PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG"

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

2

3

4

5

6

7

8

9 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Peraturan Menteri Dalam Negeri mor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan menyusun Renja Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan. Renja Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Tahun dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. Persiapan penyusunan, b. Penyusunan rancangan awal, c. Penyusunan rancangan, d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah, e. Perumusan rancangan akhir, dan f. Penetapan. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

10 saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Republik Indonesia mor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang-Undang Republik Indonesia mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia mor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang mor 23 Tahun 2014; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri mor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11 d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia mor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020; e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020; f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul mor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul mor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul mor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun ; g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul mor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul mor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul mor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun ; h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul mor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; i. Peraturan Bupati Bantul mor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Kabupaten Bantul; dan j. Peraturan Bupati Bantul mor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun ; k. Peraturan Bupati Bantul mor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Maksud dan Tujuan Renja Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Penduduk, Keluarga Berencana,

12 Masyarakat dan dalam penyusunan RKA Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Tahun Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renja Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V. PENUTUP

13 BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: 1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: 1. Tabel 2.1 Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya (esakip) Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Evaluasi kegiatan Tribina (BKB, BKR dan BKL) Posdaya Faktor Penyebab Target tidak memenuhi 100% karena kegiatan evaluasi kegiatan TRIBINA (BKB, BKR dan BKL) Posdaya tidak terserap. Karena lomba kader BKR dan BKL, TIDAK dilaksanakan dikarenakan lomba di tingkat propinsi dan nasional tidak ada sehingga anggaran hadiah lomba kader BKR dan BKL tidak terserap.

14 2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah: Tabel 2.2 Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung 1 Program Pelayanan 1. Adanya kerjasama yang baik Administrasi Perkantoran 2. Koordinasi yang rutin Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Penyediaan rapat-rapat, 3. Manajemen internal yang lebih baik 4. Kesiapan administrasi koordinasi dan konsultasi Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Adanya komitmen yang sama Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan Pemeliharaan rumah dan gedung kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 2. Kebijakan pimpinan Program Peningkatan 1. Adanya Koordinasi yang 3 Pengembangan system bagus antar bidang Pelaporan capaiankinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan 4 Program Keluarga Berencana 1. Komitmen berbagai pihak/ Pelayanan KIE Pembinaan keluarga berencana Monitoring dan evaluasi yandu KB Kesehatan dan Kespro dalam rangka TNI manunggal Pemantapan mekanisme operasional Pelaksanaan kegiatan hari keluarga tingkat kabupaten Pencanangan dan pembentukan Kampung KB Peningkatan kualitas SDM dan stakeholder 2. Advokasi lebih intens 3. Keterkaitan program dengan program lain 4. Kemitraan dengan institusi masyarakat pedesaan (IMP) atau kader KB 5. Dukungan dan komitmen dari TOMA formal dan non formal, IMP, mitra kerja laiinnya

15 5 Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja kelembagaan KB Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Lomba Forum PIK Remaja KIE Kesehatan reproduksi remaja bagi remaja Faktor Pendukung 1. Kemitraan dengan LSM tokoh formal dan nonformal, sekolah. 2. Keberadaan PIK R jalur sekolah dan jalur masyarakat. 3. Kesepahaman sekolah tingkat SLTA perihal pentingnya kespro bagi anak didik 6 Program Pelayanan Kontrasepsi 1. Kerjasama Tim Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Pendampingan Forum IMP Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan Pengembangan ADITUKA (Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak) Pendampingan forum komunikasi kader posdaya Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana gergulir bagi kelompok produktif keluarga prasejahtera dan KS1 Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Pendampingan program pelayanan bagi keluarga miskin dan PMKS Program Analisa data dan dampak kependudukan Analisa data dan dampak kependudukan Pengolahan, updating serta analisa data dan statistic daerah Fasilitasi proses pencatatan 2. Ketersediaan stok alkon 3. Ketersediaan dana APBD/ Pihak ke III 4. Kerjasama dari PLKB 1. Keberadaan pengurus forum IMP kabupaten 1. Keberadaan kader Bina Keluarga 2. Kemitraan dengan LSOM tokoh formal dan non formal di tingkat desa 3. Keberadaan forum kader Posdaya Kabupaten 4. Keberadaan kelompok UPPKS berbasis keluarga miskin (PEKM dan KUPK) 1. Keberadaan kelompok UPPKS 1. Keberadaan walidata sebagai pengendali data tingkat dusun. 2. Keberadaan petugas updating data pendataan keluarga di tingkat RT 3. Kewajiban PLKB dan IMP

16 Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (P2MD) Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat Penyelenggaraan Desiminasi informasi bagi masyarakat desa Penyiapan masayarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pelatihan ketrampilan Usaha Ekonomi Perdesaan Usaha Ekonomi Pedesaan Pengembangan TTG Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Pengembangan Kerjasama Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Penyelenggaraan lomba desa Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat BBGRM dan LKD Pendampingan kegiatan TMMD Bantul Ekspo dan karnaval Pengembangan Siaga Program peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera Program Masyarakat Faktor Pendukung melaporkan program PPKB secara rutin tiap bulan 1. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait 2. Adanya regulasi yang mengatur 3. Komitmen berbagai pihak 1. Sosialisasi Bumdes 2. Bimtek pengembangan usaha ekonomi masarakat desa 3. Bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan pasar desa 4. Sosialisasi TTG, lomba kreasi inovasi TTG dan gelar TTG 5. lembaga assosiasi pengelola pasar desa 1. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait 2. Adanya regulasi yang mengatur 3. Komitmen berbagai pihak 1. Bahan baku dari potensi setempat 2. Dukungan APBDes 1. Adanya pembinaan berjenjang

17 Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Peningkatan pelayanan Kesejahteraan Masyarakat Faktor Pendukung 2. Adanya koordinasi tingkat kecamatan 3. Proses transfer dana silva LS tidak melalui GU Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, dan Tabel 2.2, maka kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/ kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut: 1. Mempererat hubungan dengan kader KB 2. Mempererat hubungan dengan instansi terkait 3. Mempersiapkan lomba kader BKR dan BKL lebih maksimal agar anggaran untuk lomba di tingkat propinsi dan nasional dapat terserap. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

18 Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019 Nama Perangkat Daerah: Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Progam/Kegiatan Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun (8) = (7)/(6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran (11) = (10)/(9) Capaian Nilai AKIP 82 nilai nilai nilai 83 nilai Jumlah pengelola administrasi keuangan dan barang Terlaksananya penggandaan 11 ob 11 ob Orang 16 Orang bulan 12 bulan Lembar Lembar Jumlah materai 1500 Lembar 1500 Lembar Lembar 1800 Lembar Jumlah honor tenaga kebersihan kantor Jumlah surat surat kendaraan dinas Jumlah bahan logistik Jumlah perbaikan peralatan kerja Tersedianya bahan logistic kantor Jumlah Honor petugas pelayan KB Jumlah Honor trnaga administrasi 4 Orang 4 Orang Orang 3 Orang Dokumen 120 Dokumen Dokumen 130 Dokumen bulan 12 bulan Item 15 Item Unit 82 Unit Unit 82 Unit bulan 12 bulan % 100 % Orang 28 Orang Orang 16 Orang

19 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Penyediaan Rapatrapat, Koordinasi, dan Konsultasi Progam/Kegiatan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah makanan dan minuman rapat/tamu Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun ls 9 ls op 273 op Orang 2204 Orang orang 2000 orang ls 1 ls op 2305 op Lancarnya kegiatan kantor 12 bulan 12 bulan Peningkatan Kinerja % 100 % Meningkatnya kapasitas SDM % 100 % Regulasi Peraturan % 100 % Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah tenaga keamanan kantor Honor Tim Pendamping ISO Jumlah tenaga pengelola adminstrasi Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 22 ob 22 ob bulan 2 bulan ob 22 ob % 98 % % 100 %

20 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Progam/Kegiatan jumlah taman kantor yang dibangun Jumlah Gedung ALKON Jumlah gedung kantor PLKB Jumlah tempat parkir Jumlah penyediaan dan pengadaan peralatan/ perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah IUD KIT/ DAK Jumlah sepeda motor PPLKB/ DAK Jumlah Personal computer/ DAK Jumlah Smart phone/ DAK Jumlah Implan removeal kit/ DAK Jumlah Tempat penyimpanan KIT/ DAK Jumlah LCD Proyektor/ DAK Jumlah pemeliharaan Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun unit 1 unit unit 1 unit gedung 2 gedung tempat 1 tempat unit 1 unit unit 32 unit unit 22 unit bulan 12 bulan unit 1 unit unit 10 unit unit 17 unit unit 80 unit unit 1 unit unit 2 unit unit 17 unit gedung 3 gedung gedung 18 gedung

21 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Progam/Kegiatan Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun 2019 gedung kantor 3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian, dan Ketatausahaan Jumlah servis kendaraan dinas/operasional Jumlah bahan bakar minyak Jumlah servis komputer/laptop Jumlah servis printer 60 unit 60 unit unit 102 unit liter liter unit 27 unit unit 50 unit Jumlah servis AC 25 unit 25 unit Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan capaian dan Ikhtisar 8 dokumen 87 unit 87 unit unit 116 unit unit 116 unit nilai 85,86 nilai nilai 81 nilai dokumen 8 dokumen laporan 6 laporan

22 4 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Optimalisasi Pokjanal Posyandu Progam/Kegiatan Jumlah Peningkatan Tertib Administrasi Jumlah Peningkatan Mutu Layanan Cakupan pemberian PMT-AS TK bimtek pokjanal posyandu Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun bidang 4 bidang bidang 2 bidang % % Orang 100 Orang Pendataan posyandu 75 desa 75 desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Pengembangan Kerjasama pelatihan kader posyandu jambore kader posyandu Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Bimtek peningkatan kapasitas UPK Bimtek Peningkatan Kapasitas BKAD Sosialisasi Kerja Sama Antar Bimtek Kelompok 225 Orang 225 Orang Orang 30 Orang % 30 % % 30 % Orang 51 Orang orang 51 orang Orang 51 Orang orang 51 orang Orang 100 Orang orang 100 orang Orang 140 Orang orang 140 orang

23 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Progam/Kegiatan SPP Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun 2019 Bimtek Peningkatan kapasitas BPUPK UPK dan kelompok SPP Meningkatkan perkembangan pengelolaan Dana SPP 51 Orang 51 Orang orang 51 orang kecamatan 17 kecamatan 17 kecamatan kecamatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Cakupan pemberdayaan desa Jumlah Verifikasi BKK dan P2MD Sosialisasi BKK dan P2MD Bimtek BKK dan P2MD Survey kegiatan Proposal BKK yang diverifikasi Proposal P2MD yang diverifikasi 13,33 % 13,33 % % 20 % proposal 0 proposal Orang 750 Orang Orang 430 Orang Orang 480 Orang Orang 375 Orang Orang 300 Orang proposal 1500 proposal 1500 proposal proposal

24 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Progam/Kegiatan Bintek Pengawasan Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Bintek Perencanaan Pembangunan Bintek Pengkajian Potensi Evaluasi Bintek Tenaga Teknis dan Masyarakat yang Terdidik dan Terlatih Jumlah pengelolaan data profil desa evaluasi profil desa bimtek kapasitas desa bimtek profil desa dan desa online Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun orang 180 orang orang 180 orang Orang 150 Orang orang 360 orang orang 330 orang orang 80 orang orang 80 orang Orang 156 Orang orang 156 orang desa 75 desa desa 75 desa orang 170 orang orang 330 orang orang 330 orang

25 7 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Penyiapan Masyarakat Pengelola Air Bersih (PAB) Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Progam/Kegiatan Jumlah lokasi Workshop penguatan kelembagaan PAB Verifikasi proposal PAB Survey lokasi monitoring PAB work shop penguatan kelembagaan PAB bimtek kelembagaan PAB bimtek kelembagaan PLP lomba PAB pencanagan PAB PLP bimtek administrasi PLP Terasilitasinya kelompok masyarakat PAB Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun lokasi 20 lokasi Orang 350 Orang orang 350 orang Orang 250 Orang orang 200 orang orang 300 orang orang 100 orang orang 330 orang orang 330 orang orang 600 orang orang 95 orang orang 330 orang lokasi 220 lokasi desa 7 desa desa 7 desa

26 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Pedesaan Progam/Kegiatan Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun 2019 Pelatihan Ketrampilan Usaha Ekonomi Perdesaan Bimtek peningkatan Kapasitas Pengelola UP2K-PKK Jumlah desa Pendampingan fasilitasi BUMdesa Jumlah Penilaian pengelola UP2K-PKK Workshop/sosialisasi Saemaul Undong Bimtek Lembaga Keuangan Pedesaan monev bumdes jumlah peserta uji petik / kunjungan lapangan pengelola UP2K-PKK bimtek produk unggulan kawasan pedesaan lomba pengelola UP2K PKK 92 Orang 92 Orang orang 92 orang desa 8 desa desa 17 desa Orang 60 Orang Orang 92 Orang orang 92 orang desa 6 desa orang 300 orang orang 100 orang desa 17 desa

27 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Usaha Ekonomi Perdesaan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Progam/Kegiatan work shop program global gotong royong (G2R) Jumlah bumdes yang didampingi Terpilihnya kejuaran pengelola UP2KPKK Bimtek Fasilitasi pengelola pasar Lomba Pasar Mobile Tranning pedagang Pasar Rakerda Pasar Terpilihnya kejuaran lomba pasar pembentukan dan pengembangan posyantek bimtek Gelar TTG Kabuapaten Bantul Workshop /lokakarya Gelar TTG Se Kabupaten Bantul dan pelaksanaan Gelar Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun orang 100 orang desa 6 desa kejuaraan 5 kejuaraan Orang 80 Orang orang 80 orang kecamatan 13 kecamatan kecamatan 13 kecamatan desa 5 desa orang 200 orang Orang 60 Orang orang 60 orang kejuaraan 3 kejuaraan orang 120 orang orang 120 orang orang 100 orang orang 100 orang orang 150 orang orang 125 orang

28 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Progam/Kegiatan Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun 2019 TTg kabupaten Pelatihan ketrampilan hasil Pertanian dan peternakan berbasis TTG 240 orang 240 orang orang 240 orang Sosialisasi Gelar TTG Se kabupaten Bantul 100 Orang 100 Orang bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan posyanttek orang 100 orang gelar TTG tingkat kabupaten orang 700 orang Penemu TTG penemu 17 penemu Program Kesehatan Reproduksi Remaja Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja 17,5 % 17,5 % siswa 1800 siswa

29 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Progam/Kegiatan rapat internal Bidang Penduduk pertemuan pelaksanaan kegiatan Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Jumlah kegiatan dialog interaktif di Radio Komunitas Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun Orang 35 Orang Orang 350 Orang kali 15 kali Honorarium narasumber 21 Orang 21 Orang Lomba Forum PIK Remaja pelatihan kespro Pemahaman pentingnya kesehatan reproduksi remaja bagi Pemangku Kepentingan Honorarium Narasumber Orientasi PIK Remaja Jumlah pemenang lomba forum PIK Remaja orang 225 orang orang 225 orang JPL 24 JPL Orang 150 Orang orang 150 orang kelompok 6 kelompok kelompok 6 kelompok

30 9 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Remaja Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Penyelenggaraan Lomba Progam/Kegiatan Honorarium Yuri PIK R lomba PIK R rapat internal Keberlangsungan kegiatan PIK R di jalur masyarakat dan sekolah Terpilihnya PIK R unggulan KIE/Sosialisasi Honorarium Narasumber Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Jumlah pelaksanaan Musrenbang desa Terlaksananya pendampingan musrenbang desa bimtek pamong Lomba desa Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun Orang 5 Orang Orang 100 Orang Orang 20 Orang orang 150 orang kelompok 6 kelompok Orang 1800 Orang orang 2000 orang Orang 72 Orang % 30% % 30% desa 75 desa desa 75 desa desa 75 desa desa 75 desa desa 150 desa desa 17 desa desa 17 desa

31 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan LKD Progam/Kegiatan Bimtek Manajemen Lomba Pencanagan Lomba Jumlah Verifikasi data dasar Jumlah Verifikasi Lapangan Ekspose Lurah Terlaksananya Ekspose Lurah Terlaksananya Sosialisasi Lomba Terpilihnya Jumlah pemenang lomba desa Jumlah pencanangan BBGRM Lomba LPMD Berprestasi bimtek peningkatan kapasitas LPMD bimtek peningkatan kapasitas Pengurus Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun desa 17 desa orang 110 orang desa 17 desa desa 75 desa desa 17 desa desa 17 desa orang 1800 orang desa 17 desa desa 17 desa desa 17 desa desa 6 desa desa 1 desa orang 350 orang kecamatan 17 kecamatan desa 17 desa orang 110 orang orang 110 orang

32 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Progam/Kegiatan PKK Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun 2019 Pendampingan Kegiatan TMMD Terpilihnya kejuaraan lomba LPMD Berprestasi Verifikasi proposal Sosialisasi Jumlah Cek lokasi TMMD Jumlah pelaksanaan Upacara penutupan TMMD Jumlah pelaksanaan Upacara pembukaan TMMD kejuaraan 6 kejuaraan Orang 300 Orang Orang 450 Orang lokasi 23 lokasi lokasi 27 lokasi kali 3 kali orang 2250 orang kali 3 kali orang 2250 orang pencanangan TMMD orang 450 orang Terbangunnya jalan desa desa 23 desa Bantul Ekspo dan Karnaval Jumlah pelaksanaan Bantul Exspo Jumlah pelaksanaan carnaval Meningkatkan pendapatan masyarakat desa 1 kali 1 kali kali 1 kali kali 1 kali kali 1 kali desa 75 desa

33 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Progam/Kegiatan Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun 2019 Pengembangan Siaga Lomba Siaga Aktif 17 kecamatan 17 kecamatan kecamatan 17 kecamatan Terpilihnya Kejuaraan Lomba Siaga kejuaraan 6 kejuaraan Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Cakupan pelayanan kader IMP 80 % 80 % % 90 % Pendampingan Forum IMP pertemuan Pemantapan IMP 300 Orang 300 Orang Rapat internal 30 Orang 30 Orang Pertemuan Forum IMP Kabupaten 408 orang 408 orang orang 408 orang KIE Kunjungan rumah/ lapangan orang 100 orang Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Cakupan Sasaran P2WKSS 5.33 % 5.33 % % 5.33 % Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Pembinaan P2W-KSS 300 Orang 300 Orang Jumlah desa peserta Pelatihan Warga Binaan P2W-KSS 3 desa 3 desa

34 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Progam/Kegiatan Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun 2019 Pelatihan Warga Binaan P2W-KSS 3 desa 3 desa Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Program lomba P2W-KSS Kab pengenalan program dan pelatihan keterampilan P2W- KSS Pembinaan pada desa program lanjutan Terpilihnya Kejuaraan Lomba P2W-KSS Cakupan pemberian PMT-AS TK Jumlah desa peserta Lomba/Evaluasi Pelaksana Terbaik PMT-AS Sosialisasi PMT-AS Jumlah Pemberian PMT-AS TK Pendataan PMT-AS Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan desa 17 desa orang 640 orang orang 210 orang kejuaraan 4 kejuaraan % % kecamatan 17 kecamatan Orang 528 Orang kali 70 kali Orang 528 Orang % 100 %

35 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Masyarakat Progam/Kegiatan masyarakat Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun 2019 Program Pembinaan Organisasi Perempuan Jumlah sub kegiatan Pembinaan Organisasi perempuan 39 kegiatan 39 kegiatan sub kegiatan 30 sub kegiatan Kader PKK yang dibina desa 75 desa Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, BKL) Pelatihan Kader BKL Pelatihan Bina Keluarga Balita Pertemuan internal Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja Pelatihan Kader Tri BIna (BKB, BKR, BKL) pelatihan BKB, BKR, BKL 51 % 51 % kelompok 34 kelompok Orang 75 Orang Orang 150 Orang Orang 20 Orang Orang 75 Orang Orang 300 Orang orang 275 orang

36 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Pengembangan ADITUKA (Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak) Pendampingan Forum Komunikasi Kader Posdaya Progam/Kegiatan Keberlangsungan kegiatan BKB, BKR, BKL Jumlah Peserta Sosialisasi kepada Kader tentang Stunting Pertemuan internal Pelatihan ADITUKA Pertemuan Evaluasi dan Pelaporan Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun orang 275 orang Orang 200 Orang Orang 20 Orang Orang 225 Orang orang 225 orang Orang 10 Orang Pertemuan internal 10 Orang 10 Orang Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA Pertemuan Forum Posdaya Lomba Jumlah Juara Lomba Tribina Jumlah Pengadaan materai Pertemuan internal Jumlah Pemberian Hadiah bagi para 180 Orang 180 Orang orang 192 orang Orang 100 Orang Orang 7 Orang Lembar 800 Lembar Orang 30 Orang kelompok 12 kelompok

37 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Progam/Kegiatan juara Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun 2019 Pelaksanaan lomba perorangan Kader Tri Bina Pelaksanaan lomba Tri Bina dan Posdaya 9 Orang 9 Orang kelompok 12 kelompok Pengadaan BKB Kit unit 10 unit Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir bagi Kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I Jumlah juara perorangan Jumlah juara kelompok Tribina dan UPPKS Terpilihnya kelompok Tribina Terpilihnya Juara Orang Tua Heba Jumlah Pertemuan internal Monitoring dan evaluasi Kelompok UPPKS Orientasi UPPKS orang 3 orang kelompok 12 kelompok kelompok 12 kelompok orang 3 orang kali 12 kali Orang 250 Orang orang 250 orang Orang 150 Orang

38 15 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS Progam/Kegiatan Studi Banding kelompok UPPKS Orientasi UPPKS sumber modal non PEKM dan KUPK Pencocokan dan penelitian proposal permohonan pinjaman lunak UPPKS Pemahaman managerial pengelolaan UPPKS Cakupan penanganan keluarga dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga Orientasi bagi anggota kelompok UPPKS terbatas dari keluarga miskin Rapat Tim Pendamping Keberlangsungan kegiatan UPPKS Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun Orang 50 Orang warga binaan orang 75 orang orang 250 orang orang 75 orang warga binaan warga binaan 240 warga binaan Orang 200 Orang orang 225 orang Orang 38 Orang orang 225 orang

39 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan masyarakat Progam/Kegiatan Jumlah Peserta lomba pelaksana terbaik PMT-AS lomba HKG PKK KKBPK-Kes tingkat DIY Jumlah pelaksanaan pemberian PMT-AS TK bimtek pokjanal posyandu Jumlah pemberian PMT bagi anak balita di posyandu lomba pengelolaan posyandu tingkat Kab Bimtek pengelola PMT Posyandu Bimtek pengelola PMT-AS TK bimtek pengelola PMT PAUD pelatihan kader posyandu Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun Target Kinerja Tahun kecamatan Perkiraan Kinerja Tahun kecamatan orang 400 orang kejuaraan 70 kejuaraan orang 100 orang posyandu 1141 posyandu orang 400 orang orang 130 orang TK 534 TK orang 716 orang orang 225 orang

40 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Progam/Kegiatan Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun 2019 Jumlah penerima PMT Anak TK anak TK anak TK Jumlah penerima PMT PAUD anak anak Meningkatkan Peran Serta Kelembagaan desa 75 desa Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan Analisa Data dan Dampak Kependudukan Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat Pertemuan Fullday Sosialisasi Updating Data Pertemuan internal Pelaksanaan Bimtek Updating Data Sosialisasi Updating Data Jumlah kader pengendali data laporan program KKBPK bimtek aplikasi/ 100 % 100 % % 100 % Orang 150 Orang Orang 500 Orang Orang 32 Orang Orang 150 Orang Orang 500 Orang orang 1000 orang orang 75 orang

41 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Progam/Kegiatan KKBPK Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun 2019 Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Keberlangsungan laporan Program KKBPK Jumlah Pengadaan Pengembangan Aplikasi Pertemuan Internal Pertemuan pelaksanaan kegiatan Honorarium Petugas Data tingkat dusun Honorarium petugas operator data desa bimtek pengembangan aplikasi bimtek aplikasi pelaporan program KKBPK Pengadaan Formulir Laporan KKBPK Dusun Pertemuan internal orang 1383 orang buah 1 buah orang 40 orang orang 75 orang orang 1000 orang orang 450 orang orang 75 orang orang 75 orang orang 600 orang lembar 1100 lembar orang 20 orang

42 17 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi dan Lapangan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita Progam/Kegiatan Pertemuan Program Jumlah Penggandaan Cetak Formulir Laporan Bulanan tingkat lapangan Jumlah Penggandaan data informasi perkembangan program KKBPK bimtek pendataan keluarga pelatihan pendataan keluarga Cakupan pemberian PMT-AS PAUD Sosialisasi Penerima PMT Posyandu Balita Sosialisasi Penerima PMT PAUD Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun orang 408 orang Lembar Lembar buku 50 buku orang 180 orang orang 500 orang % % orang 119 orang orang 716 orang

43 18 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Program Keluarga Berencana Progam/Kegiatan Jumlah Pemberian PMT bagi Anak Balita di Posyandu Cakupan peserta KB aktif Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun posyandu 1141 posyandu % 76.6 % % 76.8 % Pelayanan KIE (KIE) orang orang orang orang Pembinaan Keluarga Berencana Jumlah Balai KB balai kb 17 balai kb promosi KIE Program KB FGD Kampung KB orang 850 orang orang 100 orang Jumlah Peserta (KIE) orang orang Jumlah Peserta kegiatan 210 orang 210 orang Belanja ATK 10 Jenis 10 Jenis Pertemuan Pelatihan Petugas Pelayanan KB (Paket Fullboard Meeting) Honorarium narasumber 70 orang 70 orang JPL 28 JPL Sewa transportasi 2 hari 2 hari Honorarium Kader Pendampingan Pelayanan KB / IMP pertemuan internal Sewa ruang pertemuan orang orang orang 80 orang hari 2 hari

44 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Yandu KB Kesehatan dan Kespro dalam Rangka TNI Manunggal Pemantapan Mekanisme Operasional Progam/Kegiatan pertemuan Koordinator PPKBD evaluasi kinerja PPKB orientasi program KKBPK bagi TOMA Jumlah Kader KB (IMP) penerima honorarium Evaluasi Kinerja PPKB Peningkatan pemahamam dan pelaksanaan Program KKBPK di lapangan Jumlah monitoring dan evaluasi Jumlah koordinasi lintas sektor rakor kecamatan rakor desa Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun orang 150 orang orang 120 orang orang 130 orang orang 7085 orang orang 120 orang orang 300 orang kali 1 kali bulan 5 bulan kali 12 kali orang 2040 orang orang 2000 orang

45 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Kabupaten Progam/Kegiatan rakor trikomponen Jumlah Peserta Pelatihan Kampung KB Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun orang 1620 orang orang 220 orang Dekorasi kegiatan 2 buah 2 buah Dokumentasi kegiatan Rapat panitia Uang saku peserta Jambore PLKB / IMP Jambore PLKB/IMP Sewa tempat toilet umum Sewa meja kursi dan lain-lain untuk penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Keluarga dan Kegiatan Senam Sehat Pertemuan internal Jumlah Undangan tercetak Honorarium narasumber, tenga ahli dan lain-lain 1 buah 1 buah orang 350 orang orang 100 orang orang 100 orang orang 100 orang unit 2 unit buah 2182 buah orang 350 orang Lembar 500 Lembar orang 44 orang

46 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB Progam/Kegiatan Sewa tempat kegiatan Pertemuan pelaksanaan kegiatan Terselenggaranya kegiatan Jambore PLKB/IMP Terselenggaranya kegiatan Upacara Peringatan Hari keluarga tingkat DIY di Bantul Terselelnggaranya kegiatan senam sehat dalam rangka peringatan Hari Keluarga 2018 peringatan hari keluarga Peningkatan pemahaman peserta Jambore Jumlah Kampung KB yang terbentuk Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun hari 1 hari orang 3900 orang orang 100 orang orang 100 orang kegiatan 1 kegiatan kegiatan 1 kegiatan orang 1500 orang orang 1500 orang orang 100 orang kampung KB 16 kampung KB Kampung KB 16 kampung KB 16 kampung KB Jumlah kampung KB yang dicanangkan kampung KB 9 kampung KB 9 kampung KB kampung KB

47 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas KB Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan KB Progam/Kegiatan jumlah peserta koordinasi kampung KB Jumlah penerima reward untuk peserta KB baru MOP Belanja obat untuk menunjang kegiatan bakti sosial pelayanan KB lomba PLKB, IMP, Peserta KB Lestari 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun Terpilihnya PLKB, IMP, KB Lestari 10 tahun, KB Lestari 15 tahun, KB Lestari 20 tahun Jumlah Peserta Motivator KB Pria Jumlah Peserta Lomba KB Lestari Usia 10 Tahun Jumlah Peserta Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun Jumlah Peserta Lomba PLKB Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun orang 150 orang orang 102 orang paket 1 paket orang 18 orang orang 18 orang kejuaraan 5 kejuaraan orang 17 orang orang 17 orang orang 17 orang orang 17 orang

48 19 Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan Program pelayanan kontrasepsi Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Progam/Kegiatan Jumlah Peserta Lomba KB Lestari Usia 15 Tahun Jumlah Peserta Lomba IMP Prosentase kepesertaan KB MKJP Jumlah bahan obatobatan Jumlah Peserta Vasektomi (MOP) Meningkatnya peserta KB MKJP Meningkatnya pelayanan KB yang berkualitas Target dan Tahun 2018 Target dan Perkiraan Tahun 2019 Target Kinerja Tahun 2018 Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Tahun 2019 Perkiraan Kinerja Tahun orang 17 orang orang 17 orang % 38 % Jenis 4 Jenis Orang 100 Orang orang 100 orang faskes 53 faskes

49 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan dilakukan terhadap Utama (IKU) Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Tahun 2018, dapat diketahui bahwa: 1. IKU Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan yang tidak memenuhi target adalah: a. Persentase kategori keluarga kurang sejahtera b. Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: - IKU Persentase kategori keluarga kurang sejahtera tidak tercapai karena kurangnya SDM (tenaga petugas lapangan banyak yang pensiun sehingga pengganti kader belum ada). - Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga tidak tercapai karena Kurangnya jumlah penyuluh keluarga berencana (PKB). 2. IKU Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan yang dapat melebihi target adalah Indeks Membangun. IKU tersebut dapat melebihi target karena disukung oleh beberapa hal sebagai berikut: - Adanya perencanaan desa yang berpihak pada penguatan IDM, sesuai dengan permendes 2 Tahun APBD memberikan peluang kepada Pembangunan desa untuk mengakses anggaran riil Dana Bantuan keuangan kepada pemerintah desa (BKK, P2MD, PAB, TMMD, Pasar, PMT-AS dll). - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membangun desa dengan sistem. - Adanya tenaga pendamping (P3MD).

50 Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/ langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut: 1. SDM pelaksana dan penggerak KB diperbanyak dengan pola kaderisasi; 2. Lebih mengoptimalkan kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD); 3. Motivasi dan penggerakan KB lebih dioptimalkan; 4. Pendekatan tokoh masyarakat, tokoh formal, dan tokoh informal; 5. Memberikan bantuan alat dan pemasangan kontrasepsi secara gratis; 6. Pemberian apresiasi atau penghargaan kepada pengguna KB teladan; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi agar lebih optimal dan mencapai target; 8. Mengimplementasikan Program Inovasi (PID) melalui perencanaan desa 9. Penguatan kelembagaan ekonomi desa : Pasar, BUMDes; 10. Penguatan kelembagaan lembaga desa : LPMD, PKK, Posyandu; 11. Penguatan sarana prasarana fisik desa (Infrastruktur desa); 12. Peningkatan kompetensi pemerintah desa melalui kegiatan berbagai lomba : Lomba, UP2KPKK, TTG, Pasar, LPMD, Bumdes dll. Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan disajikan pada tabel berikut:

51 Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Masyarakat dan 1 Persentase kategori keluarga kurang sejahtera 2 Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga 3 Indeks Membangun 4. Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bantul Capaian Kinerja Target Tahun Target Kinerja Tahun Tahun 2018 Tahun 2018 Tahun Tahun Tahun ,49 13,2 12, ,29 3,20 3,20 3, ,08 2,07 2,06 Catatan Analisis

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : Tahun 2017 27 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 9 Organisasi / SKPD :.8.. -DINAS KELUARGA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Halaman dari

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 Paket Rp ,00 APBD (23/48/DPA/2014)

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 Paket Rp ,00 APBD (23/48/DPA/2014) RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2014 1 BADAN 2 BADAN 3 BADAN 4 BADAN 5 BADAN 6 BADAN 7 BADAN 8 BADAN PENYEDIAAN SURAT MENYURAT PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2015 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 201 1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera FORMULIR DPA - SKPD

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

MATRIK RENSTRA

MATRIK RENSTRA MATRIK RENSTRA 2015-2019 : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan VISI : Terwujudnya Masyarakat Sadar Perlindungan Perempuan / Anak dan Keluarga Berencana, Penguatan Lembaga Kemasyarakatan

Lebih terperinci

KEGIATAN KANTOR KELUARGA BERENCANA - JAKBAR YANG DIBIAYAI APBD TAHUN ANGGARAN 2013

KEGIATAN KANTOR KELUARGA BERENCANA - JAKBAR YANG DIBIAYAI APBD TAHUN ANGGARAN 2013 KEGIATAN KANTOR KELUARGA BERENCANA - JAKBAR YANG DIBIAYAI APBD TAHUN 2013 NOMOR PROGRAM / KEGIATAN VOLUME 1.12.01 Penerapan prinsip kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI :

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 208 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 2. 02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA SKPD : Badan Keluarga Daerah NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA No. Program / Kegiiatan Sasaran Indikator Kinerja TARGET KINERJA

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Maksud & Tujuan Penyusunan Lakip

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Maksud & Tujuan Penyusunan Lakip BAB I PENDAHULUAN 1.1 Maksud & Tujuan Penyusunan Lakip Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa setiap penyelenggaraan dari tugas, fungsi dan kewenangan suatu organisasi perlu di ukur dan di evaluasi

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 206 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan an :. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga Berencana : 1. Program Keluarga Berencana Program ini bertujuan

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN LOKASI

Lebih terperinci

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 201 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK I. SASARAN STRATEGIS -1 NO SASARAN STRATEGIS TW 1 TW II TW III TW IV TARGET

Lebih terperinci

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015 RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi

Lebih terperinci

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 06 Organisasi / SKPD :..0. -BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Lebih terperinci

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73 BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kode 00 NON URUSAN 3.45.98.000 8.909.773.700 00 00 00 00 0 PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 3.45.98.000.369.789.000

Lebih terperinci

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 2.08. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 01 Tahun 2015 12 Januari 2015 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.22.1.22.01.00.00.4. PENDAPATAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 22 Pemberdayaan

Lebih terperinci

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013 LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013 NO URUSAN PEMERINTAHAN. PROGRAM / KEGIATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG

Lebih terperinci

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 KODE LOKASI 0 URUSAN PADA SEMUA SKPD 0.00 URUSAN PADA SEMUA SKPD 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 1. Meningkatnya partisipasi 1. Persentase Peserta KB Aktif MKJP - - - 25,60% masyarakat

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN No A 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG a Bantuan Stimulan KUBE Perempuan Meningkatnya pendapatan ekonomi Perempuan Kab. Meningkatnya pendapatan ekonomi

Lebih terperinci

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA KODE REKENING 1.11.1.11.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 25.421.582.934,00

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD (

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD ( RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2015 1 DINAS PENGENDALIAN 2 DINAS PENGENDALIAN 3 DINAS PENGENDALIAN 4 DINAS PENGENDALIAN 5 DINAS PENGENDALIAN 6 DINAS PENGENDALIAN 7 DINAS

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 201 1 Oktober 201 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

TABEL VI RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRYA RENCANA TAHUN 2016

TABEL VI RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRYA RENCANA TAHUN 2016 BPML2NPPKB Kode TABEL VI RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 206 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 207 KABUPATEN DHARMASRYA Indikator Program RENCANA TAHUN 206 207 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Lebih terperinci

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman

Lebih terperinci

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 4.1.12 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 4.1.12.1 KONDISI UMUM Pembangunan Kependudukan tidak lagi dipahami sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi saja, akan tetapi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

PEMERINTAH KOTA TANGERANG. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 07 Formulir DPASKPD. Halaman : Urusan Pemerintahan Organisasi :.0.0. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK :.0.0.0. DINAS

Lebih terperinci

RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi :.. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 :.. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sasaran Strategis 1 2 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6 731,900,000 INPUT

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama : WAHYU

Lebih terperinci

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Pembangunan dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan pada peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui klinik pemerintah

Lebih terperinci

MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB NO. TUJUAN/SASARAN STATEGIS/KINERJA UTAMA 1 Meningkatnya Partisipasi INDIKATOR KINERJA UTAMA

Lebih terperinci

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME N0 PROGRAM UTAMA SASARAN URAIAN TARGET URAIAN

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN TOLOK UKUR TARGET

Lebih terperinci

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF IKHTISAR EKSEKUTIF DPMD Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku

Lebih terperinci

KAMPUNG K B OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI

KAMPUNG K B OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI KAMPUNG K B OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI Pengertian Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara,

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 5.1. PROGRAM Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 11 BIDANG URUSAN 1. Optimalisasi - - 3,346,680,000 3,346,680,000 3,784,023,100 PEMEBRDAYAAN PEREMPUAN

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB BLITAR

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB BLITAR RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB BLITAR Lampiran II Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : SE- 050/482.2/409.201.4/2017 Tanggal 19 Juli 2017 Program Indikator

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 2 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 01 Program Pelayanan Terwujudnya 100 % - - 734,618,000 734,618,000

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR KEPALA BKKBD KAB.MINAHASA TENGGARA. Dr.SAUL E ARIKALANG,M.Kes. PEMBINA UTAMA MUDA NIP

KATA PENGANTAR KEPALA BKKBD KAB.MINAHASA TENGGARA. Dr.SAUL E ARIKALANG,M.Kes. PEMBINA UTAMA MUDA NIP KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih dan Penyertaannya, sehingga Rencana Kerja ( RENJA ) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Urusan/Bidang /Kegiatan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN KABUPATEN PANDEGLANG Rencana Tahun (tahun berjalan)

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR 1.02.02.2.02.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Anak 1.02.02.2.02.1.01 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Lebih terperinci

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 105 TAHUN 2016 T E N T A N G KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Lebih terperinci

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat

Lebih terperinci

IV.B.15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

IV.B.15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Keluarga berencana dan keluarga sejahtera memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif dan fundamental dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN DAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2016 2021 TUJUAN Mewujudkan pembangun an desa yang berkelanjuta n Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kelancaran

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Lebih terperinci

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 BIDANG : GABUNGAN Hal 1 / 8 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 122010101 Penyediaan jasa

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN TW I TW II TW III TW IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Organisasi

Lebih terperinci

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua )

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua ) Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.22. - Pemberdayaan Masyarakat

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.22. - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Organisasi : 1.22.01.

Lebih terperinci

DINAS PENGENDALIAAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

DINAS PENGENDALIAAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK VISI KABUPATEN BLITAR Menuju Kabupaten Blitar Yang Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing. MISI 1. Meningkatkan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 TAHUN 201 31 December 201 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 4.1.12 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 4.1.12.1 KONDISI UMUM Pembangunan Kependudukan tidak lagi dipahami sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi saja, akan tetapi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Teuku Umar No.55 Magetan - 63351 Telepon/Fax. 0351 895114 Website : http//magetankab.go.id e-mail : bppkb@magetankab.go.id.

Lebih terperinci

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut

Lebih terperinci

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Benda Pos ( Meterai dan

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 5 TAHUN 2015 23 Oktober 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA TERONG TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA TERONG TAHUN ANGGARAN 2017 LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA TERONG TAHUN ANGGARAN 2017 Realisasi s.d 31/12/2017 1. PENDAPATAN DESA 1.1. Pendapatan Asli Desa 69.97.100,00 68.274.123,00 1.700.977,00 1.1.1.

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014 Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.11. - PEMBERDAYAAN

Lebih terperinci

URAIAN sebelum perubahan

URAIAN sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : 1.11.01. - BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.11.1.11.01.00.00.4. 1.11.1.11.01.00.00.8. 1.11.1.11.01.00.00.5.

Lebih terperinci

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini : IKHTISAR EKSEKUTIF BPMPD Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku

Lebih terperinci

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor,44,,000.00 79,58,000.00 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 44,650,000.00 Program pemeliharaan

Lebih terperinci

WALIKOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Lebih terperinci

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REALISASI PERSEN TASE (%) ANGGARAN (Rp) SKPD. Hal. 325

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REALISASI PERSEN TASE (%) ANGGARAN (Rp) SKPD. Hal. 325 22. DAN DESA A. KEBIJAKAN PROGRAM Pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui: 1. Penguatan kelembagaan masyarakat;

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah adalah dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Lebih terperinci

BUPATI PURWAKARTA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 53 TAHUN 2008 TENTANG

BUPATI PURWAKARTA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 53 TAHUN 2008 TENTANG DRAFT PER TGL 11 SEPT 2008 BUPATI PURWAKARTA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 53 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN IBU DAN ANAK BUPATI

Lebih terperinci

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PEMBERDAYAAN DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016-2021 Indikator Targe Satua Tujuan Sasaran

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO KATA PENGANTAR Puji syukur hanya patut dihaturkan kehadirat Allah

Lebih terperinci

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dituangkan

Lebih terperinci

BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH SALINAN BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Lebih terperinci

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN

Lebih terperinci

REKAPITULASI REALISASI SPJ S/D BULAN DESEMBER 2010

REKAPITULASI REALISASI SPJ S/D BULAN DESEMBER 2010 REKAPITULASI REALISASI SPJ S/D BULAN DESEMBER 2010 SKPD Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran : Kantor PMD Bantul : Dra. Sri Edi Astuti, M.Sc : Sri Sudiyati Tahun Anggaran : 2010

Lebih terperinci

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 46 NOMOR 46 TAHUN 2008

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 46 NOMOR 46 TAHUN 2008 BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 46 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Pelaksanaan Pekerjaan. Dana 02/01/ /12/ /03/ /03/ /07/ /07/2015

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Pelaksanaan Pekerjaan. Dana 02/01/ /12/ /03/ /03/ /07/ /07/2015 RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN BADNG : BADAN KELARGA BERENCANA DAN KELARGA SEJAHTERA TAHN ANGGARAN : 2015 1 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jasa

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. 1. Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 Pembiayaan APBD Kabupaten Sijunjung.

DAFTAR ISI. 1. Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 Pembiayaan APBD Kabupaten Sijunjung. DAFTAR ISI DAFTAR ISI RENCANA KERJA PROGRAM/KEGIATAN (RENJA) DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2015 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BAB.I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan

Lebih terperinci

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 LAMPIRAN III : NOMOR : TANGGAL : PERATURAN DAERAH 7 Tahun 2013 September 2013 KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci