BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH"

Transkripsi

1 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat pada draf Review RPJMD pada tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan SKPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi. Mengingat keterbatasan dana dalam pelaksanaan pembangunan maka penentuan prioritas pembangunan harus dilakukan cermat dan harus memperhatikan banyak hal. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun dirumuskan berdasarkan kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun Prioritas yang ditetapkan dalam Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang RPJPD, berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2013 dan capaian RPJM sampai tahun 2013, rencana capaian kinerja RPJM, identifikasi isu strategis, permasalahan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan tahun 2012 dan tahun 2013 serta permasalahan yang mendesak. Disamping hal tersebut di atas dalam penentuan prioritas pembangunan juga memperhatikan indikasi tema, sasaran dan prioritas provinsi DIY tahun yang tertuang dalam RPJMD Provinsi DIY Tahun dan target pencapaian sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan yang tertuang di RKPD Provinsi DIY Tahun. Untuk keselarasan dengan pembangunan nasional, mengingat RPJM Nasional II Tahun sudah berakhir dan RPJM Nasional III Tahun 2019 belum disusun, maka untuk penyelarasannya berdasarkan prioritas RKP. IV - 1

2 4.1.Tujuan dan Dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan dan berpedoman Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun , dimana dalam perda tersebut diamanatkan bahwa pembangunan ditujukan untuk mewujudkan kabupaten sebagai basis komoditas pertanian didukung pariwisata, pertambangan serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah, dimana untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan kebijakan sebagai berikut : a. Pengendalian dan lahan pertanian b. dan pendayagunaan kawasan pantai yang bersenergi dengan kelestarian ekosistem c. kawasan pariwisata d. Pengelolaan kawasan pertambangan. e. kawasan minapolitan f. pemanfaatan ruang pada kawasan strategis, g. sistem pelayanan perdesaan h. Pemantapan prasarana wilayah pada sistem perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung i. Pengendaian fungsi kawasan lindung dan j. fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Disamping harus taat dengan RTRW juga harus berlandaskan RPJPD, dimana Rencana tahun ini merupakan bagian perencanaan tahapan lima tahunan dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 Tahap II dimana pembangunan pada tahap ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya kualitas sumberdaya manusia termasuk kemampuan ilmu dan tehnologi serta penguatan daya saing perekonomian. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1 Kabupaten Kulon Progo, RPJMD ke-2 Kabupaten Kulon Progo ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya kualitas sumber daya manusia termasuk kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Untuk mewujudkan hal tersebut maka ditetapkan Visi Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun adalah Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan dengan 9 (sembilan) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran sebagaimana tabel berikut ini : IV - 2

3 Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/ Misi Tujuan Misi 1: Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan Misi 2: Mewujudkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance Misi 3: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan Misi 4: Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia Terwujudnya iklim yang kondusif bagi ketenakerjaan, perluasan kesempatan kerja, dan penurunan angka pengangguran Terwujudnya dan pelestarian nilai-nilai budaya Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi derah Meningkatkan daya saing investasi dan pariwisata daerah Terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah derajat pendidikan derajat kesehatan keberdayaan keterserapan tenaga kerja dan pelestarian nilai-nilai budaya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan kinerja ekonomi dan pendapatan daya saing investasi daerah kunjungan wisatawan pelayanan infrastruktur yang mendukung wilayah Misi 5: Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan Misi 6: Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari Menciptakan kondisi yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum perlindungan dan konservasi sumberdaya alam Terwujudnya yang tenteram dan tertib, berdasarkan kesadaran atas hukum IV - 3

4 4.2. Prioritas yang direncanakan pada tahun ini merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 sebab pembangunan tahun ini merupakan tahun ke empat dari tahapan pembangunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Adapun gambaran posisi RKPD tahun terhadap RPJPD dan RPJMD dapat dilihat di bawah ini Gambar 4.1 Posisi Dokumen RKPD Terhadap RPJPD dan RPJM tahun Dalam merencanakan pembangunan tidak terlepas dari target yang sudah ditetapkan di dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo adapun target utama pada tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini : IV - 4

5 Tabel 4.2. Utama Pencapaian Tujuan dan RPJMD Tahun Tujuan Indikator 1 Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia 1. derajat pendidikan 2. derajat kesehatan 1 Rata-rata Lama Sekolah 8,39 2 Angka Melek Huruf 92,16 3 Persentase akses dan mutu pendidikan 90,93 1 Angka Harapan Hidup 74,88 2 Angka Kematian Ibu 54,66 3 Angka Kematian Bayi 8,36 2. Terwujudnya iklim yang kondusif bagi ketenagakerjan, perluasan kesempatan kerja, dan penurunan angka pengangguran 3. Terwujudnya dan pelestarian nilai-nilai budaya 4 Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif 5 Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi derah 6 Meningkatkan daya saing investasi dan pariwisata daerah 7 Terpenuhinya pelayanan infrastruktur Wilayah 8 Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir 3. keberdayaan keterserapan tenaga kerja dan pelestarian nilai-nilai budaya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan kinerja ekonomi dan pendapatan daya saing investasi daerah kunjungan wisatawan pelayanan infrastruktur yang mendukung wilayah perlindungan dan konservasi sumberdaya alam Angka kemiskinan 20,27 Angka pengangguran 2,24 Persentase dan pelestarian budaya 1 Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 85,42 3,275 2 Nilai akuntabilitas kinerja CC 3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah WTP Pertumbuhan Ekonomi 5,19 Pendapatan perkapita penduduk Rasio Gini 0, Nilai realisasi investasi PMA/PMDN 2 Persentase kenaikan jumlah kujungan wisatawan Persentase pelayanan infrastruktur daerah 1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 2 Indeks kualitas lingkungan hidup ,03 80,32 80,27 71,72 IV - 5

6 Tujuan Indikator berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari 9 Menciptakan kondisi yang aman dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakkan hukum Terwujudnya yang tentram dan tertib, berdasarkan atas hukum Persentase penurunan pelanggaran hukum 4,35 Dengan mendasarkan pada poin-poin di atas dan mendasarkan hasil evaluasi pencapaian target RPJMD sampai tahun 2013 serta permasalahn yang ada maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun adalah daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengurangan kemiskinan. Adapun makna dari tema tersebut adalah produk daerah mempunyai keunggulan dibanding daerah lain sehingga laku dipasaran umum baik tingkat nasional maupun internasional, dan diharapkan mampu meningkatkan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan Kulon Progo secara keseluruhan. daya saing daerah melalui perbaikan kualitas SDM baik Aparatur maupun guna lebih mendorong pengelolaan SDA secara berkelanjutan, kualitas pelayanan pemerintah, penguatan jiwa kewirausahaan dan kesiapan menghadapi dinamika pembangunan Kulon Progo dan Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengurangan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Untuk mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan maka ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. Sosial Budaya Prioritas ini ditetapkan untuk : a. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia melalui pemberdayaan sumberdaya perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan keluarga sejahtera, perlindungan dan pemberdayaan PMKS, partisipasi dalam proses pembangunan melalui gotong royong, pemberdayaan keluarga dan melalui lembaga lembaga sosial kean, partisipasi dalam wilayah melalui transmigrasi, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; b. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja serta penurunan angka pengangguran melalui ketenagakerjaan; c. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya melalui pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya dan nilai-nilai budaya; IV - 6

7 d. Mewujudkan generasi muda yang berprestasi dan berkontribusi dalam pembangunan melalui Memasyaratkan olah raga dan mengolahragakan dan Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Prioritas ini selaras dengan prioritas Provinsi DIY yakni prioritas Sosial Budaya dan selaras juga dengan prioritas Nasional yakni Sosial budaya dan kehidupan beragama. Prioritas ini juga mendukung Misi 1 RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun yakni Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Tinggi dan Berakhlak Mulia Melalui Kemandirian, Kompetensi, Ketrampilan, Etos Kerja, Tingkat, Tingkat Kesehatan dan Kualitas Keagamaan dan mendukung mendukung misi 1 RPJMD Provinsi DIY tahun yakni Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan 2. kualitas kesehatan Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menlar dan meningkatkan kualitas lingkungan yang mendukung terciptanya kesehatan dan lingkungan. Prioritas ini merupakan kelanjutan dari prioritas tahun 2014, dimana khusus bidang kesehatan masih dipandang perlu untuk difokuskan pada upaya kualitasnya melanjutkan programprogram yang telah dilaksanakan pada tahun Prioritas ini selaras dengan prioritas Provinsi DIY yakni prioritas Sosial Budaya dan selaras juga dengan prioritas Nasional yakni Sosial budaya dan kehidupan beragama. Prioritas ini juga mendukung Misi 1 RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun yakni Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Tinggi dan Berakhlak Mulia Melalui Kemandirian, Kompetensi, Ketrampilan, Etos Kerja, Tingkat, Tingkat Kesehatan dan Kualitas Keagamaan dan mendukung mendukung misi 1 RPJMD Provinsi DIY tahun yakni Membangun peradaban berbasis nilai nilai kemanusiaan 3. ekonomi Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi daerah agar berdaya saing. Tujuan prioritas ini adalah pendapatan yang mengarah pada ekonomi melalui kegiatan pertanian,peternakan, kelautan, dan perikanan yang berorientasi pada ketahanan pangan, produktivitas, pendapatan, dan daya saing produk pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan, optimalisasi pengelolaan hutan rakyat, dan pemberdayaan industri, mengembangkan usaha perdagangan, meningkatkan pelayanan kegiatan perdagangan skala mikro kecil dan menengah, perluasan pasar ekspor dan daya saing, pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, meningkatkan daya tarik Kabupaten Kulon Progo sebagai Daerah tujuan Investasi dan daya tarik pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan. IV - 7

8 ini selaras dengan prioritas dari Provinsi DIY dan prioritas Nasional yakni Ekonomi. Prioritas ini untuk mendukung misi 3 RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan dan mendukung misi 2 RPJMD Provinsi DIY tahun yakni Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. 4. kualitas pendidikan. Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia melalui mutu pendidikan, budaya membaca, meningkatkan akses pendidikan dan sarana prasarana pendidikan serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan inovasi daerah. Prioritas ini merupakan kelanjutan dari prioritas tahun 2014, dimana khusus bidang pendidikan masih dipandang perlu untuk difokuskan pada upaya kualitasnya melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi DIY dan prioritas Nasional yakni Ilmu pengetahuan dan tehnologi. Prioritas ini juga untuk mendukung misi 1 RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun yakni Sumberdaya Manusia Berkualitas Tinggi dan Berakhlak Mulia Melalui Kemandirian, Kompetensi, Ketrampilan, Etos Kerja, Tingkat, Tingkat Kesehatan dan Kualitas Keagamaan. Prioritas ini selaras juga dengan prioritas dari Provinsi DIY yakni prioritas pendidikan dan prioritas kesehatan serta mendukung misi 1 RPJMD Provinsi DIY tahun yakni Membangun peradaban berbasis nilai nilai kemanusiaan 5. Hukum dan kapasitas kepemerintahan Prioritas ini ditetapkan untuk : 1) mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung penerimaan daerah; optimalisasi belanja daerah dan pemanfaatan aset daerah secara optimal. 2) mewujudkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance 3) menciptakan kondisi yang tentram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dengan strategi sistem keamanan dan ketertiban berbasis, penerapan sistem hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; IV - 8

9 ini selaras dengan prioritas Provinsi DIY yakni Hukum dan aparatur, selaras juga dengan prioritas Nasional yakni prioritas politik, prioritas ketahanan dan keamanan serta prioritas hukum dan aparatur. Prioritas ini juga mendukung misi 2 dari RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun yaitu Mewujudkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance dan mendukung Misi 6 yaitu Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum. Prioritas ini sekaligus mendukung misi 3 RPJMD Provinsi DIY tahun yakni Meningkatkan tatakelola dan Pemerintahan yang baik 6. Percepatan infrastruktur Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya percepatan terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur pusat-pusat produksi wilayah, meningkatkan pelayanan perumahan-permukiman, meningkatkan pelayanan irigasi, meningkatkan prasarana dan sarana gedung kantor, mewujudkan identitas perkotaan, meningkatkan pelayanan angkutan dan sapras perhubungan, kegeologian dan energi, meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi wilayah, serta meningkatkan pelayanan pertanahan Prioritas ini selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi DIY maupun Nasional yakni prioritas penyediaan sarana dan prasarana. Prioritas ini juga mendukung misi 4 RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun yaitu Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah dan mendukung misi 4 RPJMD Provinsi DIY tahun yakni Memantapkan Sarana dan Prasarana Daerah. 7. kualitas pengelolaan SDA dan pembinaan tata ruang. Prioritas ini ditetapkan untuk : a. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari melalui pemulihan lahan kritis, pemulihan kerusakan lingkungan kawasan pesisir dan penataan ruang secara berkelanjutan b. pengelolaan kawasan rawan bencana alam melalui pengelolaan kawasan bencana c. pengendalian pencemaran lingkungan hidup melalui pengelolaan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan dan kesadaran dalam pengelolaan lingkungan. d. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan merencanakan dan mengendalikan tata ruan yang mengacu pada daya dukung dan daya tampung wilayah. Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi DIY yakni lingkungan hidup dan mitigasi bencana dan prioritas wilayah dan tata ruang dan selaras IV - 9

10 juga dengan prioritas nasional yakni pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta prioritas pembangunan wilayah dan tata ruang. Prioritas ini mendukung misi 5 RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun yakni yaitu Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan dan mendukung misi 4 RPJMD Provinsi DIY tahun yakni Memantapkan prasarana dan sarana daerah Gambaran tentang keselarasan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun dengan prioritas pembangunan Tahun dapat dilihat pada gambar berikut ini : IV - 10

11 Gambar 4.2. Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun dengan Prioritas Daerah Tahun Misi RPJMD Prioritas tahun Misi 1 : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Tinggi dan Berakhlak Mulia Melalui Kemandirian, Kompetensi, Ketrampilan, Etos Kerja, Tingkat, Tingkat Kesehatan dan Kualitas Keagamaan. kualitas pendidikan kualitas kesehatan Sosial Budaya Misi 2 : Mewujudkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance Misi 6 : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan dan penegakan hukum Hukum dan kapasitas kepemerintahan Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan ekonomi Misi 4 : Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah Percepatan Infrastruktur Misi 5 : Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan kualitas pengelolaan SDA dan Pembinaan Tata Ruang IV - 11

12 Dalam pelaksanaan pembangunan keterpaduan pusat-daerah dan antar daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Sinergi pusat-daerah dan antar daerah masih perlu terus dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan wilayah Keselarasan tema pembangunan antara dokumen RKP, RKPD Provinsi DIY dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo. Tema pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun adalah Melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan tema pembangunan Provinsi DIY adalah Menguatkan SDM dan mendayagunakan potensi ekonomi untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, sedangkan tema pembangunan di Kulon Progo adalah daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengurangan kemiskinan, dalam tema pembangunan baik Nasional, provinsi DIY maupun Kulon Progo terkandung makna bahwa pembangunan diarahkan untuk percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh dengan meningkatkan daya saing daerah, perekonomian dengan memperhatikan pengelolaan SDA yang berkelanjutan, SDM, SDM aparatur dan pelayanan pemerintahan. dan semua itu diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Adapun gambaran penyelarasan tema pembangunan dapat dilihat pada gambar di bawah ini IV - 12

13 Gambar 4.3 Penyelarasan Tema Nasional, Provinsi DIY dengan Kabupaten Kulon Progo Tahun N A S Melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan D I Y menguatkan SDM dan mendayagunakan potensi ekonomi untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan K P daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengurangan kemiskinan Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumberdaya alam, mengurangi ketergantungan import barang modal dan bahan baku, meningkatkan kepastian hukum dan penegakan hukum sera melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Menguatkan SDM, baik kuantitas dan kualitas SDM, baik itu, swasta, perguruan tinggi dan aparatur pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan DIY yang semakin kompleks daya saing daerah melalui perbaikan kualitas SDM baik Aaparatur maupun guna lebih mendorong pengelolaan SDA secara berkelanjutan, kualitas pelayanan pemerintah, penguatan jiwa kewirausahaan dan kesiapan menghadapi dinamika pembangunan Kulon Progo Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek yang terus meningkat Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan Mendayagunakan potensi ekonomi, perumbuhan ekonomi ya g optimal terutama pada sektor sektor yang mempunyai keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kualitas lingkungan Kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, yang terukur dari sisi pengangan kesenjangan pendapatan perkapita dan pengurangan kesenjangan antar regional wilayah Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengurangan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan IV - 13

14 4.3. Keselarasan Prioritas Daerah dengan RKP Prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP bertumpu pada 9 (sembilan) prioritas nasional. Adapun gambaran keselarasan antara 9 (sembilan) prioritas RKP Gambar 4.4. Penyelarasan Prioritas Daerah dan Nasional Prioritas Nasional Th. Prioritas Kab. KP Th. Sosial Budaya dan kehidupan beragama Sosial Budaya kualitas kesehatan kualitas pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi Ekonomi ekonomi Penyediaan sarana dan prasarana Percepatan infrastruktur Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan kualitas pengelolaan SDA dan pembinaan tata ruang Wilayah dan Tata Ruang Politik Pertahanan dan keamanan Hukum dan kapasitas kepemerintahan Hukum dan Aparatur Untuk lebih memperjelas gambaran penjabaran keselarasan pembangunan antara RKP dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun dijelaskan secara rinci hingga sampai program yang mendukung prioritas pembangunan. Adapun jabarannya adalah sebagai berikut : IV - 14

15 Tabel 4.3 Prosentase sinkronisasi/penyelarasan prioritas Kabupaten Kulon Progo dengan Prioritas Nasional PRIORITAS NASIONAL Sosial Budaya dan kehidupan beragama Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi ANGGARAN PROSENTASE PRIORITAS DAERAH (Rp.) ,73 Sosial Budaya ,21 kualitas kesehatan ,94 kualitas pendidikan ,03 kualitas pendidikan Ekonomi ,25 ekonomi Penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ,16 Percepatan infrastruktur ,63 kualitas pengelolaan SDA dan pembinaan tata ruang Wilayah ,13 dan Tata Ruang Politik ,03 Hukum dan kapasitas ,33 kepemerintahan Pertahanan dan keamanan Hukum dan Aparatur ,57 Adapun program-program yang mendukung prioritas pembangunan Nasional yang tertuang dalam RKP Tahun dan target pembangunan Tahun yang akan dicapai Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : Tabel 4.4 prioritas pembangunan, sasaran pembangunan dan tahun Kabupaten Kulon Progo yang mendukung prioritas pembangunan Nasional yang tertuang dalam RKP Prioritas Nasional Tahun Prioritas Kab KulonProgo Tahun Prioritas Indikator Kinerja Sat uan Bidang Sosial budaya dan kehidupan beragama Kualitas Kesehatan derajat kesehatan Kesehatan Pelayanan Medis Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Masyarakat pelayanan medis pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan Pelayanan Kesehatan % 95,56 % 93,65 % 99,57 IV - 15

16 Nasional Tahun Prioritas Kab KulonProgo Tahun Prioritas Indikator Kinerja Sat uan Masyarakat Kesehatan kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat kesehatan rujukan % 90,00 Keluarga Berencana peserta KB aktif % 79,85 Sosial Budaya keberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera layanan kualitas hidup perempuan dan anak Peran serta perempuan dalam pembangunan % 64,66 % 37,24 Keluarga Sejahtera Sosial keluarga sejahtera % 43,21 Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kepemudaan dan Olahraga perlindungan dan pemberdayaan PMKS pemberdayaan PSKS % 35,81 % 69,23 Pembinaan dan Pean Olahraga Sarana dan Prasarana Olahraga Peran Serta Kepemudaan pembinaan dan pean olahraga sarana dan prasarana olahraga keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional IV - 16

17 Nasional Tahun Prioritas Kab KulonProgo Tahun Prioritas Indikator Kinerja Sat uan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Pelayanan Kean Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kapasitas Otonomi Desa Penguatan Kelembagaan Masyarakat Partisipasi Masyarakat Ketransmigrasian pelayanan kegiatan kean kualitas pelayanan pemerintah desa penguatan kelembagaan kean dan ekonomi desa partisipasi % 60,50 % 78,86 % 62,50 dan pelestarian nilai-nilai budaya Wilayah Transmigrasi Kebudayaan Nilai Budaya penempatan transmigrasi nilai budaya % 84,87 Kualitas derajat Masyarakat Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Anak Usia Dini Wajib Belajar Dasar Menengah Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Manajemen Pelayanan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya layanan PAUD kinerja akses/pemerata an pendidikan dasar kinerja akses/pemerata an pendidikan menengah kinerja mutu Guru kinerja mutu pendidikan % 91,78 % 51,31 % 89,34 % 97,89 % 79,88 % 92,36 Non Formal kinerja pendidikan non formal % 81,04 IV - 17

18 Nasional Tahun Prioritas Kab KulonProgo Tahun Prioritas Indikator Kinerja Sat uan Bidang pembangunan ekonomi ekonomi daya saing daerah pendapatan Peran Serta Pelajar Perpustakaan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penanaman Modal Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kualitas Pelayanan Publik Pariwisata Pariwisata Perindustrian Industri Koperasi dan UKM Kualitas Kelembagaan Koperasi Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pertanian Produksi Pertanian/Perkebuna n Penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebuna n mutu dan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebuna n Produksi Hasil Peternakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan peran serta pelajar layanan perpustakaan realisasi nilai investasi pelayanan perijinan kunjungan wisatawan pertumbuhan industri Jumlah koperasi aktif dan baru kualitas UMKM produktivitas pertanian/perke bunan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian kualitas hasil pertanian produksi peternakan ketersediaan sarana dan permodalan usaha peternakan % 85,57 % 42,34 % 81,32 % 93,70 % 76,72 % 98,07 % 96,39 % 96,91 % 93,15 % 85,02 % 93,80 % 93,23 IV - 18

19 Nasional Tahun Prioritas Kab KulonProgo Tahun Prioritas Indikator Kinerja Sat uan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Kehutanan Pemanfaatan potensi sumber daya hutan Kelautan dan Perikanan mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan kesehatan ternak capaian produksi hasil hutan % 94,28 % 97,00 % 96,70 Budidaya Perikanan produksi ikan budidaya % 98,04 Perikanan Tangkap produksi ikan tangkap % 96,31 Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan Perdagangan produk pangan olahan perikanan dan Ketersediaan ikan konsumsi % 94,79 Penyediaan sarana dan prasarana Percepatan infrastruktur keterserapan tenaga kerja pelayanan infrastruktur Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional Usaha Perdagangan Ketenagakerjaan Kesempatan Kerja Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Perlindungan Ketenagakerjaan Pekerjaan Umum pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan sarana dan prasarana kebinamargaan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air kualitas Pasar Tradisional usaha perdagangan penyerapan dan penempatan tenaga kerja peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja perlindungan ketenagakerjaan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik layanan uji laboratorium dan alat berat ketersediaan air baku % 39,78 % 91,62 % 89,29 % 87,50 % 55,83 % 85,00 % 72,73 % 97,05 IV - 19

20 Nasional Tahun Prioritas Kab KulonProgo Tahun Prioritas Indikator Kinerja Sat uan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong pembangunan infrastruktur perdesaan pembangunan infrastruktur perkotaan saranaprasarana gedung kantor dan bangunan umum Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pembinaan jasa konstruksi Perumahan perumahan Lingkungan Sehat Perumahan Perhubungan sarana prasarana perhubungan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pelayanan Angkutan Komunikasi dan Informatika komunikasi informasi pelayanan irigasi drainase pengairan dalam kondisi baik infrastruktur perdesaan infrastruktur perkotaan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik layanan Air Bersih dan Air Limbah kualitas jasa konstruksi pelayanan perumahan kawasan lingkungan sehat pemukiman sarana prasarana perhubungan pengendalian dan pengamanan lalu lintas pelayanan angkutan komunikasi informasi % 75,27 % 35,97 % 86,65 % 76,97 % 61,46 % 62,24 % 64,66 % 86,02 % 96,82 % 95,25 % 40,21 % 77,83 % 96,15 IV - 20

21 Nasional Tahun Prioritas Kab KulonProgo Tahun Prioritas Indikator Kinerja Sat uan Bidang pembangunan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi Bidang Politik kualitas pengelolaan SDA dan pembinaan tata ruang Kualitas Hukum dan Kapasitas Kepemerintaha n perlindungan dan konservasi sumberdaya alam derajat Masyarakat Terwujudnya yang tentram dan tertib hukum Lingkungan Hidup perlindungan dan konservasi sumber daya alam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Energi Sumber Daya Mineral Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan Kegeologian dan Energi Kehutanan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pekerjaan Umum Kinerja Pengelolaan Persampahan Kelautan dan Perikanan Pemberdayaan dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Penyuluhan Perencanaan Kerjasama Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat perlindungan dan konservasi sumber daya alam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pegusahaan dan pengawasan pertambangan kegeologian dan Energi cakupan rehabilitasi hutan dan lahan layanan persampahan pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan ketahanan pangan kapasitas kelembagaan petani Tindaklanjut kerjasama wawasan kebangsaan dan politik % 93,33 % 84,70 % 97,10 % 95,98 % 98,48 % 38,71 % 78,57 % 98,62 % 78,83 % 81,25 IV - 21

22 Nasional Tahun Prioritas Kab KulonProgo Tahun Prioritas Indikator Kinerja Sat uan Bidang pembangunan pertahanan dan keamanan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri keamanan dan kenyamanan lingkungan Kependudukan dan Catatan Sipil Penataan Administrasi Kependudukan Pertanahan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah keamanan dan kenyamanan lingkungan penanganan Bahaya Kebakaran penerbitan dokumen kependudukan dan Akta Catatan Sipil kinerja layanan pertanahan % 82,65 % 38,35 % 97,70 % 82,73 Hukum dan aparatur Hukum dan Kapasitas Kepemerintaha n Melindungi dari ancaman bencana kapasitas kelembagaan dan aparatur pemeintahan Penanggulangan Dini Bencana Tanggap Darurat Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian penanggulangan bencana penanganan bencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana % 40,34 Pelayanan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarana Aparatur Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja pelayanan administrasi perkantoran ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik kapasitas pegawai di SKPD perencanaan, pengendalian dan evaluasi % 20,00 % 80,00 % 20,00 % 19,03 IV - 22

23 Nasional Tahun Prioritas Kab KulonProgo Tahun Prioritas Indikator Kinerja Sat uan kinerja Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH Komunikasi, Informatika dan Media Massa Penataan dan Penguatan Organisasi Pelayanan Publik Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kerjasama Antar Daerah Kapasitas Otonomi Daerah Penataan Peraturan Perundangundangan Pelayanan Bantuan Hukum Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan non Bank dan Pengelolaan Keuangan Daerah kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH e-gov kelembagaan yang efektif dan efisien Kualitas Pelayanan Publik analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan ketepatan laporan kinerja Kepala Daerah tindaklanjut kerjasama antar daerah kapasitas otonomi daerah peraturan perundangundangan yang disusun pelayanan bantuan hukum pengadaan barang dan jasa secara elektronik Lembaga Keuangan berkinerja baik realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kebijakan keuangan daerah % 80,00 % 82,52 % 78,21 % 93,12 % 95,02 IV - 23

24 Nasional Tahun Prioritas Kab KulonProgo Tahun Prioritas Indikator Kinerja Sat uan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Sistem Pengawasan Internal kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pelayanan Kecamatan Pelayanan Kelurahan Perencanaan kapasitas sumber daya aparatur layanan kepegawaian sistem pengawasan internal kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pelayanan Kecamatan Pelayanan Kelurahan % 93,72 % 38,53 % 87,55 % 45,94 Perencanaan Daerah Statistik Data/ Informasi/ Statistik Kearsipan kinerja program ketersediaan data perencanaan % 87,00 % 81,82 wilayah dan tata ruang kualitas pengelolaan SDA dan pembinaan tata ruang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam pengelolaan kearsipan Penataan Ruang Perencanaan Tata Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang pengelolaan kearsipan perencanaan tata ruang pengendalian tata ruang % 67,76 % 62, Keselarasan Prioritas Daerah dengan RKPD Provinsi DIY Prioritas pembangunan provinsi DIY yang akan mendukung pelaksanaan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian target Tahun yang ditetapkan dalam RPJMD bertumpu pada 7 (tujuh) prioritas pembangunan. Adapun gambaran keselarasan antara 7 prioritas RKPD Provinsi DIY dengan prioritas RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini IV - 24

25 Gambar 4.5. Penyelarasan Prioritas Daerah dan Prioritas Provinsi DIY Prioritas Provinsi DIY Th. Prioritas Kab. KP Th. Sosial Budaya Sosial Budaya kualitas kesehatan Ekonomi ekonomi Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi kualitas pendidikan Hukum dan Aparatur Hukum dan kapasitas kepemerintahan Wilayah dan Tata Ruang kualitas pengelolaan SDA dan pembinaan tata ruang lingkungan hidup dan mitigasi bencana Hukum dan kapasitas kepemerintahan Penyediaan sarana dan prasarana Percepatan infrastruktur Untuk lebih memperjelas gambaran penjabaran keselarasan pembangunan antara RKPD Provinsi DIY Tahun dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahhun dijelaskan secara rinci hingga sampai program yang mendukung prioritas pembangunan. Adapun jabarannya adalah sebagai berikut : IV - 25

26 Tabel 4.5 Prosentase sinkronisasi/penyelarasan prioritas Kabupaten Kulon Progo dengan Prioritas Provinsi DIY PRIORITAS DIY ANGGARAN (Rp.) PROSENTASE PRIORITAS DAERAH Sosial Budaya ,21 kualitas kesehatan ,73 Sosial Budaya Ekonomi ,25 ekonomi Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi ,97 kualitas pendidikan Hukum dan Aparatur ,93 Hukum dan kapasitas kepemerintahan Penyediaan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana Wilayah dan Tata Ruang ,16 Percepatan infrastruktur ,63 Hukum dan kapasitas kepemerintahan ,12 Adapun program program yang mendukung prioritas pembangunan Provinsi DIY dan target pembangunan Tahun yang akan dicapai Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : Tabel 4.6 prioritas pembangunan, sasaran pembangunan dan tahun Kabupaten Kulon Progo yang mendukung prioritas pembangunan Provinsi DIY Prioritas DIY Tahun Sosial budaya Prioritas Pembanguna n Kab KulonProgo Tahun Kualitas Kesehatan Pembangun an Meningkatny a derajat kesehatan Prioritas Kesehatan Pelayanan Medis Indikator Kinerja pelayanan medis Satuan % 95,56 Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan % 93,65 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Masyarakat % 99,57 Kesehatan kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat % 90,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera IV - 26

27 DIY Tahun Prioritas Pembanguna n Kab KulonProgo Tahun Pembangun an Prioritas Keluarga Berencana Indikator Kinerja peserta KB aktif Satuan % 79,85 Sosial Budaya Meningkatny a keberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera layanan kualitas hidup perempuan dan anak Peranserta perempuan dalam pembangunan % 64,48 % 29,91 Keluarga Sejahtera Sosial keluarga sejahtera % 43,21 Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kepemudaan dan Olahraga perlindungan dan pemberdayaan PMKS pemberdayaan PSKS % 35,81 % 69,23 Pembinaan dan Pean Olahraga Sarana dan Prasarana Olahraga Peran Serta Kepemudaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Pelayanan Kean Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kapasitas Otonomi Desa pembinaan dan pean olahraga sarana dan prasarana olahraga keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional pelayanan kegiatan kean kualitas pelayanan pemerintah desa % 60,50 IV - 27

28 DIY Tahun Prioritas Pembanguna n Kab KulonProgo Tahun Pembangun an Prioritas Penguatan Kelembagaan Masyarakat Partisipasi Masyarakat Ketransmigrasian Indikator Kinerja penguatan kelembagaan kean dan ekonomi desa partisipasi Satuan % 78,86 % 62,50 Ekonomi ekonomi Meningkatny a pengembang an dan pelestarian nilai nilai budaya Meningkatny a daya saing daerah Wilayah Transmigrasi Kebudayaan Nilai Budaya Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Penanaman Modal Iklim Investasi dan Realisasi Investasi penempatan transmigrasi nilai budaya pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya realisasi nilai investasi % 84,87 % 91,78 % 81,32 Meningkatny a pendapatan Kualitas Pelayanan Publik Pariwisata Pariwisata Perindustrian Industri Ketahanan Pangan pelayanan perijinan kunjungan wisatawan pertumbuhan industri % 93,70 % 76,72 % 98,07 Ketahanan Pangan Pemberdayaan Penyuluhan Koperasi dan UKM Kualitas Kelembagaan Koperasi Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan ketahanan pangan kapasitas kelembagaan petani Jumlah koperasi aktif dan baru kualitas UMKM produktivitas pertanian/perke bunan % 98,62 % 78,83 % 96,39 % 96,91 IV - 28

29 DIY Tahun Prioritas Pembanguna n Kab KulonProgo Tahun Pembangun an Prioritas Penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan mutu dan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Produksi Hasil Peternakan Indikator Kinerja ketersediaan sarana dan prasarana pertanian kualitas hasil pertanian produksi peternakan Satuan % 93,15 % 85,02 % 93,80 Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan ketersediaan sarana dan permodalan usaha peternakan mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan % 93,23 % 94,28 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak kesehatan ternak % 97,00 Kehutanan Pemanfaatan potensi sumber daya hutan Kelautan dan Perikanan capaian produksi hasil hutan % 96,70 Budidaya Perikanan produksi ikan budidaya % 98,04 Perikanan Tangkap produksi ikan tangkap % 96,31 Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan produk pangan olahan perikanan dan Ketersediaan ikan konsumsi % 94,79 Perdagangan Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional kualitas Pasar Tradisional % 39,78 Usaha Perdagangan usaha perdagangan % 91,62 Meningkatny a keterserapan tenaga kerja Ketenagakerjaan Kesempatan Kerja penyerapan dan penempatan tenaga kerja % 89,29 IV - 29

30 DIY Tahun Prioritas Pembanguna n Kab KulonProgo Tahun Pembangun an Prioritas Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Perlindungan Ketenagakerjaan Indikator Kinerja peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja perlindungan ketenagakerjaan Satuan % 87,50 % 55,83 Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi Kualitas Meningkatny a derajat Masyarakat Anak Usia Dini Wajib Belajar Dasar Menengah Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan layanan PAUD kinerja akses/pemerata an pendidikan dasar kinerja akses/pemerata an pendidikan menengah kinerja mutu Guru % 51,31 % 89,34 % 97,89 % 79,88 Manajemen Pelayanan kinerja mutu pendidikan % 92,36 Non Formal Peran Serta Pelajar kinerja pendidikan non formal peran serta pelajar % 81,04 % 85,57 Hukum dan aparatur Kualitas Hukum dan Kapasitas Kepemerintah an Meningkatny a derajat Masyarakat Meningkatny a kapasitas kelembagaa n dan aparatur pemerintaha n Perpustakaan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perencanaan Kerjasama Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian layanan perpustakaan Tindaklanjut kerjasama % 42,34 % 81,25 Pelayanan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarana Aparatur Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja pelayanan administrasi perkantoran ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik kapasitas pegawai di SKPD perencanaan, pengendalian % 20,00 % 80,00 % 20,00 % 19,03 IV - 30

31 DIY Tahun Prioritas Pembanguna n Kab KulonProgo Tahun Pembangun an Prioritas Indikator Kinerja dan evaluasi kinerja Satuan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH Komunikasi, Informatika dan Media Massa Penataan dan Penguatan Organisasi Pelayanan Publik Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH e-gov kelembagaan yang efektif dan efisien Kualitas Pelayanan Publik analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan ketepatan laporan kinerja Kepala Daerah % 80,00 % 82,52 % 78,21 Kerjasama Antar Daerah Kapasitas Otonomi Daerah Penataan Peraturan Perundangundangan Pelayanan Bantuan Hukum Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan non Bank dan Pengelolaan Keuangan Daerah tindaklanjut kerjasama antar daerah kapasitas otonomi daerah peraturan perundangundangan yang disusun pelayanan bantuan hukum pengadaan barang dan jasa secara elektronik Lembaga Keuangan berkinerja baik realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kebijakan keuangan daerah % 93,12 % 95,02 IV - 31

32 DIY Tahun Prioritas Pembanguna n Kab KulonProgo Tahun Pembangun an Prioritas Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Sistem Pengawasan Internal kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pelayanan Kecamatan Indikator Kinerja kapasitas sumber daya aparatur layanan kepegawaian sistem pengawasan internal kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pelayanan Kecamatan Satuan % 93,52 % 38,53 % 87,55 Pelayanan Kelurahan Pelayanan Kelurahan % 45,94 Perencanaan Perencanaan Daerah kinerja program % 87,00 Statistik Data/ Informasi/ Statistik ketersediaan data perencanaan % 81,82 Kearsipan pengelolaan kearsipan pengelolaan kearsipan % 67,76 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat wawasan kebangsaan dan politik Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri keamanan dan kenyamanan lingkungan keamanan dan kenyamanan lingkungan % 82,65 penanganan Bahaya Kebakaran % 38,35 IV - 32

33 DIY Tahun Prioritas Pembanguna n Kab KulonProgo Tahun Pembangun an Prioritas Kependudukan dan Catatan Sipil Penataan Administrasi Kependudukan Indikator Kinerja penerbitan dokumen kependudukan dan Akta Catatan Sipil Satuan % 97,70 Pertanahan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah kinerja layanan pertanahan % 82,73 Penyediaan sarana dan prasarana Percepatan infrastruktur Meningkatny a pelayanan infrastruktur Pekerjaan Umum pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan sarana dan prasarana kebinamargaan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Goronggorong pembangunan infrastruktur perdesaan pembangunan infrastruktur perkotaan sarana-prasarana gedung kantor dan bangunan umum Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pembinaan jasa konstruksi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik layanan uji laboratorium dan alat berat ketersediaan air baku pelayanan irigasi drainase pengairan dalam kondisi baik infrastruktur perdesaan infrastruktur perkotaan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik layanan Air Bersih dan Air Limbah kualitas jasa konstruksi % 85,00 % 72,73 % 97,05 % 75,27 % 35,97 % 86,65 % 76,97 % 61,46 % 62,24 % 64,66 Perumahan perumahan pelayanan % 86,02 IV - 33

34 DIY Tahun Prioritas Pembanguna n Kab KulonProgo Tahun Pembangun an Prioritas Indikator Kinerja perumahan Satuan Lingkungan Sehat Perumahan kawasan lingkungan sehat pemukiman % 96,82 Perhubungan sarana prasarana perhubungan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas sarana prasarana perhubungan pengendalian dan pengamanan lalu lintas % 95,25 % 40,21 Pelayanan Angkutan Capain pelayanan angkutan % 77,83 Komunikasi dan Informatika wilayah dan tata ruang kualitas pengelolaan SDA dan pembinaan tata ruang Meningkatny a perlindungan dan konservasi sumberdaya alam komunikasi informasi Penataan Ruang Perencanaan Tata Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang komunikasi informasi perencanaan tata ruang pengendalian tata ruang % 96,15 % 62,00 Lingkungan hidup dan mitigasi bencana Lingkungan Hidup perlindungan dan konservasi sumber daya alam perlindungan dan konservasi sumber daya alam % 93,33 pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup % 84,71 Energi Sumber Daya Mineral Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan pegusahaan dan pengawasan pertambangan % 97,10 Kegeologian dan Energi kegeologian dan Energi % 95,98 IV - 34

35 DIY Tahun Prioritas Pembanguna n Kab KulonProgo Tahun Pembangun an Prioritas Kehutanan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pekerjaan Umum Kinerja Pengelolaan Persampahan Indikator Kinerja cakupan rehabilitasi hutan dan lahan layanan persampahan Satuan % 98,48 % 38,71 Kelautan dan Perikanan Pemberdayaan dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan % 78,57 Hukum dan Kapasitas Kepemerintah an Melindungi dari ancaman bencana Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Penanggulangan Dini Bencana Tanggap Darurat Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana penanggulangan bencana penanganan bencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana % 40, Keselarasan RKPD Tahun dengan RPJMD Perubahan Tahun Untuk keselarasan atau mengalirnya Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo tahun dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 4.7 Keselarasan Prioritas, sasaran pembangunan Daerah dan Tahun dengan RPJMD Tahun Prioritas Kab Kulon Progo Tahun Kualitas RPJMD derajat Masyarakat Prioritas Anak Usia Dini Indikator Kinerja layanan PAUD Satuan SKPD % 51,31 Dinas Wajib Belajar Dasar Menengah kinerja akses/pemerataan pendidikan dasar kinerja akses/pemerataan pendidikan menengah % 89,34 Dinas % 97,89 Dinas IV - 35

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2016.

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Program Prioritas Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan

Lebih terperinci

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS Pembangunan yang diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, sebagai berikut : 8.1. Indikasi Program

Lebih terperinci

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

BAPPEDA KAB. LAMONGAN BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Untuk Masing masing Misi Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Lamongan tahun

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan Prioritas Dearah Tahun 2013 yang dituangkan dalam Bab V, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi

Lebih terperinci

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA. 2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA. 2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan amanat dari Peraturan Daerah

Lebih terperinci

2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun

2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan amanat dari Peraturan Daerah

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis dan Demografis... 4 2. Perkembangan Indikator Pembangunan Jawa Barat...

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Gambaran Umum 1.3.1. Kondisi Geografis Daerah 1.3.2. Gambaran Umum Demografis 1.3.3.

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang II. Dasar Hukum III. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

Lebih terperinci

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012 Misi 1 163 358,829,768,129 302,555,469,461 84.32% Urusan Pendidikan 79 233,617,961,655 200,628,537,308 85.88% 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 1,300,000,000 1,275,743,850 98.13% 2 Program Wajib Belajar

Lebih terperinci

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Kondisi Demografi 3. Status Pembangunan Manusia 4. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan

Lebih terperinci

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaiman pemerintah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan

Lebih terperinci

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Tgk.

Lebih terperinci

Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Ponorogo TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Ponorogo TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Ponorogo VISI : PONOROGO LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS MISI I : Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN Upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari setiap misi daerah Kabupaten Sumba Barat

Lebih terperinci

PAPARAN Rancangan Awal RPJMD Tahun Wates, 27 September 2017

PAPARAN Rancangan Awal RPJMD Tahun Wates, 27 September 2017 PAPARAN Rancangan Awal RPJMD Tahun 2017-2022 Wates, 27 September 2017 1 PDRB PER KAPITA MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI D.I. YOGYAKARTA ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2012-2016 (JUTA RUPIAH) 1 PERSENTASE PENDUDUK

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Menurunnya angka 1 Angka Kemiskinan (%) 10-10,22 kemiskinan 2 Pendapatan per kapita

Lebih terperinci

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. VISI DAN MISI Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2013 periode tahun kedua dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Lebih terperinci

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. VISI DAN MISI Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2012 merupakan periode tahun kedua dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada Tahun 2014, rencana program dan kegiatan prioritas daerah adalah: Program indikatif prioritas daerah 1 : Agama dan syariat islam. 1. Program Peningkatan

Lebih terperinci

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan Kualitas

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. INDIKASI DAN PROGRAM PRIORITAS Program prioritas perlu ditetapkan untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang

Lebih terperinci

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KETERSEDIAAN RPJMD RKPD 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 1 1 1 1 1 1 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Lebih terperinci

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2016, maka disusun berbagai program prioritas yang

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Lebih terperinci

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi Kabupaten Sleman adalah Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart

Lebih terperinci

Rencana Pembangunan Jangka Menengah strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Lebih terperinci

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF Sistem AKIP/LAKIP Kabupaten Sukabumi adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan Umum adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk jangka panjang. Kebijakan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Optimalisasi peran dan fungsi Persentase produk hukum kelembagaan pemerintah daerah daerah ditindaklanjuti

Lebih terperinci

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , , Anggaran (Sebelum 21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan 4.654.875.000,00 18.759.324.259,00 15.731.681.490,00 83,86 Prasarana Rumah Sakit 22 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah 39.808.727.000,00

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Visi dan misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2011-2016 merupakan penjabaran lima tahun kedua dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi dan arah

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi dan arah BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah

Lebih terperinci

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN - 115 - BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapainya melalui strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang diambil

Lebih terperinci

PERENCANAAN KINERJA BAB. A. Instrumen untuk mendukung pengelolaan kinerja

PERENCANAAN KINERJA BAB. A. Instrumen untuk mendukung pengelolaan kinerja BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Instrumen untuk mendukung pengelolaan kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik senantiasa melaksanakan perbaikan

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi Visi didefinisikan sebagai suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini.

Lebih terperinci

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMD 2013-2017 baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan Standar Pelayanan

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH - 125 - BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya dipertegas melalui strategi pembangunan daerah yang akan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan 1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi 400 jumlah kegiatan

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. VISI PEMBANGUNAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN TERWUJUDNYA MASYARAKAT BONDOWOSO YANG BERIMAN, BERDAYA, DAN BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN TERWUJUDNYA MASYARAKAT BONDOWOSO YANG BERIMAN, BERDAYA, DAN BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5.1 Visi 2014-2018 adalah : Visi pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2014-2018 TERWUJUDNYA MASYARAKAT BONDOWOSO YANG BERIMAN, BERDAYA, DAN BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN Prioritas pembangunan Kabupaten Lingga Tahun diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN A. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012 2017 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pati Tahun

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada dasarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011-2016 diarahkan untuk menjadi

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Dengan memperhatikan target capaian Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan capaian tahun 2014 maka ditetapkan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a Jabatan :

Lebih terperinci

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Dalam perumusan strategi didasarkan pada kriteria : 1. Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan 2. Menganalisis dan mengevaluasi faktor faktor

Lebih terperinci

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan BAB - VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya

Lebih terperinci

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO 1 VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO V I S I Riau Yang Lebih Maju, Berdaya Saing, Berbudaya Melayu, Berintegritas dan Berwawasan Lingkungan Untuk Masyarakat yang Sejahtera serta Berkeadilan

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi Visi didefinisikan sebagai suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini.

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Grobogan pada saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Lebih terperinci

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Visi : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih menuju maju dan sejahtera Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Lebih terperinci

BAB 2 PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

BAB 2 PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA BAB 2 PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2.1 RPJMD Tahun 2008-2013 Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lebih terperinci

Oleh : BAPPEDA KABUPATEN MALANG

Oleh : BAPPEDA KABUPATEN MALANG Oleh : BAPPEDA KABUPATEN MALANG 1 Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi Visi merupakan cara pandang ke depan tentang kemana Pemerintah Kabupaten Belitung akan dibawa, diarahkan dan apa yang diinginkan untuk dicapai dalam kurun

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 65.095.787.348 29.550.471.790 13.569.606.845 2.844.103.829 111.059.969.812 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 64.772.302.460

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.583.925.475 29.611.683.617 8.624.554.612 766.706.038 105.586.869.742 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.571.946.166

Lebih terperinci

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja NO NAMA SKPD HALAMAN 1 SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 2 2 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 3 3 SKPD : RSUD Wangaya Kota Denpasar 4 4 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar

Lebih terperinci

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA BAB II PERENCANAAN KINERJA Pemerintah Kabupaten Demak Perencanaan strategik, sebagai bagian sistem akuntabilitas kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu

Lebih terperinci

DRAFT RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN Disampaikan pada Forum Konsultasi Publik Rabu, 6 April 2016

DRAFT RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN Disampaikan pada Forum Konsultasi Publik Rabu, 6 April 2016 DRAFT RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016-2021 Disampaikan pada Forum Konsultasi Publik Rabu, 6 April 2016 DASAR PENYUSUNAN Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Lebih terperinci

BAPPEDA Planning for a better Babel

BAPPEDA Planning for a better Babel DISAMPAIKAN PADA RAPAT PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018 PANGKALPINANG, 19 JANUARI 2017 BAPPEDA RKPD 2008 RKPD 2009 RKPD 2010 RKPD 2011 RKPD 2012 RKPD 2013 RKPD

Lebih terperinci

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. KEBIJAKAN UMUM Pembangunan Daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai; untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 VISI Dalam periode Tahun 2013-2018, Visi Pembangunan adalah Terwujudnya yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan dan Berakhlak Mulia. Sehingga

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA 6 BAB II PERENCANAAN KINERJA Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Lebih terperinci

Visi Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Misi ke 1 :

Visi Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Misi ke 1 : Tabel 6.1 Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Klaten Tahun 016-01 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, dan Berbudaya 1 Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi Terwujudnya pemenuhan.1

Lebih terperinci

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017, baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan

Lebih terperinci

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 1 Mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing,

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya pembagian/klasifikasi urusan pemerintahan yang

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi pembangunan merupakan upaya pemerintah daerah secara keseluruhan mengenai cara untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, melalui penetapan kebijakan dan program

Lebih terperinci

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG Untuk memberikan arahan pada pelaksanaan pembangunan daerah, maka daerah memiliki visi, misi serta prioritas yang terjabarkan dalam dokumen perencanaannya. Bagi

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN A. Strategi Pembangunan Daerah Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi pembangunan Kabupaten Semarang

Lebih terperinci

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 1. TUJUAN DAN

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2009, maka disusunlah prioritas pembangunan Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kedudukan

Lebih terperinci

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 PEDOMAN TRANSISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN A. Visi BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Perencanaan pembangunan Kabupaten Pati tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN I. VISI Pembangunan di Kabupaten Flores Timur pada tahap kedua RPJPD atau RPJMD tahun 2005-2010 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan

Lebih terperinci

Terwujudnya birokrasi sehat, masyarakat kuat dan lingkungan bersahabat demi tercapainya Kabupaten Sampang yang Bermartabat

Terwujudnya birokrasi sehat, masyarakat kuat dan lingkungan bersahabat demi tercapainya Kabupaten Sampang yang Bermartabat 5.1 Visi Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan berdasarkan segala sumber daya yang dimiliki. Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh aparatur serta masyarakat

Lebih terperinci

Visi : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

Visi : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius Visi : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Dan Sasaran Kabupaten Ponorogo Taget Sasaran Sasaran Target KET. 2016 2017 2018 2019 2020 Membentuk budaya keteladanan

Lebih terperinci

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mewujudkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sintang yang selaras dengan strategi kebijakan, maka dibutuhkan adanya kebijakan umum dan program

Lebih terperinci

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) A. Visi dan Misi 1. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2010-2015 menetapkan

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

BAB IV PRIORITAS DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 BAB IV PRIORITAS DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 A. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjar Tahun 2014-2018 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Agus Bastian,

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada).

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.1. STRATEGI Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif utuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung

Lebih terperinci

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 PRIORITAS PEMBANGUNAN 2017 Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah

Lebih terperinci

RPJMD Kota Pekanbaru Tahun

RPJMD Kota Pekanbaru Tahun RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 BAB V VISI, MISI, DAN V - 1 Revisi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 5.1. VISI Dalam rangka mewujudkan pembangunan jangka panjang sebagaimana tercantum di dalam

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan umum bertujuan menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran, dan berfungsi

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :

Lebih terperinci

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 Oleh: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MALANG Malang, 30 Mei 2014 Pendahuluan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi tahun

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah

Lebih terperinci

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 Prioritas Misi Prioritas Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah 2 1 jalan dan jembatan Kondisi jalan provinsi mantap

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN BAB V VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian

Lebih terperinci