TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Lamandau

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Lamandau"

Transkripsi

1 TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Indikator 1 Meningkatkan kualitas kelembagaan Meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan Peningkatan kualitas pelayanan administrasi 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 911,592, % 945,000, % 971,000, % 1,006,000, % 1,038,000, % 4,871,592,554 Sekretariat 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 12 Bulan 7,500, Bulan 8,500, Bulan 9,500, Bulan 11,000, Bulan 12,000, Bulan 48,500,000 Sekretariat 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 12 Bulan 35,670, Bulan 38,000, Bulan 40,000, Bulan 43,000, Bulan 45,000, Bulan 201,670,000 Sekretariat Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya jaminan dan Perizinan Kendaraan Dinas perizinan kendaraan dinas / / Operasional operasional 16 blangko pajak 16 blangko pajak 5,550, blangko pajak 6,500, blangko pajak 8,500, blangko pajak 10,000, blangko pajak 11,000, blanko pajak 41,550,000 Sekretariat 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 329,896, Bulan 347,000, Bulan 350,000, Bulan 355,000, Bulan 360,000, Bulan 1,741,896,000 Sekretariat 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa Kebersihan 12 Bulan 12 Bulan 53,000, Bulan 55,000, Bulan 56,000, Bulan 58,000, Bulan 59,000, Bulan 281,000,000 Sekretariat 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 Bulan 12 Bulan 9,100, Bulan 10,000, Bulan 12,000, Bulan 14,000, Bulan 15,000, Bulan 60,100,000 Sekretariat 1 10 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Alat Tulis 12 Bulan 12 Bulan 44,172, Bulan 45,000, Bulan 46,000, Bulan 47,000, Bulan 49,000, Bulan 231,172,500 Sekretariat 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 31,950, Bulan 32,000, Bulan 33,000, Bulan 34,000, Bulan 36,000, Bulan 166,950,000 Sekretariat Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen 1 12 Listrik / Penerangan Bangunan Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan 12 Bulan 12 Bulan 7,035, Bulan 8,000, Bulan 9,500, Bulan 14,000, Bulan 15,000, Bulan 53,535,000 Sekretariat 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 12 Bulan 9,734, Bulan 10,000, Bulan 10,500, Bulan 12,000, Bulan 14,000, Bulan 56,234,054 Sekretariat Tersedianya Bahan Bacaan Penyediaan Bahan Bacaan dan 1 15 dan Peraturan Perundangundangan Peraturan Perundang-undangan 12 Bulan 12 Bulan 18,000, Bulan 19,000, Bulan 22,000, Bulan 23,000, Bulan 24,000, Bulan 106,000,000 Sekretariat 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 Bulan 12 Bulan 6,000, Bulan 8,000, Bulan 9,000, Bulan 10,000, Bulan 12,000, Bulan 45,000,000 Sekretariat 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah 50 Kali 50 Kali 269,820, Kali 270,000, Kali 275,000, Kali 280,000, Kali 286,000, Kali 1,380,820,000 Sekretariat Luar Daerah 1 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan ke dalam Daerah 25 Kali 25 Kali 84,165, Kali 88,000, Kali 90,000, Kali 95,000, Kali 100,000, Kali 457,165,000 Sekretariat Dalam Daerah Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2 Sarana Cakupan pelayanan sarana dan Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur 100% 100% 1,395,245, % 1,247,000, % 1,336,000, % 1,659,000, % 1,488,000, % 7,125,245,000 Sekretariat 2 3 Pembangunan Gedung Terlaksananya pembangunan gedung kantor 2 paket 2 paket 1,112,800,000 1 Paket 562,000,000 1 Paket 761,000,000 1 Paket 900,000,000 5 paket 3,335,800,000 Sekretariat 2 Penataan Halaman Terlaksananya penataan halaman kantor 1 Paket 300,000,000 1 Paket 800,000,000 2 Paket 1,100,000,000 Sekretariat

2 Indikator 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Bertambahnya kendaraan dinas/operasional 7 unit 94,000,000 5 unit 100,000,000 1 unit 481,000, Unit 675,000,000 Sekretariat 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 1 Paket 110,400,000 1 Paket 200,000,000 1 Paket 412,500,000 1 Paket 320,000,000 1 Paket 470,000,000 5 Paket 1,512,900,000 Sekretariat 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Gedung kantor terpelihara 12 Bulan 15,600, Bulan 20,000, Bulan 50,500, Bulan 22,000, Bulan 37,000, Bulan 145,100,000 Sekretariat 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas/operasional terpelihara 12 Bulan 58,945, Bulan 60,000, Bulan 68,000, Bulan 70,000, Bulan 75,000, Bulan 331,945,000 Sekretariat 2 29 Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair Mebeleuir yang terpelihara 10 Buah 3,500, Buah 5,000, Buah 5,000, Buah 5,000, Buah 6,000, Buah 24,500,000 Sekretariat Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perencana Tingkat disiplin aparatur yang lebih baik 3 Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai 100% 100% 52,320, % 54,000, % 56,000, % 58,000, % 60,000, % 280,320,000 Sekretariat Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu pakaian dinas Terlaksananya pengadaan 3 5 aparatur 96 Stell 52,320, Stell 54,000, Stell 56,000, Stell 58,000, Stell 60,000, Stell 280,320,000 Sekretariat 5 Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 70% 80% 50,000,000 80% 52,000,000 80% 53,000,000 80% 55,000,000 80% 57,000,000 80% 267,000,000 Sekretariat Luar Daerah 5 1 Pendidikan dan Pelatihan formal Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal 10 kali 10 kali 50,000, kali 52,000, kali 53,000, kali 55,000, kali 57,000, kali 267,000,000 Sekretariat Luar Daerah 6 Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Tepat waktu Tepat waktu 46,670,000 Tepat waktu 76,000,000 Tepat waktu 78,500,000 Tepat waktu 80,000,000 Tepat waktu 53,000,000 Tepat waktu 334,170,000 Penyusunan Laporan Capaian 6 1 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dokumen penganggaran dan kinerja 6 Dokumen 7 Dokumen 46,670,000 6 Dokumen 48,000,000 7 Dokumen 50,000,000 6 Dokumen 51,000,000 7 Dokumen 53,000, Dokumen 248,670,000 6 Penyusunan Dokumen Laporan - 1 Laporan 28,000,000 1 Laporan 28,500,000 1 Laporan 29,000,000 1 Laporan 30,347,000 4 Laporan 115,847,000 Peningkatan keterlibatan aktif dalam masyarakat Keikutsertaan dalam pameran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 15 Promosi dan Kerjasama Investasi Pameran Pembangunan Ada Ada 20,975,500 Ada 22,000,000 Ada 22,000,000 Ada 23,000,000 Ada 24,000,000 Ada 111,975,500 Sekretariat Penyelenggaran Pameran Tingkat Kabupaten Keikutsertaan Bappeda dalam pameran pembangunan 1 Kali 1 Kali 20,975,500 1 Kali 22,000,000 1 Kali 22,000,000 1 Kali 23,000,000 1 Kali 24,000,000 5 Kali 111,975,500 Sekretariat 30 Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa 100% 100% 45,653, % 19,000, % 20,500, % 21,000, % 22,000, % 128,153,000 Sekretariat Penyelenggaraan Kegiatan 30 3 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Keikutsertaan dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat 1 Kali 1 Kali 27,153,000 1 Kali 27,153,000 Sekretariat Penyelenggaraan Kegiatan Bina Tersalurnya bibit tanaman 30 6 Desa dalam kegiatan bina desa 2400 bibit 2400 bibit 18,500, bibit 19,000, bibit 20,500, bibit 21,000, bibit 22,000, bibit 101,000,000 Sekretariat 3 Desa

3 Indikator 2 Menyediakan data dan informasi yang akurat, transparan dan dapat Tersusunnya data dan informasi Jumlah dokumen statistik pendukung penyusunan dokumen dan terupdatenya informasi yang akurat dan melalui website 15 Program Pengembangan Data dan Informasi Profil Daerah ada ada 605,033,250 ada 627,000,000 ada 644,000,000 ada 668,000,000 ada 689,000,000 ada 3,233,033,250 dipertanggung jawabkan sebagai masukan dalam terkini Buku Kabupaten Dalam Angka ada ada ada ada ada ada ada penyusunan rencana pembangunan daerah Buku PDRB Kabupaten ada ada ada ada ada ada ada Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan 15 2 Penyusunan Dokumen Buku-buku statistik dan informasi daerah 7 Judul Buku 7 Judul Buku 308,168,250 7 Judul Buku 310,000,000 7 Judul Buku 316,000,000 7 Judul Buku 327,000,000 7 Judul Buku 334,000,000 7 Judul Buku 1,595,168, Pengembangan Website Terupdate nya informasi daerah melalui website daerah 12 Bulan 12 Bulan 179,168, Bulan 197,000, Bulan 205,000, Bulan 215,000, Bulan 225,000, Bulan 1,021,168, Koordinasi Penyusunan Data SIPD Koordinasi penyusunan data SIPD 2 Kali 2 Kali 117,697,000 2 Kali 120,000,000 2 Kali 123,000,000 2 Kali 126,000,000 2 Kali 130,000, Kali 616,697,000 Tersusunnya Buku Seri Penulisan Buku Seri Pengabdian Pengabdian dan Pemikiran dan Pemikiran Tokoh Tokoh Eksemplar 500 Eksemplar Penerbitan Buku Pencapaian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Terbitnya Buku Pencapaian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Eksemplar 1000 Eksemplar 3 Mewujudkan dokumen Tersusunnya dokumen pembangunan pembangunan pembangunan daerah daerah yang berkualitas, terpadu daerah yang proses dan tepat waktu; penyusunannya melibatkan semua pemangku kepentingan 21 Program Pembangunan Daerah RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda ada ada 1,249,541,000 ada 941,000,000 ada 883,000,000 ada 894,000,000 ada 896,000,000 ada 4,863,541,000 yang berkualitas dan terintegrasi, selaras dengan Provinsi dan Nasional yang didukung oleh koordinasi dan penyusunan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda ada ada ada ada ada ada ada program dengan perangkat daerah RKPD yang telah ditetapkan dengan ada ada ada ada ada ada ada Perkada 21 7 Penetapan RPJMD RPJMD Kabupaten Tahun Dokumen 1 Dokumen 94,851,000 1 Dokumen 94,851, Sosialisasi RPJMD Sosialisasi RPJMD - 1 Kali 54,813,250 1 Kali 54,813, Penyusunan Rancangan RKPD Dokumen RKPD Kabupaten 2 Dokumen 2 Dokumen 235,786,000 2 Dokumen 238,000,000 2 Dokumen 240,000,000 2 Dokumen 242,000,000 2 Dokumen 244,000, Dokumen 1,199,786, Penyusunan KUA PPAS Dokumen KUA PPAS Kabupaten 2 Dokumen 2 Dokumen 36,239,750 2 Dokumen 38,000,000 2 Dokumen 40,000,000 2 Dokumen 43,000,000 2 Dokumen 44,000, Dokumen 201,239, Review RPJPD Dokumen Review RPJPD 1 Dokumen 1 Dokumen 218,000,000 1 Dokumen 218,000, Review RPJMD Dokumen Review RPJMD 1 Dokumen 1 Dokumen 149,000,000 1 Dokumen 149,000, Fasilitasi Penyusunan Rancangan Renstra Dokumen Rancangan Renstra Kabupaten ,000, ,000, Penyusunan Rancangan RPJMD Rancangan RPJMD Dokumen 144,000,000 1 Dokumen 144,000, Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Terlaksananya koordinasi litbang daerah 1 Kali 1 Kali 132,000,000 1 Kali 132,000,000 Litbang

4 Indikator Kajian Bahasa Daerah Dokumen kajian bahasa daerah - 1 Kajian 198,000,000 1 Kajian 198,000,000 Litbang Koordinasi Penyusunan Laporan Dokumen LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen 58,934,500 1 Dokumen 58,934,500 Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Dokumen LKPJ 1 Dokumen 1 Dokumen 57,378,000 1 Dokumen 60,000,000 1 Dokumen 62,000,000 1 Dokumen 63,000,000 1 Dokumen 64,000,000 5 Dokumen 306,378,000 Pertanggung an (LKPJ) Terlaksananya Penyusunan Studi Penyusunan Road-Map Road-Map Program Program Percepatan Percepatan Pengurangan Pengurangan Penduduk Penduduk Berstatus Berstatus Kesejahteraan Rendah Kesejahteraan Rendah Kabupaten Kabupaten - 1 Kajian 1 Kajian Litbang 4 Mengoptimalkan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Meningkatnya kualitas pembangunan daerah Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD 21 ke dalam RKPD Program Pembangunan Daerah Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pengendalian rencana pembangunan Evaluasi Dokumen Dokumen yang Pembangunan Daerah dievaluasi Dalam dan 1 dokumen 1 dokumen 55,559,000 1 dokumen 60,000,000 1 dokumen 61,000,000 1 dokumen 62,000,000 1 dokumen 63,000,000 5 dokumen 301,559,000 Pengendalian Luar Daerah Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rapat evaluasi dan rapat koordinasi pengendalian Dalam dan 16 kali 16 kali 264,938, kali 265,000, kali 267,000, kali 268,000, kali 269,000, kali 1,333,938,000 Pengendalian Luar Daerah Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya monev dan Dana Alokasi Khusus koordinasi DAK / TP dan Tugas Pembantuan Dalam dan 6 kali 6 kali 61,041,500 6 kali 62,000,000 6 kali 64,000,000 6 kali 66,000,000 6 kali 68,000, kali 321,041,500 Pengendalian Luar Daerah \ 5 Terlaksananya fungsi Meningkatnya kualitas penelitian Dokumen publikasi hasil penelitan dan dan pengembangan penelitian dan Jumlah laporan hasil pengembangan pengembangan penelitian dan Program Penelitian dan Pengembangan Iptek pengembangan IPTEK yang terkait dengan kebijakan - 1 Kajian 400,000,000 1 Kajian 400,000,000 1 Kajian 300,000,000 1 Kajian 400,000,000 4 Kajian 1,500,000,000 Litbang dan pembangunan daerah Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Kajian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Penerapan SPM pemerintah Kabupaten. - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 3 Kajian 300,000,000 Litbang Penyusunan Kamus Bahasa Tersusunnya Kamus Bahasa Daerah di Kabupaten Daerah di Kabupaten - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang

5 Indikator Pemetaan dan Pemerataan Tersusunnya dokumen Tenaga Pendidik dan Tenaga pemetaan dan pemerataan Kependidikan di Kabupaten tenaga pendidik dan kependidikan Kabupaten - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Kajian Pengembangan Village Breeding Center di Kabupaten Pengembangan Village Breeding Center di Kabupaten. - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Kajian Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten. Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Kajian Tingkat Kepuasan Tingkat Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap Pelayanan terhadap Pelayanan Instansi Instansi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Penyusunan Masterplan Tersusunnya dokumen master Pengembangan Infrastruktur di plan Pengembangan Kabupaten Infrastruktur di Kabupaten. - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Penyusunan Grand Desain Tersusunnya dokumen Grand Pembangunan Ekonomi Desain Pembangunan Kabupaten Ekonomi Kabupaten - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang. Studi Penataan Perumahan dan Tersusunnya dokumen Permukiman di Kabupaten Penataan Perumahaan dan Permukiman di Kabupaten. - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Studi Pengelolaan Sampah B3 di Tersusunnya dokumen Kabupaten Pengelolaan Sampah B3 di Kabupaten. - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Jumlah laporan hasil Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK penelitian dan pengembangan yang - 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000 4 Dokumen 400,000,000 Litbang dipublikasikan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Terlaksananya koordinasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten 1 Kali 1 Kali 50,000,000 1 Kali 50,000,000 1 Kali 50,000,000 1 Kali 50,000,000 4 Kali 200,000,000 Litbang Penerbitan dan Publikasi Buletin Litbang Kabupaten Tersedianya Buletin Penelitian dan Pengembangan - 1 Buletin 50,000,000 1 Buletin 50,000,000 1 Buletin 50,000,000 1 Buletin 50,000,000 4 Buletin 200,000,000 Litbang Kabupaten Tersusunnya arah dan Program Penguatan Kelembagaan IPTEK kebijakan litbang sesuai dengan kondisi/ kebutuhan - 100% 130,000, % 130,000, % 130,000, % 130,000, % 520,000,000 Litbang daerah Dokumen hasil Musyawarah DRD Kabupaten Fasilitasi Dewan Riset Daerah Kabupaten tentang Strategi dan Kebijakan pembangunan - 2 Dokumen 100,000,000 2 Dokumen 100,000,000 2 Dokumen 100,000,000 2 Dokumen 100,000,000 8 Dokumen 400,000,000 Litbang IPTEK serta Agenda Riset Daerah

6 Indikator Fasilitasi Izin Penelitian Terlaksananya fasilitasi izin penelitian bagi masyarakat maupun pengguna data-data pembangunan daerah - 12 Bulan 30,000, Bulan 30,000, Bulan 30,000, Bulan 30,000, Bulan 120,000,000 Litbang 6 Mengoptimalkan Terselenggaranya monitoring, Persentase penduduk miskin kuantitas serta kualitas koordinasi koordinasi pembangunan bidang ekonomi, dan kerjasama sosial, budaya dan pemerintahan 22 Program Pembangunan Ekonomi Rasio penduduk miskin (%) 4.46% 4.18% 399,899, % 415,000, % 426,000, % 441,000, % 455,000, % 2,136,899,000 pembangunan bidang serta menurunnya tingkat ekonomi pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin 22 9 Fasilitasi Kegiatan PM2L Pelaksanaan kegiatan PM2L berjalan dengan baik 3 desa PM2L 3 desa PM2L 93,156,000 3 desa PM2L 100,000,000 3 desa PM2L 102,000,000 3 desa PM2L 105,000,000 3 desa PM2L 106,000, desa PM2L 506,156, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 2 kali 2 kali 139,971,000 2 kali 144,000,000 2 kali 146,000,000 2 kali 154,000,000 2 kali 159,000, kali 742,971,000 Koordinasi Koordinasi Pembangunan Ekonomi, pembangunan bidang ekonomi, Sosial, Budaya dan sosbud dan pemerintahan ke 26 kali 26 kali 111,032, kali 115,000, kali 118,000, kali 120,000, kali 125,000, kali 589,032,000 Dalam dan Luar Daerah Pemerintahan dalam dan luar daerah Monitoring, Evaluasi dan pembangunan yang Hasil Pembangunan menjadi obyek monitoring dan Ekonomi, Sosial Budaya evaluasi kegiatan dan Pemerintahan 16 Kali 16 Kali 55,740, Kali 56,000, Kali 60,000, Kali 62,000, Kali 65,000, Kali 298,740,000 7 Mengoptimalkan Terselenggaranya monitoring, Database sarana dan monitoring hasil koordinasi prasarana Kecamatan dan pembangunan dan koordinasi bidang sarana prasarana wilayah dan sumber pembangunan bidang sarana prasarana wilayah Kabupaten 24 Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Ketersediaan database sarana dan prasarana kecamatan dan Kabupaten - 20% 407,866,000 40% 349,000,000 60% 401,000,000 80% 286,000, % 456,000, % 1,899,866,000 Sapras daya alam 24 4 Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten Tersusunnya dokumen Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten 1 Dokumen 1 Dokumen 55,383,000 1 Dokumen 55,383,000 Sapras 24 5 Pemeliharaan dan Pengadaan Gambar Materi Baliho Terlaksananya pemeliharaan dan pengadaan gambar materi baliho 2 Baliho 2 Baliho 55,000,000 2 Baliho 55,000,000 Sapras Koordinasi 24 6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Koordinasi pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah ke dalam dan luar daerah 12 kali 12 kali 82,755, kali 98,000, kali 63,000, kali 95,000, kali 100,000, kali 438,755,000 Sapras 24 Penyusunan Database Air Bersih Tersusunnya Database Air Kabupaten Berbasis Bersih Kabupaten GIS Berbasis GIS - 1 Dokumen 90,000,000 1 Dokumen 90,000,000 Sapras Terlaksananya Updating 24 Updating Sistem Informasi Infrastruktur Sistem Informasi Infrastruktur Kabupaten - 1 Dokumen 56,000,000 1 Dokumen 56,000,000 2 Dokumen 112,000,000 Sapras 24 Database Rumah Sehat dan Kepemilikan Jamban Rumah Tangga Tersusunnya database rumah sehat dan kepemilikan jamban rumah tangga - 1 Dokumen 92,000,000 1 Dokumen 92,000,000 Sapras Monitoring, Evaluasi dan 24 7 Sarana dan Prasarana Daerah pembangunan yang menjadi obyek monitoring dan evaluasi 16 Kali 16 Kali 60,928, Kali 76,000, Kali 62,000, Kali 63,000, Kali 65,000, Kali 326,928,000 Sapras

7 Indikator 24 8 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tersusunnya buku putih dan SSK 2 Dokumen 2 Dokumen 153,800,000 2 Dokumen 175,000,000 2 Dokumen 130,000,000 2 Dokumen 128,000,000 2 Dokumen 143,000, Dokumen 729,800,000 Sapras TOTAL 5,184,795,304 5,377,000,000 5,521,000,000 5,721,000,000 5,868,000,000 27,671,795,304

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Kajian Rp ,00 APBD ( )

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Kajian Rp ,00 APBD ( ) RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN : 2015 1 BADAN Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Lamandau Jasa Lainnya 1 Kajian Rp. 209.228.000,00

Lebih terperinci

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2016 FORMULIR RKA-SKPD 2.2 Urusan Pemerintah : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Organisasi : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program / Kegiatan REKAPITULASI

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN PEMBERDAYAAN

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 01 NO 1 3 6 I Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen 93.00 Perencanaan Pembangunan

Lebih terperinci

REVIEW RENCANA STRATEGIS BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

REVIEW RENCANA STRATEGIS BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 000 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN 2015 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan 1 Pelayanan Administrasi Peran Pelayanan administrasi terselenggara Kegiatan 4,790,611,000 12 5,246,678,000 12 22,052,230,000 Bappeda kualitas pelayanan pengelolaan naskah baik Rata - rata waktu tindak

Lebih terperinci

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional RKPD Tahun disusun dengan memperhatikan arah kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan. nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB I PENDAHULUAN. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan. nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 10 Tahun 2013 31 Desember 2013 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN

Lebih terperinci

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Pembangunan Daerah Kota Bandung

Lebih terperinci

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Bappeda Kabupaten Aceh Utara

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Bappeda Kabupaten Aceh Utara Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Bappeda Kabupaten Aceh Utara No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Rancangan Awal RKPD Lokasi Indikator Kinerja Program

Lebih terperinci

PROGRAM, DAN KEGIATAN

PROGRAM, DAN KEGIATAN BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Lebih terperinci

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN kinerja adalah uraian singkat dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan

Lebih terperinci

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Keluaran 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat terbelinya dan terlaksananya

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 13 30 December 2015 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU Nama SKPD : BAPPEDA Kode Dana/Pagu BELANJA LANGSUNG 9.704.000.000,00 9.704.000.000,00 11.212.000.000,00

Lebih terperinci

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bappeda Kabupaten Lahat dalam mewujudkan pencapaian tata pemerintahan yang baik (good gavernance) dan memenuhi tuntutan serta harapan masyarakat atas

Lebih terperinci

RENCANA kerja DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA )

RENCANA kerja DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) RENCANA kerja KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Bukit Hibul Nanga Bulik Tahun 2011 RENCANA strategik KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2009-2013 PEMERINTAH

Lebih terperinci

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) (2015)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) (2015) Menjamin terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas Ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 64,19% menjadi

Lebih terperinci

PEMERINTAH DAERAH SUMENEP REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH DAERAH SUMENEP REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH SUMENEP REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 07 KODE 06 0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 06 0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT TRIWULAN I

HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT TRIWULAN I NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA REALISASI NO URAIAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 1.1 Mewujudkan Aparatur 1.1.1 Meningkatkan profesional dan 1.1.1.1 Jumlah OPD yang memiliki perenca 100% 01

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi :. 06.

Lebih terperinci

Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara

Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara Kode Nama SKPD : BAPPEDA Tingkat 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 06 0 0 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 205 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 206 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Pemerintahan dan Indikator Rencana Tahun 205 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD x xx

Lebih terperinci

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Tahun Anggaran : 2017

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Tahun Anggaran : 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Tahun Anggaran : 2017 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 1 Tercapainya konsistensi penjabaran

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat Nama SKPD : KODE Bappeda Kabupaten Lahat Urusan / Bidang Urusan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN 1. Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah (berbasis Web) 2. Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan yang

Lebih terperinci

Rencana Target dan Pagu Indikatif Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

Rencana Target dan Pagu Indikatif Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1.05 PENATAAN RUANG 2.650.000.000 1.340.000.000 2.145.000.000 4.900.000.000 1.790.000.000 1.05.00.15 Program perencanaan tata ruang 1. Tingkat ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasan-kawasan khusus

Lebih terperinci

Program/Kegiatan. I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Program/Kegiatan. I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Penyediaan jasa surat menyurat No Program/Kegiatan I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA (BAPPEKOT) AMBON Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 03

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 1. Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah (berbasis Web) Meningkatnya

Lebih terperinci

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1.

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program

Lebih terperinci

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TARGET % I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

Lebih terperinci

JADWAL KEGIATAN SASARAN PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI. JAWAB Rp 8.

JADWAL KEGIATAN SASARAN PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI. JAWAB Rp 8. PENDATAAN PROGRAM INDIKATOR TARGET INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp ) TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 Rp 8.00 9 10 1 kualitas

Lebih terperinci

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rancangan Awal RKPD TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 205 KABUPATEN BANDUNG Program Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA 2016

PERJANJIAN KINERJA 2016 PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG ( B A P P E D A ). Harapan Baru Kompleks Gab SKPD Blok C 23, Pangkajene Sidenreng Kode Pos 91611 PERJANJIAN KINERJA 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) TAHUN 2017 BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN

RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) TAHUN 2017 BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) TAHUN BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target efektivitas dan efisiensi tugas-tugas kantor Meningkatnya tertib administrasi perkantoran

Lebih terperinci

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANA INDIKATIF KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANA INDIKATIF KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TABEL 5.1 RENCANA, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANA INDIKATIF KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Tujuan Sasaran INDIKATOR SASARAN KODE DAN KEGIATAN TAHUN 14 TAHUN 15 TAHUN 16 TAHUN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR BAB I PENDAHULUAN 1 LAMPIRAN...PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR :... TANGGAL :... RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor

Lebih terperinci

2.1.5 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014

2.1.5 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 2.1.5 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 BULAN : DESEMBER ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA PENANGGUNG JAWAB : drg. INTRIATI YUDATININGSIH, M.Kes

Lebih terperinci

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD Indikator Kinerja Data Capaian dan Kerangka Pendanaan NO Tujuan Sasaran dan pada Tahun Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD (Outcome)/ Awal pada Akhir Penanggungjawab Lokasi (Output) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun

Lebih terperinci

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA SKPD) TAHUN 2015 KOTA BONTANG BESSAI BERINTA KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 merupakan tahun keempat

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Jawa Tengah/Kebumen. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Urusan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Jawa Tengah/Kebumen. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Urusan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Jawa Tengah/ Kode (1) Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Urusan Indikator Kinerja Catatan Target Capaian

Lebih terperinci

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV Realisasi Triwulan IV Unsur Bidang Program Target Kinerja Tahunan No. Kode Rekening Indikator Kinerja

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun : 2015 No Uraian Target 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mengarahkan pelaksanaan pembangunan sesuai

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.694.700.000 1 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 540.150.000 PERKANTORAN 1 06 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 06 Perencanaan

Lebih terperinci

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN TAHUN 2016

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN TAHUN 2016 1 Prosentase pertumbuhan 3% 1 Program peningkatan promosi dan kerjasama 1 Penyusunan profil potensi dan peluang 201 37,500,000 1 Meningkatnya pertumbuhan realisasi penanaman modal/ FORMAT RENCANA KINERJA

Lebih terperinci

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP TAHUN KOTA SEMARANG Nama SKPD : BAPPEDA NO PENATAAN RUANG 1.050.000.000 PENATAAN RUANG 1.050.000.000 Program tata ruang Program 1.050.000.000 tata ruang 1.050.000.000 1 Koordinasi

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya

Lebih terperinci

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78 Jumlah 1.06.1.06.01.00.00.4. PENDAPATAN Jumlah Pendapatan 1.06.1.06.01.00.00.5.

Lebih terperinci

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten No. 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten No. 9 Tahun 2014 bahwa Sekretariat

Lebih terperinci

TABEL XIV (Tabel 5.1)

TABEL XIV (Tabel 5.1) TABEL XIV (Tabel 5.1) Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Indikator Data Target Kinerja Program

Lebih terperinci

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR SKPD KANTOR KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU #REF! #REF! #REF! Tujuan Indikator KODE Program dan Indikator Kinerja

Lebih terperinci

RENCANA AKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016

RENCANA AKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 RENCANA AKS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASKMALAYA TAHUN 2016 No. 1. Keselarasan perencanaan pembangunan daerah ndikator Kinerja Tingkat keselerasan RPJMD Kota terhadap RPJMD Provinsi dan

Lebih terperinci

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201 4.01. - PERENCANAAN 4.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017 RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...

Lebih terperinci

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Kabupaten Lamandau Data Capaian Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 205 KABUPATEN BANGGAI NAMA : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KODE dan Program/.20.06 20.06 0 Program 0 Penyediaan jasa surat menyurat Hasil Program

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya

Lebih terperinci

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp) JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 No. Program/Kegiatan I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran II. III. IV. Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Penyediaan jasa surat menyurat

Lebih terperinci

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur Indikator Target Plafon Anggaran Prakiraan Maju No Kode Program dan Kegiatan kinerja Capaian Sementara Target

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Proses penyusunan suatu perencanaan berkaitan erat dengan proses evaluasi, dari hasil

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I Tahun Anggaran : 2016 : No Satuan Kerja Kegiatan Nama Paket Jenis Volume Pagu 1. BADAN 2. BADAN 3. BADAN 4. BADAN 5. BADAN 6. BADAN 7. BADAN 8. BADAN Revisi

Lebih terperinci

INDIKATOR SASARAN. Persentase sumberdaya aparatur perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas

INDIKATOR SASARAN. Persentase sumberdaya aparatur perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas SASARAN 1 Peningkatan kualitas sumber daya aparatur perencana INDIKATOR SASARAN Persentase sumberdaya aparatur perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas PROGRAM Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Lebih terperinci

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis,

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 LAMPIRAN III INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH No % dokumen 100% Penyusunan perencanaan perencanaan Rancangan RKPD * Dana Rp. 434,585,500 daerah sesuai

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PEMERINTAH KOTA PADANG SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG BAGIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 KATA PENGANTAR Sebagai tindak lanjut instruksi

Lebih terperinci

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No.1 Wates, 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126 Email: bappeda@kulonprogokab.go.id, Website:

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Lebih terperinci

MATRIKS PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA / PPAS APBD TAHUN 2016

MATRIKS PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA / PPAS APBD TAHUN 2016 MATRIKS PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA / PPAS APBD TAHUN 2016 SKPD : KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN 00 NON URUSAN 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

Lebih terperinci

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 SKPD : BAPPEDA NO I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya barang dan jasa kebutuhan kegiatan administrasi perkantoran Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Kegiatan Koordinasi

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2017

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2017 RENCANA AKSI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2017 Target Kinerja dan Kegiatan Kinerja (outcame) dan Terwujudnya Bappeda yang profesional, akuntabel dan transparan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Organisasi : 2. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 207 TAHUN 207 KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Blitar, 19 Juni 2017 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR. WIKANDRIO, SH Pembina Utama Muda NIP

KATA PENGANTAR. Blitar, 19 Juni 2017 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR. WIKANDRIO, SH Pembina Utama Muda NIP KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dari Satuan Polisi Pamong

Lebih terperinci

Tersedianya tenaga jasa perbaikan /995 Jns Brg/Satuan

Tersedianya tenaga jasa perbaikan /995 Jns Brg/Satuan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP-SKPD Kabupaten Bandung 2.2 Tahun Anggaran 2012 Urusan Pemerintahan: 1.06. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA TEBING TINGGI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA TEBING TINGGI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 205 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 206 KOTA TEBING TINGGI Nama Sumber Dana : Badan Perencanaan Pembangunan : APBD Kota Sasaran Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pemerintah

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI NAMA : DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANGGAI Kode dan Program/ 2.01.01 01.01 01 Program 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A ) PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2011 2016 ( B A P P E D A ) LUWUK, 2011 KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA 1 07 KODE 1. URUSAN/BIDANG

Lebih terperinci

URAIAN sebelum perubahan

URAIAN sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.16. - PENANAMAN MODAL : 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING 1.16.1.16.01.00.00.4. 1.16.1.16.01.00.00.8. 1.16.1.16.01.00.00.4.1.

Lebih terperinci

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jl. Salotungo No. (BAPPELITBANGDA) Telp/Fax (0484) 21006 Watansoppeng 90811 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN

Lebih terperinci