Deloitte. Osman Bing Satrio & Rekan. PT T MAH (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN/ AND SUBS'D'AR'ES
|
|
- Hadi Budiaman
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 Deloitte. PT T MAH (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN/ AND SUBS'D'AR'ES '7S LAPOMN KEUANGAN KONSOLIDASI/ CONSOL/DA TED FI NANCI AL STATEMENTS UNTUK TAHUN.TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2OlO DAN 2OO9/ FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2O1O AND 2OO9 DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/ AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT Osman Bing Satrio & Rekan
2
3 TIW SURAT PERNYATAAN DI REKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2O1O DAN 2OO9 PT TIMAH (PERSERO) TbK DAN ANAK PERUSAHAAN D I RECTO RS' STATEM ENT LETTER RELATING TO THE RESPO/VSIBILITY O/V THE COIVSOL/DATED FINANCIAL STATEMEIVTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,2010 AND 2OO9 PT TTMAH (PERSERO) Tbk AA/D SUBStDtARtES Kami yang bertanda tangan dibawah inilwe, the undersigned: 1. Nama/Name Alamat Kantor I Office address Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lainldomicle as sfafed in ld Card Nomor Telepon/Phone Number JabalanlPosition 2. Nama/Name Alamat Kanlor I Office address Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lainldomicile as stated in ID Card Nomor Telepon/Ph one Number JabatanlPosition Wachid Usman Jln. Jenderal Sudirman No.S1 Pangkalpinang Jln. Kenanga No 9, RT 03 RW 02 Komplek Timah Bukit Baru, Pangkalpinang Direktur Utamal President Di rector M. Krishna Syarif Jln. Jenderal Sudirman No.S1 Pangkalpinang Jln. Kenanga No 6, RT 03 RW 02 Komplek Timah Bukit Baru, Pangkalpinang Direktur Keuangan I Finance Director Menyatakan bahwaldeclare that. 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi; 2. Laporan keuangan konsolidasi telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasi telah dimuat secara lengkap dan benar; b. Laporan keuangan konsolidasi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan anak perusahaan We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements; The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles; a. AII information contained in the consolidated financial statements are complete and correct; b. The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit mateial information and facts; We are responsible for the Company and its su bsidi ary's intem al control sysfem. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. This statement letter is made truthfully. Atas nama Dewan Direksi For and on behalf of the Board of Directors Jakarta, 24 Maret I March 24, 2011 Direktur Utama/ President Director Wachid Usman Direktur Utamal President Di rector ),4fffi?"?H flj ";#d;;*w) 4wMqffi Direktur Keuangan/ Finance Director M. Krishna Syarif Direktur Keuangan I Fin ance Director
4 Deloitte, Osman Bing Satrio I Rekan Registered Public Accountants License No. KMK No. 7581KM.1/2001 Wisma Antara 12th Floor Jl. Medan Merdeka Selatan No, 17 Jakarta lndonesia Tel : , , Fax : O387, iddttl@deloitte.com www,deloitte.com GA1.I1 O2l4TMHALH Laporan Auditor lndependen Pemegang Saham, dan Dewan Komisaris dan Direksi PT Timah (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan Kami telah mengaudit neraca konsolidasi PT Timah (Persero) Tbk dan anak perusahaan (Perusahaan) tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta laporan laba rugi, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kamiterletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan PT Koba Tin, perusahaan asosiasi, tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, perusahaan asosiasi, tanggal 31 Desember 2010 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Ekuitas milik Perusahaan masing-masing sebesar Rp juta dan Rp juta pada aset bersih PT Koba Tin tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan Rp juta dan Rp (16.300) juta pada penghasilan (rugi) bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggaltersebut dan ekuitas milik Perusahaan sebesar Rp juta pada aset bersih PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiritanggal 31 Desember 2010 dan Rp juta pada penghasilan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, termasuk dalam laporan keuangan konsolidasi Perusahaan. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sejauh yang berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk PT Koba Tin dan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, semata-mata didasarkan atas laporan auditor independen tersebut. GA111O214TMHALH lndependent Auditors' Report The Stockholders, Board of Commissioners and Directors PT Timah (Persero) Tbk and its Subsidiaries We have audited the accompanying consolidated balance sheets of PT Timah (Persero) Tbk and its subsidiaries (the Company) as of December 31, 2010 and 2009, and the related consolidated statements of income, changes in equity, and cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits, We did not audit the financial statements of PT Koba Tin, an associate, as of December 31, 2010 and 2009 and for the years then ended and PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, an associate, as of December 31,2010 and forthe yearthen ended The - Company's equity of Rp 1 15,035 q!!i6n: and ' Rp 112,167 million in PT Koba Tin's net assetq:.at December 31, 2010 and 2009, respecttvely, am of Rp 9,088 million and Rp (16,300) mlllion in that company's net income (loss) for the respgctive years then ended and the Company's equity of Rp 96,046 million in PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri's net assets at December 31, 2010 and of Rp 3,193 million in that company's net income for the year then ended, are included in the accompanying consolidated financial statements. Those statements were audited by other independent auditors whose report, with unqualified opinion, has been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included for PT Koba Tin and PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, is based solely on the report of the other independent auditors. Osman Bitg Satrio & Rekan l]lt#ll,:],t li111"j;:^h,,:::::-*/id/about for a detailed description of the leeal structure of Deroitte rouche rohmatsu Limited and its member firms
5 Osman Bing Satrio & Rekan Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan lnstitut Akuntan Publik lndonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, buktibukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami dan laporan auditor independen lainnya memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the lndonesian lnstitute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examiningr on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits and the report of the other independent auditors provide a reasonable basis for our opinion, Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen lainnya laporan keuangan konsolidasi yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Timah (Persero) Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di lndonesia. ln our opinion, based on our audits and the report of the other independent auditors, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT Timah (Persero) Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2010 and 2009, and the results of their operations and their cash flows for the years then ended in conformity with accounting principles generally accepted in lndonesia. OSMAN BING SATRIO & REKAN lzinllicense No Maret 20'l 1 I March 24, The accompanying consolidated ftnancial statements are not intended to present the financial position, resu/fs of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than those in lndonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in lndonesia.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
1. LAPORAN AUDITOR BENTUK BAKU BERBAHASA INGGRIS UNTUK KEPENTINGAN EMISI EFEK YANG DICATATKAN DI PASAR MODAL LUAR NEGERI
SA Seksi 9508 LAPORAN AUDITOR ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN: INTERPRETASI SEKSI 508 1. LAPORAN AUDITOR BENTUK BAKU BERBAHASA INGGRIS UNTUK KEPENTINGAN EMISI EFEK YANG DICATATKAN DI PASAR MODAL LUAR NEGERI
Lebih terperinciPT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31,
Lebih terperinciSA Seksi 534 PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG DISUSUN UNTUK DIGUNAKAN DI NEGARA LAIN. Sumber: PSA No. 71 PENDAHULUAN
SA Seksi 534 PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG DISUSUN UNTUK DIGUNAKAN DI NEGARA LAIN Sumber: PSA No. 71 PENDAHULUAN 01 Seksi ini memberikan panduan bagi auditor independen yang berpraktik di Indonesia
Lebih terperinciPT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk
Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2006 PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk Financial Statements With Independent Auditors Report December 31, 2006 LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN
Lebih terperinciStandar Audit (SA) 700. Perumusan suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
(SA) 00 Perumusan suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan SA Paket 00.indb //0 ::0 AM STANDAR AUDIT 00 PERUMUSAN SUATU OPINI DAN PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Berlaku efektif untuk audit atas
Lebih terperinciSTANDAR AUDIT ( SA ) 700 PERUMUSAN SUATU OPINI DAN PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA Indonesian Institute of Certified Public Accountants STANDAR AUDIT ( SA ) 700 PERUMUSAN SUATU OPINI DAN PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Lebih terperinciStandar Audit (SA) 705. Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen
(SA) 0 Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen SA Paket 00.indb //0 :: AM STANDAR AUDIT 0 MODIFIKASI TERHADAP OPINI DALAM laporan auditor independen (Berlaku efektif untuk audit atas
Lebih terperinciBahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. PT Petrosea Tbk. 21 April 2017
Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Petrosea Tbk. 21 April 2017 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( Rapat ) yang akan diselenggarakan pada: Hari/tanggal
Lebih terperinciStandar Audit (SA) 706. Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam Laporan Auditor Independen
(SA) 0 Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam Laporan Auditor Independen SA Paket 00.indb Standar Audit 0 PARAGRAF PENEKANAN SUATU HAL DAN PARAGRAF HAL LAIN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Lebih terperinci(UNQUALIFIED OPINION)
LAPORAN AUDIT Persyaratan Penting 1. Memahami empat standar pelaporan 2. Memahami kata dan kalimat dalam laporan bentuk standar, serta kondisi yang harus dipenuhi untuk menerbitkan laporan bentuk standar.
Lebih terperinciSTANDAR AUDIT ( SA ) 705 MODIFIKASI TERHADAP OPINI DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA Indonesian Institute of Certified Public Accountants STANDAR AUDIT ( SA ) 705 MODIFIKASI TERHADAP OPINI DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Lebih terperinciBahan Mata Acara Meeting Material. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholder. PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Bahan Mata Acara Meeting Material Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholder PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk 20 April 2017 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Lebih terperinciTelp : Tanubrata Sutanto Fahrni ft Rekan. id
IBDO Telp : +62-21.5795 7300 Tanubrata Sutanto Fahrni ft Rekan Fax : +62 21.5795 7301 Certified Public Accountants www.bdo.co. id License No 460/KM.1 /2010 Prudential Tower, 17th Fl Jalan Jend. Sudirman
Lebih terperinciSTANDAR AUDIT ( SA ) 706 PARAGRAF PENEKANAN SUATU HAL DAN PARAGRAF HAL LAIN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA Indonesian Institute of Certified Public Accountants STANDAR AUDIT ( SA ) 706 PARAGRAF PENEKANAN SUATU HAL DAN PARAGRAF HAL LAIN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN INSTITUT
Lebih terperinciPT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk
no PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM PADA TANGGAL 30 JUNI 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN
Lebih terperinciBahan Mata Acara. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan. PT Petrosea Tbk.
Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan PT Petrosea Tbk. 20 April 2016 1 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan ( Rapat )
Lebih terperinciNo. 112/023/IRDN PT Bumi Siak Pusako
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN INDEPENDENT AUDITOR S REPORT No. 112/023/IRDN.0513 Yth. Dewan Komisaris dan Direksi To Board of Commissioners and Directors PT Bumi Siak Pusako Izin Usaha : KEP 305/KM.5/2005
Lebih terperinciTelp : Fax : WWW. bdo. CO. Id
IBDO Telp : 62 21.5795 7300 Fax : 62 21. 5795 7301 WWW. bdo. CO. Id Tanubrata Sutanto Fahrni ft Rekan Certified Public Accountants License No 460/KM. 112010 Prudential Tower, 17th Fl Jalan Jend. Sudirman
Lebih terperinciBAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MODERNLAND REALTY TBK 21 JUNI 2017
BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MODERNLAND REALTY TBK 21 JUNI 2017 Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (
Lebih terperinciPresentation Outline
Chapter 3 Laporan Audit (Audit Report) 1 Presentation Outline I. Laporan Auditor Bentuk Baku II. Kondisi yang Memerlukan Paragraf Penjelas (Explanatory Paragraph) atau Modifikasi Kalimat (Modified Report
Lebih terperinciPT CENTURY TEXTILE INDUSTRY Tbk
LAPORAN KEUANGAN/FINANCIAL STATEMENTS PERIODE ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUNI 2014 DAN 31 DESEMBER 2013 (TIDAK DIAUDIT)/ SIX MONTHS PERIOD ENDED 30 JUNE 2014 AND 31 DECEMBER 2013 (UN AUDITED) ISI/CONTENTS
Lebih terperinciSURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BUMI RESOURCES Tbk.
SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BUMI RESOURCES Tbk. Saya/Kami (nama), (alamat) (1), dalam hal ini bertindak selaku pemegang (2) saham PT Bumi Resources Tbk. ( Perseroan
Lebih terperinciLaporan Keuangan. Financial Report. PT Bakrieland Development Tbk Dan Anak Perusahaan. PT Bakrieland Development Tbk And Subsidiaries
Laporan Keuangan Financial Report PT Bakrieland Development Tbk Dan Anak Perusahaan PT Bakrieland Development Tbk And Subsidiaries Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Lebih terperinciPT. INDIKA ENERGY Tbk DAN ENTITAS ANAK/ PT. INDIKA ENERGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
/ LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DAN 1 JANUARI 2009/ 31 DESEMBER 2008 2009 AND JANUARY 1, 2009/ DECEMBER 31, 2008 SERTA UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
Lebih terperinciPT CENTURY TEXTILE INDUSTRY Tbk
LAPORAN KEUANGAN/FINANCIAL STATEMENTS PERIODE SEMBILAN BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013 (TIDAK DIAUDIT)/ NINE MONTHS PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER 2014 AND 31 DECEMBER 2013 (UN AUDITED)
Lebih terperinciTHIS PAGE HAS BEEN INTENTIONALLY LEFT BLANK. HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN.
THIS PAGE HAS BEEN INTENTIONALLY LEFT BLANK. HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN. 294 MAP ANNUAL REPORT 2017 295 MAP ANNUAL REPORT 2017 MAP ANNUAL REPORT 2017 296 STATEMENT OF The Board of Commissioners and
Lebih terperinciPurwantono, Sarwoko & Sandjaja. Drs. Iman Sarwoko Izin Akuntan Publik No./Public Accountant License No Juli 2007/July 25, 2007
The original report included herein is in Indonesian language. Laporan Akuntan Independen Independent Accountants Report No. Laporan RPC-7636 Report No. RPC-7636 Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
Lebih terperinci14,87% 17,43% 17,97% 13,69%
Laporan Tahunan 2013 BANK KALBAR Pembukaan Opening Ikhtisar Data Keuangan Penting Financial Highlights Laporan Dewan Komisaris dan Direksi Report from the Board of Commissioners and Directors Profil Perusahaan
Lebih terperinciA. CONTOH LAPORAN AUDIT
A. CONTOH LAPORAN AUDIT 1 2 3 4 5 6 7 7 B. ANALISIS LAPORAN AUDIT PT KIMIA FARMA 1. Alamat Laporan Audit. Laporan ini umumnya ditunjukkan kepada Perusahaan, para Pemegang Saham atau Dewan Direksi Perusahaan
Lebih terperinciLAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2007 dan 2006/ Periods ended June 30, 2007 and 2006 (Tidak Diaudit)/ (Unaudited) / LAPORAN
Lebih terperinciBahan Mata Acara Meeting Material. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholder. PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Bahan Mata Acara Meeting Material Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholder PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk 27 April 2016 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Lebih terperinciTata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Analisa dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Laporan Keuangan Tahun
Lebih terperinciPT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES
/ Laporan Keuangan Konsolidasian / Consolidated Financial Statements / / Dan Laporan Auditor Independen / And Independent Auditors Report (Mata Uang Indonesia) / (Indonesian Currency) / Laporan Keuangan
Lebih terperinciANNOUNCEMENT OF MINUTE SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT CAPITALINC INVESTMENT TBK
ANNOUNCEMENT OF MINUTE SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT CAPITALINC INVESTMENT TBK PT CAPITALINC INVESTMENT TBK, domicile at South Jakarta, hereby notify that on Friday, 10 July 2015
Lebih terperinciPT Hanson International Tbk dan Entitas Anaknya/and its Subsidiaries
PT Hanson International Tbk dan Entitas Anaknya/and its Subsidiaries Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor
Lebih terperinciAgenda 1 dari Rapat Agenda 1
PT DUTA PERTIWI Tbk BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTARA Domiciled in Jakarta Utara PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016 Re: Announcement of Summary of Minutes of Annual
Lebih terperinciPT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk DAN ENTITAS ANAK/ PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk AND SUBSIDIARY
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ 30 NOPEMBER 2014 (Tidak Diaudit) DAN 31 MEI 2014 (Diaudit) DAN ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2014 DAN 2013 (Tidak Diaudit) CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND SIX
Lebih terperinciPT. INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk DAN ENTITAS ANAK/ AND ITS SUBSIDIARIES
PT. INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk DAN ENTITAS ANAK/ AND ITS SUBSIDIARIES LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2016 (TIDAK DIAUDIT) DAN
Lebih terperinciChapter 2 STANDAR AUDITING
Chapter 2 I need standards to work 1 Standar Auditing merupakan panduan umum bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesinya untuk melakukan audit atas laporan keuangan historis. 2. 1 (Generally
Lebih terperinciRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan Petrosea 2012
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan Petrosea 2012 Sebagai salah satu agenda tahunan Perusahaan, Petrosea telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan 2012 pada hari Kamis,
Lebih terperinciAgenda 1 Approval of the Company s Annual Report and the Company s consolidated Financial Statements for the year ended on 31 st of December 2014
PENJELASAN AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ( RAPAT ) PT BANK CIMB NIAGA Tbk ( PERSEROAN ) DETAILS OF THE AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (THE MEETING ) OF PT BANK CIMB NIAGA
Lebih terperinciDomiciled in West Jakarta. Berdomisili di Jakarta Barat REVISION INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Berdomisili di Jakarta Barat RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Merujuk pada Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan( RUPST ) PT Erajaya Swasembada Tbk ( Perseroan ) yang telah
Lebih terperinci31 Desember 2016 December 31, 2016 ( Tidak diaudit/ Catatan/ (Diaudit/ Unaudited) Notes Audited) m,2r,4,29.
DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 30 JUNI 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 (Disajikan dalam Rupiah) The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language
Lebih terperinciTanggal 31 Desember 2014 dan 2013 December 31, 2014 and 2013
Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Statements Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada For the Years Ended Tanggal 31 Desember 214 dan 213 December 31, 214 and 213 $%"&$%" $%"&$%" " # $
Lebih terperinciPT SIWANI MAKMUR Tbk
Laporan Keuangan Interim Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal dan 31 Desember 2013 Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal (Dengan Angka Perbandingan Untuk Periode Sembilan Bulan yang
Lebih terperinciDAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS
DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS Halaman / Pages PERNYATAAN DIREKSI / DIRECTOR STATEMENT LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN / INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT... 1 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN / FINANCIAL STATEMENTS
Lebih terperinciPerlakuan Akuntansi Piutang pada PT CDP
Perlakuan Akuntansi Piutang pada PT CDP Dena Dwi Putri¹, Irawan, S.E., M.Si², Damayanti, S.E., M.M., Ak.CA³ ¹mahasiswa, ²pembimbing 1, ³pembimbing 2 Mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Bisnis dan Dosen Pengajar
Lebih terperinciABSTRACT. Keywords: earnings managements, financial leverage, the changes in income, the changes in operating cash flows. vii
ABSTRACT Financial report is a tool for communicating the company s financial information to external parties. The financial statements are based on the accrual basis. However, the use of accrual basis
Lebih terperinciSURF AID INTERNATIONAL
LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2012 DAN 2011/ FINANCIAL STATEMENTS AND INDEPENDENT AUDITORS REPORT YEARS ENDED MARCH 31, 2012 AND 2011
Lebih terperinciYayasan Mitra Mandiri
Laporan Keuangan/ Financial Statement untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 for the year ended 31 December 2002 beserta laporan auditor independen with Independent Auditors Report thereon
Lebih terperinciPT Asuransi Eka Lloyd Jaya
PT Asuransi Eka Lloyd Jaya Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen/ Financial statements as of December 31, 2016
Lebih terperinciOLEH : ROBBY JULIANTO GUNAWAN
PENGGUNAAN PROSEDUR AUDIT SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN AUDITOR DALAM MENGEVALUASI BUKTI AUDIT (STUDI PRAKTIK KERJA PADA KAP VENTJE JANSEN ROYKE DAN LIEM) OLEH : ROBBY JULIANTO GUNAWAN 3203012125 JURUSAN
Lebih terperinciLAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PELINDO III LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT www.pp3.co.id Laporan Keuangan
Lebih terperinciPT MULTI INDOCITRA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN AND SUBSIDIARY
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2010 DAN 2009 ( Tidak diaudit ) CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS ( Unaudited ) PT MULTI INDOCITRA Tbk
Lebih terperinciLAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2007 dan 2006/ Periods ended March 31, 2007 and 2006 (Tidak Diaudit)/ (Unaudited) / LAPORAN
Lebih terperinciLAPORAN AUDITOR INDEPENDEN INDEPENDENT AUDITORS REPORT. Laporan No. xxx/la-lmi/sby2/iii/2013. Report No. xxx/la-lmi/sby2/iii/2013
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Laporan No. xxx/la-lmi/sby2/iii/2013 Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan (neraca) PT Langgeng Makmur Industri Tbk (Entitas)
Lebih terperinciAudit objective (Tujuan audit)
Audit objective (Tujuan audit) Universitas Esa Unggul Yulazri M.Ak. CPA Audit process Planning Field work Reporting Penilaian internal control Materiality planning Penaksiran resiko Penggunaan tenaga spesialist
Lebih terperinciREMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Kilas Kinerja 06 06 Performance Overview REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Remuneration of Board of Commissioners and Directors Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Dan Direksi Remuneration Policy for
Lebih terperinciSA Seksi 552 PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN RINGKASAN DAN DATA KEUANGAN PILIHAN. Sumber: PSA No. 53 PENDAHULUAN
SA Seksi 552 PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN RINGKASAN DAN DATA KEUANGAN PILIHAN Sumber: PSA No. 53 PENDAHULUAN 01 Seksi ini memberikan panduan bagi auditor dalam pelaporan atas dokumen yang dibuat oleh
Lebih terperinciLAPORAN TAHUNAN 2014 A N N UA L R E P O R T
Analisa dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Laporan Keuangan Tahun
Lebih terperinciSKRIPSI FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, DEBT TO EQUITY RATIO, PROFITABILITAS DAN KUALITAS AUDITOR TERHADAP AUDIT DELAY Oleh : Nandha Rizki Rahmalia NIM : 232007111 SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Lebih terperinciADOPSI DAN IMPLEMENTASI ISA DI INDONESIA
ADOPSI DAN IMPLEMENTASI ISA DI INDONESIA BANDI 11/18/2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id 1 Learning Objective 1. Apa SPAP, ISA? 2. Bagaimana penyebaran SPAP adopsian ISA 3. Apa perbedaan utama isi ISA dengan
Lebih terperinciPerseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk Tahun Bulan yang berakhir pada 31/12/2017 dengan ikhtisar sebagai berikut : Status Operasi
Nomor Surat Nama Emiten Kode Emiten Perihal 006/TRIL-CS/2018 Triwira Insanlestari Tbk TRIL Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk Tahun Bulan yang
Lebih terperinciPT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO) INDONESIAN DERIVATIVES CLEARING HOUSE LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL STATEMENTS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE YEARS ENDED 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 DECEMBER
Lebih terperinciPROSES AUDIT TAHAP 3 : REPORTING. Agustinus Harries
PROSES AUDIT TAHAP 3 : REPORTING Agustinus Harries 2011130139 PENGERTIAN DAN TUJUAN AUDIT Audit Menurut Alvin A. Arens Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine
Lebih terperinciYAYASAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SULAWESI UTARA
^ CroweHorwath* YAYASAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SULAWESI UTARA LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL.TANGGAL 3I DESEMBER 2O1O DAN 2OO9 (MATA UANG TNDONESTA)
Lebih terperinciABSTRACT. Keywords: sale and leaseback, early recognition, measurement, presentation.
ABSTRACT This study aimed to determine whether the accounting treatment for sale and leaseback transactions on fixed assets has been carried out by the company in accordance with accounting standards and
Lebih terperinciPT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk LAPORAN TAHUNAN 2013 ANNUAL REPORT LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT. PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk
PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk LAPORAN TAHUNAN 2013 ANNUAL REPORT LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk Laporan Tahunan - 2013 - Annual Report 1 Dalam jutaan Rupiah 2013
Lebih terperinciPenyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi. Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)
Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada Konveksi Buffer Clothing Bandung PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT BASED ON ACCOUNTING
Lebih terperinciAbstract. INFLUENCE OF INTERNAL AUDIT ON THE REALIZATION OF A GOOD CORPORATE GOVERNANCE AT PT. KAI (Persero) BANDUNG
Abstract INFLUENCE OF INTERNAL AUDIT ON THE REALIZATION OF A GOOD CORPORATE GOVERNANCE AT PT. KAI (Persero) BANDUNG Accountants play an important role on the implementation of a good corporate governance
Lebih terperinciLanny Wijaya Stefanus Ariyanto Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27, Jakarta (021)
ANALISIS PENGARUH OPINI AUDIT, PERUBAHAN STRUKTUR DEWAN KOMISARIS, KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK SERTA PERTUMBUHAN PERUSAHAAN KLIEN TERHADAP PERGANTIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SECARA VOLUNTARY Lanny Wijaya Stefanus
Lebih terperinciPT GRAND KARTECH Tbk DAN ENTITAS ANAK / PT GRAND KARTECH Tbk AND SUBSIDIARY. Laporan Keuangan Konsolidasian/Consolidated Financial Statement
/ Laporan Keuangan Konsolidasian/Consolidated Financial Statement 31 Maret 2015/ March, 31, 2015 TIDAK DIAUDIT / UNAUDITED Daftar Isi Table of Contents Halaman/ Page Pernyataan Direksi Director s Statement
Lebih terperinciYAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP
YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP Laporan Keuangan Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 Financial Statements For the year ended December 31, 2016 DAFTAR ISI CONTENTS Halaman/ Pages Pernyataan Manajemen
Lebih terperinciPT SIWANI MAKMUR Tbk
Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen (Mata Uang Indonesia) Financial Statements For the Years Ended December 31, 2010 and
Lebih terperinciLaporan Tahunan 2015 Annual Repor t
Laporan Tahunan Annual Repor t Data Keuangan Penting Financial Highlights Profil Perusahaan Company Profile Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners Laporan Direksi Report of the Board
Lebih terperinciBAB II LANDASAN TEORI. Menurut Arens, Beasley dan Elder (2011: 4)
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Audit Adapun pengertian auditing dirinci oleh beberapa pakar sebagai berikut: Menurut Arens, Beasley dan Elder (2011: 4) Auditing is the accumulation and evaluation
Lebih terperinciPT Avrist Assurance dan entitas anak/and subsidiaries
PT Avrist Assurance dan entitas anak/and subsidiaries Laporan keuangan konsolidasian beserta laporan auditor independen dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut/ Consolidated financial statements
Lebih terperinciPerseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk periode 3 Bulan yang berakhir pada 31/03/2017 dengan ikhtisar sebagai berikut :
Nomor Surat Nama Emiten Kode Emiten Perihal 049/MDS/CSL/04/2017 Matahari Department Store Tbk LPPF Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan
Lebih terperinciPROSEDUR AUDIT ATAS ASET TETAP PADA TAHUN PENGAUDITAN OLEH : WELIADI PRABOWO
PROSEDUR AUDIT ATAS ASET TETAP PADA TAHUN PENGAUDITAN OLEH : WELIADI PRABOWO 3205014021 PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA 2017 PROSEDUR AUDIT ATAS
Lebih terperinciPT SIDOMULYO SELARAS Tbk DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES
PT SIDOMULYO SELARAS Tbk DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES Laporan Keuangan Konsolidasian / Consolidated Financial Statements Pada Tanggal / As of Serta Tersebut / And For The Year Then Ended Dan Laporan
Lebih terperinciRAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS RAPAT DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris secara berkala melaksanakan rapat, baik rapat internal maupun rapat
Lebih terperinciLAPORAN TAHUNAN 2017
PT INDO KOMODITI KORPORATBK LAPORAN TAHUNAN 2017 Equity Tower, 28 th Floor, Unit H, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business District, Jakarta 12190 T: (+62-21) 29035777, F : (+62-21) 5155222
Lebih terperinciPEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE Tbk Direksi PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk ( Perseroan ), berkedudukan di Jakarta
Lebih terperinciHUBUNGAN PENGALAMAN DAN JENIS KANTOR AUDIT TERHADAP PENGGUNAAN RED FLAGS BAGI AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN
HUBUNGAN PENGALAMAN DAN JENIS KANTOR AUDIT TERHADAP PENGGUNAAN RED FLAGS BAGI AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN OLEH: DEVI ANGGRAINI SUTANTO 3203008133 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS
Lebih terperinciABSTRACT. Keywords: Historical Cost, General Price Level Accounting, Inflation, and Financial Statement. vii. Universitas Kristen Maranatha
ABSTRACT In conventional accounting, financial statements are based on the historical cost principle that assumes that prices (monetary unit) are stable. Conventional accounting recognizes neither changes
Lebih terperinciLAPORAN AUDITOR INDEPENDEN INDEPENDENT AUDITOR S REPORT. Report No. AR/L-012/15. Laporan No. AR/L-012/15
The original report included herein is in Indonesian language. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN INDEPENDENT AUDITOR S REPORT Laporan No. AR/L-012/15 Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi PT Malindo Feedmill
Lebih terperinciPerseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk Tahun Bulan yang berakhir pada 31/03/2016 dengan ikhtisar sebagai berikut : Status Operasi
Nomor Surat Nama Emiten Kode Emiten Perihal 03/BOD/VI/2016 SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ITMA Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk Tahun Bulan yang
Lebih terperinciPT Selamat Sempurna Tbk Dan Entitas Anak/and subsidiaries
PT Selamat Sempurna Tbk Dan Entitas Anak/and subsidiaries Laporan Keuangan Konsolidasian tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir 31 Desember 2011 (diaudit)
Lebih terperinciABSTRACT. Keywords: Financial statements analysis, accounting analysis, and financial statements. vii. Universitas Kristen Maranatha
ABSTRACT The purpose of this study is to analyze financial statements of PT. Timah Tbk. relates to making an investment decisions. Financial statements analysis is important to provides information about
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Setiap perusahaan wajib membuat laporan keuangan pada setiap periode pembukuaan. Tujuan dari pembuatan laporan keuangan tersebut adalah untuk menyediakan informasi
Lebih terperinciPerseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk periode 3 Bulan yang berakhir pada 31/03/2017 dengan ikhtisar sebagai berikut :
Nomor Surat Nama Emiten Kode Emiten Perihal 051/FIN/IV/17_lamp Merck Tbk MERK Penyampaian Laporan Keuangan Interim (KOREKSI) Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk periode 3 Bulan yang
Lebih terperinciPT GRAND KARTECH Tbk DAN ENTITAS ANAK / PT GRAND KARTECH Tbk AND SUBSIDIARY. Laporan Keuangan Konsolidasian/Consolidated Financial Statement
/ Laporan Keuangan Konsolidasian/Consolidated Financial Statement 30 Juni 2014/ June 30, 2014 TIDAK DIAUDIT / UNAUDITED Daftar Isi Table of Contents Halaman/ Page Pernyataan Direksi Director s Statement
Lebih terperinciSURF AID INTERNATIONAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/ FINANCIAL STATEMENTS AND INDEPENDENT AUDITORS REPORT
SURF AID INTERNATIONAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/ FINANCIAL STATEMENTS AND INDEPENDENT AUDITORS REPORT TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2011 (DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN
Lebih terperinciJumlah Aset Lancar Total Current Assets
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Maret 2012 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2011 (Diaudit) FINANCIAL POSITION March 31, 2012 (Unaudited) and December 31, 2011 (Audited) Catatan/ 31 Maret 2012/
Lebih terperinciPT HD Capital Tbk PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HD Capital Tbk PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Direksi PT HD Capital Tbk (selanjutnya disebut Perseroan ) dengan
Lebih terperinciPT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk
DRAFT Laporan Keuangan Financial Statements D1/November 4, 2016 Paraf: Daftar Isi Halaman/ Table of Contents Page Surat Pernyataan Direksi Directors Statement Letter Laporan Auditor Independen Independent
Lebih terperinciBAGIAN AUDIT DILAKSANAKAN OLEH AUDITOR INDEPENDEN LAIN
SA Seksi 543 BAGIAN AUDIT DILAKSANAKAN OLEH AUDITOR INDEPENDEN LAIN Sumber: PSA No. 38 Lihat SA Seksi 9543 untuk Interpretasi Seksi ini. PENDAHULUAN 01 Seksi ini berisi panduan bagi auditor independen
Lebih terperinci30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 June 30, 2015 and December 31, 2014
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statements of Financial Position 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 June 30, 2015 and December 31, 2014 30 Juni/ June 30, 2015 31 Desember/ Catatan/ (Tidak
Lebih terperinciPT STEADY SAFE Tbk DAN ENTITAS ANAK PT STEADY SAFE Tbk AND SUBSIDIARIES LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DECEMBER 31, 2011 AND
Lebih terperinciAuOl. $suzurr \/loirltzlo. ,u""d")*,0'o,o. -l-santiaqo Soriano Navarro Direktur Utama j, Direktur Lamp.
PT IND@MOBII SUKSES INTERNASIONAT TbK WISMA INDOMOBIL 6th Floor, Jl. lvlt Haryono Kav 8, Jakarta 13330 Phone: 62-21 8564850, 8564860, 8564870 (hunting) Facsimile: 62-21 8564833 Web site: htto://www.indomobil.com
Lebih terperinci