 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 57 Kegiatan dengan 239 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN 3 27 KINERJA GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 18
17 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [11.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [11.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri [11.1.2] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri 4.4, ,65 1, 81,71 K 1, 84,37 K 489,12 49,77 1, 6,13 M 1, 81,47 K [11.2] DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA [11.2.8] Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika [11.3] DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA [11.3.1] Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa [11.4] DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN [11.4.6] Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN 46,39 54,23 1, 98,22 K 1, 12,2 H 33,44 37,83 1, 92,57 K 1, 119,68 H 53,98 52,36 1, 94,65 K 1, 17,45 H [11.5] DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL [11.5.7] Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral 33,9 545,7 1, 98,94 K 1, 114,64 H [11.6] DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK [ ] Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik [11.7] DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL 97,19 87,31 1, 92,93 K 1, 96,85 K 19
18 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [11.7.9] Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional [11.8] DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER [ ] Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI 34,73 35, 1, 98,26 K 1, 16,82 H 124,62 111,87 1, 82,78 K 1, 8,39 K [11.9] INSPEKTORAT JENDERAL [11.9.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri 23,37 24,13 1, 99,59 K 1, 1,43 H [11.11] BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN [ ] Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri 26,57 26,28 1, 98,11 K 1, 146,64 H Total 5.237, ,14 1, 82,6 1, 88,26 2
19 PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 21 Jan 215 KEMENTERIAN KEUANGAN melaksanakan : - 11 Program dengan 46 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 18 Kegiatan dengan 237 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN KINERJA GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 25
20 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [15.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [15.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan 7.48, ,89 1,, M 1,, M [15.2] INSPEKTORAT JENDERAL [15.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan 19,4 87,63 1, 99,18 K 1, 14,26 H [15.3] DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN [15.3.7] Program Pengelolaan Anggaran Negara 171,78 13,62 1, 87,79 K 1, 15,2 H [15.4] DIREKTORAT JENDERAL PAJAK [ ] Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 5.46, ,89 1, 93,63 K 1, 1,88 H [15.5] DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI [ ] Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 2.89, ,62 1, 78,82 K 1, 16,9 H [15.6] DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN [15.6.8] Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [15.7] DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG [ ] Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang 17,3 24, 1, 198,97 H 1, 11,1 H 78,93 57,68 1, 95,58 K 1, 1,44 H 26
21 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [15.8] DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [15.8.9] Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 1.615,2 1.75,93 1, 94,84 K 1, 97,19 K [15.9] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA [15.9.1] Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang [15.11] BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN [ ] Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan 633,72 55,52 1, 93,9 K 1, 17,2 H 537,66 52,19 1,, M 1,, M [15.12] BADAN KEBIJAKAN FISKAL [ ] Program Perumusan Kebijakan Fiskal 139,43 1,13 1, 95,24 K 1, 98,3 K Total , ,1 1, 52,14 1, 58,59 27
22 PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 2 Feb 215 KEMENTERIAN PERTANIAN melaksanakan : - 12 Program dengan 191 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 81 Kegiatan dengan 542 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN KINERJA GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 28
23 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [18.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [18.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian 1.134, ,7 1, 91,77 K 1, 14,32 H [18.2] INSPEKTORAT JENDERAL [18.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian 65,53 65,53 1, 91,82 K 1, 11, H [18.3] DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN [18.3.6] Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan [18.4] DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA [18.4.7] Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan [18.5] DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN [18.5.8] Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 2.722, ,83 1, 89,5 K 1, 93,5 K 623,5 524,67 1, 89,42 K 1, 98,29 K 1.566, ,62 1, 88,5 K 1, 95,52 K [18.6] DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN [18.6.9] Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal [18.7] DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN [18.7.1] Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian 1.643, ,46 1, 96,78 K 1, 99,4 K 592,9 52,96 1, 91,5 K 1, 126,7 H 29
24 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [18.8] DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [ ] Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 3.195, ,86 1, 95,26 K 1, 94,7 K [18.9] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN [ ] Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing 1.61, ,96 1, 86,46 K 1, 149,58 H [18.1] BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN [ ] Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani 1.149, ,98 1, 95,46 K 1, 92,92 K [18.11] BADAN KETAHANAN PANGAN [ ] Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 526,18 459,97 1, 91,28 K 1, 99,12 K [18.12] BADAN KARANTINA PERTANIAN [ ] Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 648,1 64,7 1, 96,32 K 1, 97,56 K Total 15.47, ,25 1, 91,92 1, 13,5 3
25 PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 22 Jan 215 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL melaksanakan : - 12 Program dengan 13 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 57 Kegiatan dengan 72 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN KINERJA GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 34
26 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [2.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [2.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM [2.1.2] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM 1.199, ,91 1, 41,52 M 1, 89,18 K 136,69 136,69 1, 8,65 M 1, 4, M [2.2] INSPEKTORAT JENDERAL [2.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM 9,32 122,82 1, 61,92 M 1, 35,28 M [2.4] DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI [2.4.6] Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi 3.799, ,9 1, 38,18 M 1, 87,41 K [2.5] DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN [2.5.7] Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 6.237, ,83 1, 52,84 M 1, 1,76 H [2.6] DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA [2.6.8] Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara 379,25 379,25 1, 39,7 M 1, 68,66 M [2.7] DEWAN ENERGI NASIONAL [2.7.11] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional 77,17 76,68 1, 73,75 M 1, 1, H [2.11] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL [2.11.4] Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM 72,2 1, 68,57 1, 96,67 73,2 K M 35
27 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [2.12] BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [2.12.5] Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM 662,51 659,46 1, 84,9 K 1, 111,31 H [2.13] BADAN GEOLOGI [2.13.9] Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi 1.315, ,28 1, 69,69 M 1, 93,43 K [2.14] BPH MIGAS [2.14.1] Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa [2.15] DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI [ ] Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi 368,82 374,93 1, 38,11 M 1, 16,4 H 1.291, ,66 1, 5,6 M 1, 9,5 K Total , ,6 1, 51,1 1, 94,9 36
28 PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 21 Jan 215 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN melaksanakan : - 1 Program dengan 158 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 7 Kegiatan dengan 736 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN KINERJA GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 4
29 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [23.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [23.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [23.2] INSPEKTORAT JENDERAL [23.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [23.3] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR [23.3.6] Program Pendidikan Dasar 1.441, ,12 1, 93,46 K 1, 99,9 K 25, 25, 1, 82,63 K 1, 76,43 K , ,5 1, 98,3 K 1, 99,31 K [23.4] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI [23.4.8] Program Pendidikan Tinggi , ,63 1, 58,2 M 1, 73,56 M [23.5] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL [23.5.9] Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal 2.338, ,3 1, 98,9 K 1, 97,31 K [23.11] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN [ ] Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1.186, ,7 1, 92,2 K 1, 96,99 K [23.12] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH [ ] Program Pendidikan Menengah , ,96 1, 97,38 K 1, 87,92 K 41
30 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [23.13] BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [ ] Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra 359,53 359,53 1, 72,22 M 1, 82,63 K [23.14] BADAN PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN [ ] Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan [23.15] DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN [ ] Program Pelestarian Budaya 2.93, ,29 1, 93,6 K 1, 88,44 K 1.182, ,75 1, 92,5 K 1, 197,42 H Total 8.661, ,52 1, 78,13 1, 85,69 42
31 PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN KESEHATAN Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 22 Jan 215 KEMENTERIAN KESEHATAN melaksanakan : - 8 Program dengan 28 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 63 Kegiatan dengan 156 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN KINERJA GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 43
32 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [24.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [24.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan , ,95 1, 98,19 K 1, 1,14 H [24.2] INSPEKTORAT JENDERAL [24.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan 1,47 92,93 1, 77,73 K 1, 124,27 H [24.3] DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK [24.3.6] Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 2.47, ,8 1, 84,48 K 1, 12,25 H [24.4] DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN [24.4.7] Program Pembinaan Upaya Kesehatan , ,8 1, 81,31 K 1, 95,3 K [24.5] DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN [24.5.8] Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1.726, ,29 1, 12,22 H 1, 95,79 K [24.7] DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN [24.7.9] Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1.483, ,3 1, 82,64 K 1, 12,16 H [24.11] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN [ ] Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 549,62 536,4 1, 78,63 K 1, 89,85 K [24.12] BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN 44
33 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [ ] Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI 2.37, ,18 1, 82,9 K 1, 84,52 K Total , ,29 1, 91,58 1, 97,85 45
34 PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN AGAMA Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 2 Jan 215 KEMENTERIAN AGAMA melaksanakan : - 11 Program dengan 127 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 61 Kegiatan dengan 1476 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN KINERJA GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 46
35 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [25.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [25.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama [25.1.2] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama 1.885, ,13 1, 95,89 K 1, 98,23 K 122,5 14,91 1, 95,56 K 1, 99,6 K [25.2] INSPEKTORAT JENDERAL [25.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama 156,93 136,71 1, 9,52 K 1, 95,36 K [25.3] DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM [25.3.8] Program Bimbingan Masyarakat Islam 3.57,8 3.89,6 1, 97,19 K 1, 98,29 K [25.4] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM [25.4.7] Program Pendidikan Islam 4.476, ,77 1, 86,42 K 1, 86,95 K [25.5] DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN [25.5.9] Program Bimbingan Masyarakat Kristen 1.119,81 1.3,88 1, 11,5 H 1, 11,76 H [25.6] DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK [25.6.1] Program Bimbingan Masyarakat Katolik 628,99 74,53 1, 74,8 M 1, 99,28 K [25.7] DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU [ ] Program Bimbingan Masyarakat Hindu 585,18 1, 87,4 1, 93,36 592,86 K K 47
36 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [25.8] DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [ ] Program Bimbingan Masyarakat Buddha 277,65 282,14 1, 75,19 K 1, 1, H [25.9] DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH [25.9.6] Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah 764,67 654,55 1, 91,5 K 1, 91,51 K [25.11] BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN [ ] Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama 319,77 33,42 1, 94, K 1, 99,97 K Total 49.42, ,81 1, 87,96 1, 89,17 48
37 PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 27 Jan 215 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI melaksanakan : - 9 Program dengan 34 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 71 Kegiatan dengan 378 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN KINERJA GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 49
38 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [26.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [26.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi [26.2] INSPEKTORAT JENDERAL [26.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi [26.4] DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA [26.4.7] Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 426,51 498,6 1, 92,21 K 1, 97,15 K 47,9 42,92 1, 95,92 K 1, 93,42 K 75,73 589,88 1, 87,8 K 1, 97,8 K [26.5] DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN [26.5.8] Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 368,57 287,39 1, 86,14 K 1, 12,22 H [26.6] DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI [26.6.1] Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 856,71 72,62 83,7 82,55 K 83,7 1, H [26.7] DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI [ ] Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 89,75 791,58 1, 94,33 K 1, 98,65 K [26.8] DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN [26.8.9] Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 359,4 359,46 1, 71,34 M 1, 1, H 5
39 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [26.11] BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [ ] Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 85,15 76,61 1, 92,9 K 1, 99,99 K [26.13] DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS [ ] Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 633,63 782,27 1, 86,32 K 1, 88,72 K Total 4.373, ,8 97,17 87,2 97,17 97,5 51
40 PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN SOSIAL Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 21 Jan 215 KEMENTERIAN SOSIAL melaksanakan : - 6 Program dengan 17 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 39 Kegiatan dengan 163 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN KINERJA 39 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 52
41 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [27.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [27.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial 177,77 184,48 1, 94,94 K 1, 98,23 K [27.2] INSPEKTORAT JENDERAL [27.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial 25,33 28,51 1, 9,62 K 1, 1, H [27.3] DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN [27.3.8] Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 84,45 791,86 1, 92,63 K 1, 98,96 K [27.4] DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL [27.4.6] Program Rehabilitasi Sosial 846,59 827,51 1, 93,33 K 1, 1, H [27.5] DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL [27.5.7] Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5.548, ,91 1, 99,2 K 1, 1,29 H [27.11] BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL [ ] Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 244,89 26,65 1, 9,95 K 1, 1, H Total 7.683, ,92 1, 98,6 1, 1,16 53
42 PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN KEHUTANAN Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 21 Jan 215 KEMENTERIAN KEHUTANAN melaksanakan : - 8 Program dengan 48 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 6 Kegiatan dengan 227 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN 3 3 KINERJA GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 54
43 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [29.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [29.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan [29.2] INSPEKTORAT JENDERAL [29.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan 3,18 853,7 1, 97,46 K 1, 94,39 K 44,91 44,91 1, 98,5 K 1, 17,12 H [29.3] DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN [29.3.6] Program Peningkatan Usaha Kehutanan 215,37 186,54 1, 96,33 K 1, 11,3 H [29.4] DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL [29.4.7] Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 2.291, ,37 1, 88,42 K 1, 97,15 K [29.5] DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM [29.5.8] Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan 1.38, ,3 1, 91,41 K 1, 19,89 H [29.6] DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN [29.6.9] Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan 635,8 527, 1, 9,23 K 1, 95,27 K [29.7] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN [29.7.4] Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan 214,94 22,6 1, 93,41 K 1, 19,26 H 55
44 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [29.8] BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [29.8.1] Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan 232,19 226, 1, 94,3 K 1, 98,6 K Total 5.314,2 5.9,42 1, 91,68 1, 1,36 56
45 PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 2 Feb 215 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN melaksanakan : - 1 Program dengan 37 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 6 Kegiatan dengan 259 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN KINERJA 52 8 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 57
46 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [32.1] SEKRETARIAT JENDERAL KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [32.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP 397,73 37, 1, 83,58 K 1, 82,52 K [32.2] INSPEKTORAT JENDERAL [32.2.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP 5,53 59,28 1, 97,45 K 1, 94,76 K [32.3] DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP [32.3.6] Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 1.894, ,57 1, 93,95 K 1, 114,36 H [32.4] DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA [32.4.7] Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 1.35,21 892,96 1, 93,99 K 1, 15,58 H [32.5] DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN [32.5.1] Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 61,94 576,27 1, 87,83 K 1, 11,27 H [32.6] DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN [32.6.8] Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 59,92 59,92 1, 95,33 K 1, 116,52 H [32.7] DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL [32.7.9] Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 71,64 632,22 1, 94,46 K 1, 1, H [32.11] BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 58
47 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [ ] Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI 5,97 576,78 1, 84,1 K 1, 99,78 K [32.12] BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN [ ] Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan 479,34 443,4 1, 114,65 H 1, 19,6 H [32.13] BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN [ ] Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 259,76 259,76 1, 96,3 K 1, 18,12 H Total 6.521, ,79 1, 93,62 1, 16,3 59
48 PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 19 Jan 215 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA melaksanakan : - 2 Program dengan 28 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 21 Kegiatan dengan 166 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN KINERJA GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 69
49 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [41.1] KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [41.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN [41.1.6] Program Pembinaan BUMN 12,93 1,95 1, 79,71 K 1, 13,67 H 28,69 25,33 1, 66,74 M 1, 88,57 K Total 131,63 126,28 1, 77,11 1, 1,64 7
50 PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 27 Jan 215 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP melaksanakan : - 2 Program dengan 12 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 42 Kegiatan dengan 138 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN KINERJA GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 73
51 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM [43.1] KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [43.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup [43.1.6] Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 425,71 38,6 1, 94,95 K 1, 96,85 K 658,46 574,1 1, 84,98 K 1, 95,5 K Total 1.84,16 954,61 1, 88,96 1, 95,77 74
52 PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 23 Jan 215 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH melaksanakan : - 3 Program dengan 43 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 53 Kegiatan dengan 278 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN KINERJA GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 75
53 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [44.1] KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [44.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM [44.1.2] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Negara Koperasi dan UKM [44.1.6] Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 29,4 216,36 1, 71,7 M 1, 86,8 K 143,64 59,95 1, 89,15 K 1, 84,21 K 1.232, ,11 1, 89,58 K 1, 93,4 K Total 1.585, ,43 1, 86,65 1, 91,63 76
54 PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 21 Jan 215 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK melaksanakan : - 3 Program dengan 9 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 33 Kegiatan dengan 9 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN KINERJA 31 2 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 77
55 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [47.1] KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [47.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP dan PA [47.1.6] Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan [47.1.7] Program Perlindungan Anak 172,76 162,79 1, 97,31 K 1, 1, H 24,94 17,63 1, 88,83 K 1, 96,8 K 17, 11,21 1, 86,27 K 1, 11,68 H Total 214,7 191,63 1, 95,88 1, 99,8 78
56 PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA Kementerian / Lembaga : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS Triwulan IV Tahun Anggaran : 214 Tanggal Lapor : 22 Jan 215 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS melaksanakan : - 4 Program dengan 129 Indikator Kinerja Program (Outcomes) - 54 Kegiatan dengan 575 Indikator Kinerja Kegiatan H K M! JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN STATUS CAPAIAN STATUS ( Baik ) ( Hati - hati ) ( Buruk ) ( Belum Melapor ) ANGGARAN KINERJA 49 5 GRAFIK CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM CAPAIAN ANGGARAN % % CAPAIAN KINERJA 85
57 STATUS CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KODE DAN NAMA PROGRAM PER UNIT ORGANISASI [55.1] KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (Rp.Milyar) AWAL PERUBAHAN ANGGARAN (%) KINERJA (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI [55.1.1] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas [55.1.2] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas [55.1.3] Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas [55.1.6] Program Perencanaan Pembangunan Nasional 562,81 584, 1, 83,81 K 1, 92,77 K 35, 33, 1, 95,29 K 1, 1, H 4,8 4,3 1, 91,39 K 1, 93,98 K 571,73 434,25 1, 85,45 K 1, 99,43 K Total 1.174, ,55 1, 84,88 1, 95,74 86
58 REKAPITULASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA Triwulan 4 Tahun Anggaran 214 No Tanggal Lapor Kode dan Nama Kementerian Anggaran Kinerja [Indikator Kinerja Kegiatan (%)] Pagu (Rp) Target Realisasi Target Realisasi [1] 1 1/19/215 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Rp , Rp , Rp , 1, % 95,73 % [2] 2 1/21/215 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Rp , Rp , Rp , 28,25 % 19,5 % [4] 3 2/16/215 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Rp , Rp , Rp , 1, % 91,32 % [5] 4 1/21/215 MAHKAMAH AGUNG Rp , Rp , Rp , 1, % 93,69 % [6] 5 1/21/215 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Rp , Rp , Rp ,,3 % 15,53 % [7] 6 1/26/215 SEKRETARIAT NEGARA Rp , Rp , Rp , 1, % 1,42 % [1] 7 1/27/215 KEMENTERIAN DALAM NEGERI Rp , Rp , Rp , 1, % 93,7 % [11] 8 1/21/215 KEMENTERIAN LUAR NEGERI Rp , Rp , Rp , 1, % 88,26 % 9 1/22/215 [12] KEMENTERIAN PERTAHANAN Rp , Rp , Rp , 1, % 85,53 % 162
59 REKAPITULASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA Triwulan 4 Tahun Anggaran 214 No Tanggal Lapor Kode dan Nama Kementerian Anggaran Kinerja [Indikator Kinerja Kegiatan (%)] Pagu (Rp) Target Realisasi Target Realisasi [13] 1 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Rp , Rp., Rp.,, %, % [15] 11 1/21/215 KEMENTERIAN KEUANGAN Rp , Rp , Rp , 57,39 % 58,59 % [18] 12 2/2/215 KEMENTERIAN PERTANIAN Rp , Rp , Rp , 1, % 13,5 % [19] 13 1/2/215 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Rp , Rp , Rp , 1, % 99,37 % 14 [2] 1/22/215 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Rp , Rp , Rp , 1, % 93,8 % [22] 15 1/16/215 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Rp , Rp , Rp ,,21 %,8 % [23] 16 1/21/215 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rp , Rp , Rp , 1, % 85,69 % [24] 17 1/22/215 KEMENTERIAN KESEHATAN Rp , Rp , Rp , 99,98 % 97,84 % 18 2/16/215 [25] KEMENTERIAN AGAMA Rp , Rp , Rp , 1, % 89,17 % 163
60 REKAPITULASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA Triwulan 4 Tahun Anggaran 214 No Tanggal Lapor Kode dan Nama Kementerian Anggaran Kinerja [Indikator Kinerja Kegiatan (%)] Pagu (Rp) Target Realisasi Target Realisasi [26] 19 1/27/215 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Rp , Rp , Rp , 97,17 % 97,5 % [27] 2 1/21/215 KEMENTERIAN SOSIAL Rp , Rp , Rp , 1, % 1,16 % [29] 21 1/21/215 KEMENTERIAN KEHUTANAN Rp , Rp , Rp , 1, % 1,36 % [32] 22 2/2/215 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Rp , Rp , Rp , 1,1 % 16,3 % [33] 23 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Rp , Rp., Rp.,, %, % 24 [34] 1/19/215 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Rp , Rp , Rp , 1, % 1, % 25 [35] 1/22/215 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Rp , Rp , Rp , 1, % 78,75 % 26 [36] 1/21/215 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Rp , Rp , Rp , 1, % 94,4 % [4] 27 1/22/215 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI Rp , Rp , Rp , 1, % KREATIF ,8 %
PAGU RKAKL/DIPA DAN REALISASI TA 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PAGU RKAKL/DIPA DAN REALISASI TA 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 51 BELANJA PEGAWAI 52 BELANJA BARANG 53 BELANJA MODAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT PAGU REALISASI PAGU
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Assalamualaikum, Wr. Wb.
KATA PENGANTAR Assalamualaikum, Wr. Wb. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 mengamanatkan kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk melakukan pemantauan terhadap
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1
RINCIAN ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI DAN JENIS Halaman : 1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 21.106.197 305.536.058 24.747.625 0 351.389.880 13.550.500
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI DAN JENIS Halaman : 1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 79.185.200 117.232.724 20.703.396 0 217.121.320 13.993.473
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1
RINCIAN ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI DAN JENIS Halaman : 1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 21.106.197 281.961.663 34.630.463 0 337.698.323 10.833.500
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2007 MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2007 MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI DAN JENIS Halaman : 1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 81.406.623 88.821.300 25.893.402 0 196.121.325 14.349.217
Lebih terperinciFormulir I Himpunan RKAKL MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA Halaman 1 dari 101 KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
Lebih terperinciMenteri Keuangan RI KLASIFIKASI MENURUT ORGANISASI
KLASIFIKASI MENURUT ORGANISASI 1 01 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 01 01 SEKRETARIAT JENDERAL 01 02 M A J E L I S 02 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 02 01 SEKRETARIAT JENDERAL 02 02 D E W A N 04 BADAN PEMERIKSA
Lebih terperinciPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Lebih terperinciREPUBLIK INDONESIA EVALUASI AKHIR TAHUN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011 (BERDASARKAN DATA TRIWULAN IV LAPORAN PP 39/2006)
REPUBLIK INDONESIA EVALUASI AKHIR TAHUN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011 (BERDASARKAN DATA TRIWULAN IV LAPORAN PP 39/2006) KEDEPUTIAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Lebih terperinciTABEL 4 * JUMLAH TENAGA PENGADAAN BERSERTIFIKAT DI PUSAT
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 0 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 0 Kepresidenan 0 Mahkamah Agung 0 Mahkamah Konstitusi 0 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 0 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI 0 0 Dewan
Lebih terperinciTABEL 2 RINGKASAN APBN, (miliar rupiah)
2 A. Pendapatan Negara dan Hibah 995.271,5 1.210.599,7 1.338.109,6 1.438.891,1 1.635.378,5 1.762.296,0 I. Pendapatan Dalam Negeri 992.248,5 1.205.345,7 1.332.322,9 1.432.058,6 1.633.053,4 1.758.864,2 1.
Lebih terperinciPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN
Lebih terperinciPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Lebih terperinciPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2011 TENTANG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI,
Lebih terperinciSTRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KABINET
LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 4 TAHUN 2015 TANGGAL : 19 JUNI 2015 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KABINET Sekretaris Kabinet Wakil Sekretaris Kabinet Deputi Bidang Politik,
Lebih terperinciREPUBLIK INDONESIA EVALUASI AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010 (BERDASARKAN DATA TRIWULAN IV LAPORAN PP 39/2006)
REPUBLIK INDONESIA EVALUASI AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010 (BERDASARKAN DATA TRIWULAN IV LAPORAN PP 39/2006) KEDEPUTIAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
Lebih terperinciREKAPITULASI TARGET PNBP KEMENTERIAN/LEMBAGA TA
REKAPITULASI TARGET PNBP KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2009-2012 BA KEMENTERIAN/LEMBAGA APBN TA 2009 APBN-P TA 2009 APBN TA 2010 APBN-P TA 2010 APBN TA 2011 APBN-P TA 2011 APBN 2012 001 Majelis Permusyawaratan
Lebih terperinciPENGHEMATAN ANGGARAN JILID II
PENGHEMATAN ANGGARAN JILID II http://www.republika.co.id Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Program Prioritas Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan
Lebih terperinciMONITORING TENGAH TAHUN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011 (DATA TRIWULAN II LAPORAN K/L BERDASARKAN PP 39/2006)
MONITORING TENGAH TAHUN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011 (DATA TRIWULAN II LAPORAN K/L BERDASARKAN PP 39/2006) DIREKTORAT EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SEKTORAL KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
Lebih terperinciSehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
KEMENTERIAN BAD AN USAHA MILIK NEGA REPUBLIK INDONESIA GEDUNG KEMENTERIAN BUMN LANTAI M, JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13, JAKARTA TELEPON (021) 29935678 FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS www.bumn.go.id
Lebih terperinciJADWAL PENAJAMAN INPRES NO. 10 TAHUN 2016
JADWAL PENAJAMAN INPRES NO. 10 TAHUN 2016 SELASA, 15 NOVEMBER 2016 RABU, 16 NOVEMBER 2016 KAMIS, 17 NOVEMBER 2016 JUM AT, 18 NOVEMBER 2016 RUANG RAPAT 3.2 - KSP RUANG RAPAT 3.2 - KSP RUANG RAPAT 3.2 -
Lebih terperinciDATA POKOK APBN 2007 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DATA POKOK APBN 2007 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 : Asumsi Ekonomi Makro, 2007... 1 Tabel 2 : Ringkasan APBN, 2007... 2 Tabel 3 : Pendapatan Negara dan Hibah, 2007...
Lebih terperinciPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN
Lebih terperinciDATA POKOK APBN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DATA POKOK APBN 2005 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR TABEL Tabel 1 : Asumsi Ekonomi Makro, 2005.. 1 Tabel 2 : Ringkasan APBN, 2005..... 2 Tabel 3 : Pendapatan Negara, 2005. 3 Tabel 4 : Belanja
Lebih terperinci2015, No Mengingat : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85,
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.135, 2015 KEUANGAN. BPK. Organisasi. Tugas. Wewenang. Pencabutan. PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS
Lebih terperinciDATA POKOK APBN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DATA POKOK APBN 2005 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR TABEL Tabel 1 : Asumsi Ekonomi Makro, 2005.. 1 Tabel 2 : Ringkasan APBN, 2005..... 2 Tabel 3 : Pendapatan Negara, 2005. 3 Tabel 4 : Belanja
Lebih terperinciDATA POKOK APBN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DATA POKOK APBN 2005 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 : Asumsi Ekonomi Makro, 2005.. 1 Tabel 2 : Ringkasan APBN, 2005..... 2 Tabel 3 : Pendapatan Negara, 2005. 3 Tabel
Lebih terperinciPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
Lebih terperinciREALISASI BELANJA S.D. AGUSTUS 2014 (BRUTO)
LAPORAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN BERDASARKAN SATUAN KERJA DAN UNIT KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S.D. 31 AGUSTUS 2014 (dalam rupiah) KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN 2 3 4
Lebih terperinciDATA POKOK APBN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DATA POKOK APBN 2005 2010 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR TABEL Tabel 1 : Asumsi Ekonomi Makro, 2005 2010.. 1 Tabel 2 : Ringkasan APBN, 2005 2010..... 2 Tabel 3 : Pendapatan Negara, 2005
Lebih terperinciDATA POKOK APBN-P 2007 DAN APBN 2008 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DATA POKOK -P DAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR TABEL Tabel 1 : dan.......... 1 Tabel 2 : Penerimaan Dalam Negeri, 1994/1995...... 2 Tabel 3 : Penerimaan Perpajakan, 1994/1995.........
Lebih terperinciDATA POKOK APBN
DATA POKOK - DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR TABEL Tabel 1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan...... 1 Tabel 2 : Penerimaan Dalam Negeri, 1994/1995...... 2 Tabel 3 : Penerimaan
Lebih terperinciDATA POKOK APBN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DATA POKOK APBN 2006 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 : Asumsi Ekonomi Makro, 2006... 1 Tabel 2 : Ringkasan APBN, 2006... 2 Tabel 3 : Pendapatan Negara dan Hibah, 2006...
Lebih terperinciDATA POKOK APBN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DATA POKOK APBN 2006 2012 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 : Asumsi Ekonomi Makro, 2006 2012... 1 Tabel 2 : Ringkasan APBN, 2006 2012... 2 Tabel 3 : Pendapatan Negara
Lebih terperinciINFOGRAFIS REALISASI PELAKSANAAN APBN 2017
INFOGRAFIS REALISASI s.d. 31 Maret 2017 Realisasi Pelaksanaan INFOGRAFIS (s.d. Maret 2017) Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro Lifting Minyak (ribu barel per hari) 5,1 5,01 4,0 3,61 5,3 5,2 13.300 13.348
Lebih terperinciBerdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 Konsolidasi Program, Sub Fungsi, dan Fungsi (Form C)
Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 Konsolidasi Program, Sub Fungsi, dan Fungsi (Form C) Formulir C LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2015 Kementerian Koordinator
Lebih terperinci-2- Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi APBN menggambarkan p
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I KEUANGAN. APBN. Tahun 2016. Pertanggungjawaban. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 191) PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
Lebih terperinciNOTA DINAS Nomor : ND 6/D4/1/2017 Tanggal : 16 Januari 2017
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH Jl.Pramuka No.33 Jakarta 320 Telepon 02-8584863 Faksimile 02-8590332 NOTA DINAS Nomor : ND 6/D4//207 Tanggal
Lebih terperinci: s /PB/2014 : Penting/Segera : 1 (satu) Berkas : Perubahan Akun Belanja Barang Persediaan
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I, LANTAII, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4. JAKARTA 10710 TELEPON 021-3449230 FAKSIMILE
Lebih terperinciINFOGRAFIS REALISASI PELAKSANAAN APBN 2017
INFOGRAFIS REALISASI s.d. 31 Mei 2017 FSDFSDFGSGSGSGSGSFGSF- DGSFGSFGSFGSGSG Realisasi Pelaksanaan INFOGRAFIS (s.d. Mei 2017) Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro Lifting Minyak (ribu barel per hari) 5,1
Lebih terperinciBerdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 Konsolidasi Program, Sub Fungsi, dan Fungsi (Form C)
Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 Konsolidasi Program, Sub Fungsi, dan Fungsi (Form C) Formulir C LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2015 Kementerian Koordinator
Lebih terperinciLAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN II TAHUN 2016
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN II TAHUN 2016 CAPAIAN KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN PEMANTAUAN KEGIATAN Triwulan II Tahun 2016 Kode Dan Nama Program
Lebih terperinciINFOGRAFIS REALISASI PELAKSANAAN APBN 2017
INFOGRAFIS REALISASI s.d. 28 April 2017 FSDFSDFGSGSGSGSGSFGSF- DGSFGSFGSFGSGSG Realisasi Pelaksanaan INFOGRAFIS (s.d. April 2017) Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro Lifting Minyak (ribu barel per hari)
Lebih terperinciMENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SALI NAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG
SALI NAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR
Lebih terperinciBAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMD 2013-2017 baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan Standar Pelayanan
Lebih terperinciKEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH
Lebih terperinciBerdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 Konsolidasi Program, Sub Fungsi, dan Fungsi (Form C)
Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 Konsolidasi Program, Sub Fungsi, dan Fungsi (Form C) Formulir C LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015 Kementerian Koordinator
Lebih terperinciMENTERI KEUANGAN R I
MENTERI KEUANGAN R I Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2. Jaksa Agung RI 3. Kepala Kepolisian RI 4. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen 5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR... I DAFTAR ISI... II DAFTAR TABEL... V DAFTAR GAMBAR... VI BAB I PENDAHULUAN... I-1
DAFTAR ISI PENGANTAR... I DAFTAR ISI... II DAFTAR TABEL... V DAFTAR GAMBAR... VI BAB I PENDAHULUAN... I-1 1.1. LATAR BELAKANG... I-1 1.2. DASAR HUKUM... I-1 1.3. GAMBARAN UMUM JAWA BARAT... I-4 1.3.1.
Lebih terperinciDATA POKOK APBN-P 2007 DAN APBN-P 2008 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DATA POKOK -P 2007 DAN -P 2008 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR TABEL Tabel 1 :, 2007 dan 2008......... 1 Tabel 2 : Penerimaan Dalam Negeri, 1994/1995 2008...... 2 Tabel 3 : Penerimaan Perpajakan,
Lebih terperinciNOTA DINAS KP.06. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Rp Rp Rp
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT BIRO UMUM Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Telepon 021-3521974: Faksimile 021-3521985 Nomor : ND- NOTA DINAS /SET.M.EKON.3.3/08/2014
Lebih terperinciOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR
Urusan Pemerintahan 1 - URUSAN WAJIB 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 1.20.05 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR 15.090.246.60 5.844.854.40
Lebih terperinciPeraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 2-3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun
Lebih terperinciKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2016
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2016 PEMANTAUAN KEGIATAN Triwulan III Tahun 2016 Kode dan Nama Unit Organisasi Kode Dan Nama Program
Lebih terperinciKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2016
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2016 PEMANTAUAN KEGIATAN Triwulan I Tahun 2016 Kode Dan Nama Program [035.01.06] Program Koordinasi
Lebih terperinciDisampaikan oleh: Edi Effendi Tedjakusuma Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, 7 Februari 2013.
Disampaikan oleh: Edi Effendi Tedjakusuma Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, 7 Februari 2013 1 Outline 1. Pengantar 2. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Gambaran Umum 1.3.1. Kondisi Geografis Daerah 1.3.2. Gambaran Umum Demografis 1.3.3.
Lebih terperinciKlasifikasi LNS Berdasarkan K/L Terkait Jumat, 09 Juni 2017
Klasifikasi LNS Berdasarkan K/L Terkait Jumat, 09 Juni 2017 Sekretariat Negara Republik Indonesia KLASIFIKASI LEMBAGA NON STRUKTURAL BERDASARKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT NO. NAMA LNS KEMENTERIAN/LEMBAGA
Lebih terperinciMENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
Lebih terperinciUndang Undang Pelayanan Publik No. 25/2009
1 Undang Undang Pelayanan Publik No. 25/2009 Pengelolaan Pengaduan ada didalam pasal 36,37, 40 s/d 50 Isinya membahas: (1) Kewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten
Lebih terperinciPM-RB Sekretariat Jenderal DPR RI Jakarta, 30 Mei 2012
Penganggaran Reformasi Birokrasi PM-RB Sekretariat Jenderal DPR RI Jakarta, 30 Mei 2012 1 Mekanisme & Prinsip2 Penganggaran Reformasi Birokrasi Usulan RB KL mengusulkan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan
Lebih terperinciKEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )
Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 65.095.787.348 29.550.471.790 13.569.606.845 2.844.103.829 111.059.969.812 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 64.772.302.460
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1
Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.583.925.475 29.611.683.617 8.624.554.612 766.706.038 105.586.869.742 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.571.946.166
Lebih terperinciSIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
SIARAN PERS Terjadi Peningkatan Kualitas dalam Penyajian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga LKPP 2009 Wajar Dengan Pengecualian Jakarta, Selasa (1 Juni 2009) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Lebih terperinciPAGU ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TA 2015
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PAGU ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TA 2015 SOSIALISASI PAGU ALOKASI ANGGARAN K/L TA 2015 Jakarta, 30 September 2014 TOPIK BAHASAN 1. Pendahuluan 2.
Lebih terperinciKEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 173 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 173 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH
Lebih terperinciMENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - SALINAN SALINAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - SALINAN SALINAN p PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
Lebih terperinciPROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019 ------- No JUDUL RUU KETERANGAN 1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 2. RUU
Lebih terperinciWhistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Efisien Akuntabel Efektif Adil/Tidak Diskriminatif Prinsip pengadaan barang/jasa Transparan Bersaing Terbuka KORUPSI dalam Pengadaan Barang/Jasa
Lebih terperinciDAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2017
No. DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2017 DRAFT RUU DAN NA 1. RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan. 2. RUU tentang Pertanahan. 3. 4. RUU tentang Kitab Undang-Undang
Lebih terperinciPROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019 NO JUDUL RUU KETERANGAN 1 2 Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Lebih terperinciPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN PRESIDEN
Lebih terperinciKONFIGURASI KEANGGOTAAN DPR 560 ANGGOTA
KONFIGURASI KEANGGOTAAN DPR 560 ANGGOTA 109 9 1 73 61 49 47 40 39 35 16 KELEMBAGAAN DPR DAN UNSUR PENDUKUNGNYA FUNGSI Legislasi Anggaran Pengawasan O UT PU T SEKRETARIAT JENDERAL DAN BKD TENAGA AHLI &
Lebih terperinciPERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 09 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 09 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU SELATAN, Menimbang
Lebih terperinciGUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
1 GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
Lebih terperinciMENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : 7 TAHUN 2015 TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2015 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Sekretariat Kementerian
Lebih terperinciDATA POKOK APBN-P 2006 DAN APBN 2007 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DATA POKOK -P DAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR TABEL Tabel 1 : -.......... 1 Tabel 2 : Penerimaan Dalam Negeri, 1989/1990...... 2 Tabel 3 : Penerimaan Perpajakan, 1989/1990...... 3 Tabel
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013
BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN Prioritas pembangunan Kabupaten Lingga Tahun diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan
Lebih terperinciTAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No. 5341 KEUANGAN NEGARA. Pertanggungjawaban. APBN 2011. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178) PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Lebih terperinciBAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH LAMPIRAN 1 BUPATI BANYUWANGI WAKIL BUPATI BANYUWANGI DAERAH STAF AHLI KELOMPOK JABATAN ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1
Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.396.506.021 27.495.554.957 7.892.014.873 639.818.161 102.423.894.012 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.384.518.779
Lebih terperinciRINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
Lampiran IIa Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2016 Tanggal : 8 Januari 2016 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE 1.01.01 Dinas Pendidikan
Lebih terperinciKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III, LANTAI1, JL. BUDI UTOMO NO.6 JAKARTA 10710 TELEPON:
Lebih terperinciKEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan
Lebih terperinciRAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN Ruang Rapat Menko Jumat, 29 Juli 2016
RAPAT MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016 Ruang Rapat Menko Jumat, 29 Juli 2016 Agenda Pagu dan Realisasi s.d. 29 Juli 2016 Upaya pengoptimalan Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2016
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2016.
Lebih terperinciPROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019 NO JUDUL RUU KETERANGAN 1 2 Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Lebih terperinciKELEMBAGAAN DALAM KERANGKA KELAUTAN/KEMARITIMAN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KELEMBAGAAN DALAM KERANGKA KELAUTAN/KEMARITIMAN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jakarta, 12 September 2014 ISU PENANGANAN URUSAN KELAUTAN Penetapan garis batas wilayah
Lebih terperinciKEPALA DINAS. Subbagian Perencanaan Program. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Seksi. Kurikulum dan Pembelajaran
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU 1 : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU PAUD dan Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Non
Lebih terperinciBAB 13 PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
BAB 13 PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA A. KONDISI UMUM Hingga tahun 2004, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Upaya-upaya ini bertujuan untuk
Lebih terperinciBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.571, 2015 OMBUDSMAN. Tata Kerja. Susunan Organisasi. Pecabutan. PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Lebih terperinciMONITORING RPD HARIAN TINGKAT SATKER KPPN JAKARTA II TAHUN 2016
Aver 1 15409 KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU EMPAT 0 0,00 2 412536 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL 0 0,00 3 427755 SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS 0 0,00 4 447532 KANTOR
Lebih terperinciPROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2013
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2013 NO 1. RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara 2. RUU tentang Aparatur Sipil Negara 3. 4. 5. RUU tentang Pemilihan Kepala
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
L PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
Lebih terperinciPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 43 TAHUN 2001 (43/2001) TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang II. Dasar Hukum III. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
Lebih terperinciBUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WONOSOBO,
Lebih terperinci