LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014"

Transkripsi

1

2 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN PENETAPAN KINERJA TAHUN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM 5. PENETAPAN KINERJA TAHUN PENGUKURAN KINERJA TAHUN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V. PENUTUP LAMPIRAN I LAMPIRAN II (HASIL ENTRY E-PLANNING / SIPPD)

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sebagai bahan utama Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 dan Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu OPD yang ada di Kabupaten Lampung Barat menyusun Renja-OPD yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2019, yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Landasan Hukum - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Musrenbang. 1

5 - Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat. - Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lampung Barat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Nomor 600/ /KPTS/II.03/I/2018 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019 ini adalah dalam rangka memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019 adalah untuk dijadikan sebagai bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 dan Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. 2

6 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 Bab ini mendeskripsikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun , analisis kinerja dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Bab ini memuat tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan, sasaran Renja serta program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Bab ini berisi Rencana Kerja dan sumber pendanaan Program dan Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun BAB V PENUTUP LAMPIRAN I LAMPIRAN II 3

7 BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Secara umum pelaksanaan Renja tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun 2017 berdasarkan realisasi program dan kegiatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengupayakan pencapaian sasaran melalui penentuan skala prioritas pada program dan kegiatan yang ada. Evaluasi pelaksanaan renja tahun 2017: NO PROGRAM KEGIATAN 1 Prog. Pelayanan Adm. Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan/ Oprasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KELUARAN Terlaksananya pelayanan surat menyurat dalam 1 tahun dengan realisasi 100% Terbayarnya listrik, telepon dan air dalam 1 tahun realisasi 100 % Terbayarnya pajak kendaraan dinas/ operasional dalam 1 tahun realisasi 100% Tersedianya buku cek untuk 1 tahun realisasi 100% Terpeliharanya kebersihan kantor dalama 1 tahun realisasi 100% Tersedianya alat tulis kantor untuk 1 tahun realisasi 100% Tersedianya blankoblanko admistrasi perkantoran untuk 1 tahun realisasi 100% Tersedianya alat instalasi listrik untuk 1 tahun realisasi 100% Tersedianya informasi bahan bacaan untuk 1 TARGET REALISASI CAPAI AN % ,40% ,75% ,35% ,91% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,48% 4

8 Perundang-undangan tahun realisasi 100% 2 3 Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Propaganda / Publikasi Pameran Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah Oprasional Kantor UPTD Sekuting Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Penyusunan DED penataan tanah eks work shop bina marga, balik bukit Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya makanan dan minuman rapat untuk 1 tahun realisasi 100% Terslaksananya koordinasi ke luar daerah untuk 1 tahun realisasi 100% Terlaksananya pameran pembangunan, target 1 tahun realisasi 100% Terlakasananya koordinasi kegiatan dalam daerah untuk 1 tahun realisasi 100%. Terlakasananya Operasional Kantor UPTD Sekuting Terpadu untuk 1 tahun realisasi 100% Terbangunnya gedung kantor dan fasilitas pemerintah realisasi 6 unit (100%) Terpeliharanya gedung kantor untuk 1 tahun realisasi 100% Terpeliharanya kendaraan dinas 7 unit mobil, 3 unit motor dalam 1 tahun realisasi 100% Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor untuk 1 tahun realisasi 100% Terpeliharanya gedung kantor realisasi 4 unit (100%) Tersedianya DED Penataan Tanah Eks Work Shop Bina Marga realisasi 1 DED (100%) Meningkatnya pengetahuan aparatur untuk 1 tahun realisasi 100% ,21% ,40% ,86% ,62% ,63% ,11% ,23% ,00% ,06% ,00% ,14% ,67% ,88% ,00% 5

9 4 5 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Skpd Pengembangan Perumahan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembinaan jasa kontruksi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan skpd Penyusunan renstra skpd Fasilitasi dan koordinasi rumah swadaya Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan Terlaksanya bimtek K3 target 30 peserta realisasi 100% Terlaksananya laporan kinerja SKPD untuk 1 tahun realisasi 100% Terlaksananya laporan Keuangan Semesteran untuk 1 tahun realisasi 100% Terlaksananya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran untuk 1 tahun realisasi 100% Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun untuk 1 tahun realisasi 100% Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah untuk 1 tahun realisasi 100% Terwujudnya Penyusunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan untuk 1 tahun realisasi 100% Terwujudnya Dokumen Renstra target 10 realisasi 100% Terfasilitasi dan terkoordinasinya rumah swadaya target 1 tahun realisasi 100% Terlaksananya pembangunan jalan target 4 lokasi realisasi 4 lokasi (100%) Terlaksananya pembangunan jembatan target 5 unit realisasi ,39% ,29% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,48% ,67% ,67% ,97% ,16% ,52% 6

10 unit (100%) Program Pembangunan Saluran Drainase/Goron g- Gorong/Trotoar Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Peningkatan Jalan DAK Penugasan Bidang Jalan Perencanaan pembangunan/peningkat an jalan dan jembatan bidang bina marga Pembangunan Saluran Draianse dan Gorong- Gorong Rehabilitasi/Pemeliharan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-Alat Berat Terlaksananya peningkatan jalan target 21 ruas jalan realisasi 21 ruas jalan (100%) Terlaksananya peningkatan jalan target 20 ruas jalan realisasi 20 ruas jalan (100%) Tersedianya perencanaan pembangunan/peningkat an jalan dan jembatan target 28 realisasi 28 (100%) Terbangunnya Saluran Drainase, Gorong- Gorong dan Trotoar target 3 lokasi realisasi 3 lokasi (100%) Terlaksananya rehabilitasi jalan jembatan target 11 ruas jalan, 1 unit jembatan realisasi 11 ruas jalan, 1 unit jembatan (100%) Tertanganinya rehabilitasi jalan dan jembatan dalm kondisi tanggap darurat target selama 1 tahun realisasi 100% tanggap darurat Terpeliharanya alat berat target selama 1 tahun realisasi 100% ,02% ,95% ,11% ,18% ,18% ,37% ,37% ,76% ,76% ,11% ,11% 7

11 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lain Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir Rehabilitasi/pemeliharaa n jaringan irigasi DAK penugasan bidang irigasi Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Perencanaan teknis bidang pengairan Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah DED SPAM IKK Suoh Perencanaan bidang air minum Perencanaan bidang sanitasi Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai Pembangunan Prasarana Pengamanan Danau Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigisi (DI) target 40 DI realisasi 40 DI (100%) Terlaksananya peningkatan jaringan irigasi target 6 irigasi realisasi 6 irigasi (100%) Terlaksananya pembangunan dan peningkatan Daerah Irigisi (DI) target 40 DI realisasi 40 DI (100%) Tersedianya perencanaan teknis bidang pengairan target 23 realisasi 23 (100%) Terlaksananya pembangunan pengolahan air minum target 2 realisasi 2 (100%) Tersedianya DED SPAM IKK Suoh target 1 DED realisasi 1 DED (100%) Tersedianya perencanaan target 1 realisasi 1 (100%) Tersedianya perencanaan target 1 realisasi 1 (100%) Tersedianya sarana pengendalian banjir target 8 unit realisasi 8 unit (100%) Tersedianya sarana pengaman danau target 1 unit realisasi 1 unit ,16% ,66% ,17% ,98% ,49% ,03% ,28% ,42% ,26% ,84% ,28% ,29% ,21% 8

12 (100%) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program penataan penguasaan, pemilikan, Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Penyusunan database jalan lingkungan DAK penugasan bidang air minum DAK penugasan bidang sanitasi Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan Pendamping pamsimas DAK Perumahan dan Permukiman Sinkronisasi peta citra satelit dalam pembuatan peta dasar Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Terbangunnya jalan lingkungan target 92 lokasi realisasi 92 lokasi (100%). Tersedianya database jalan lingkungan 1 realisasi 1 (100%) Terbangunnya SPAM perdesaan target 4 SPAM realisasi 4 SPAM (100%) Terbangunnya prasarana sanitasi target 6 toilet umum realisasi 6 toilet umum (100%) Terbangunnya SPAM perdesaan target 6 SPAM realisasi 6 SPAM (100%) Terbangunnya SPAM perdesaan target 1 SPAM realisasi 1 SPAM (100%) Terbangunnya Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah target 317 Unit realisasi 317 unit (100%) Tersedianya peta citra satelit target 1 realisasi 1 (100%) Tersedianya pemanfaatan ruang target 1 realisasi 1 (100%) ,91% ,73% ,11% ,01% ,77% ,07% ,83% ,87% ,87% ,95% ,95% ,89% ,89% ,85% 9

13 19 20 penggunaan dan pemanfaatan tanah Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program pembangunan kebun raya liwa Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (sertifikasi tanah milik pemkab lb) Perencanaan pengadaan tanah Pelaksanaan pengadaan tanah Fasilitasi penyelesaian konflik konflik pertanahan Pembangunan prasarana pendamping kebun raya Liwa Terselenggaranya Sertifikasi Tanah Milik Pemkab Lampung Barat target 35 persil realiasi 35 persil realisasi 100% Tersusunnya Perencanaan Pengadaan Tanah Milik Pemkab target 1 realisasi 1 100% Terealisasinya Pengadaan Tanah Milik Pemerintah target 1 bidang realisasi 1 bidang (100%) Terfasilitasinya Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kab. Lampung Barat target 3 kasus realisasi 3 kasus (100%) Terbangunnya Prasarana Pendamping Kebun Raya Liwa target 1 lokasi realisasi 1 lokasi (100%) ,77% ,52% ,61% ,69% ,69% ,38% ,38% Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya. 10

14 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Periode Triwulan IV Tahun 2017 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra OPD) Tahun 2022 Target Program dan Kegiatan (Renja OPD) tahun 2018 Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun 2018 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) =6/4 8 Catatan Urusan Wajib Bidang Urusan Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 % 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 % 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 % Penyediaan Jasa Administrasi 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 % Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 % Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 % 11

15 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/ Pameran Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah Biaya Operasional Kantor UPTD 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 % 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 % 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 % 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 % 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 % 6 bulan 1 bulan 1 bulan 16,67 % 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 % 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % gedung pemerintah dalam kondisi baik 80,85 % 70,52 % 70,52 % 87,22 % Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional gedung kantor yang 13 gedung 6 gedung 6 gedung 46,15 % 5 gedung 1 gedung 1 gedung 20 % 50 gedung 10 gedung 10 gedung 20 % Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 % 12

16 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas/Gedung Kantor rumah dinas yang direhab gedung kantor yang direhab perencanaan pembangunan/rehabilitasi rumah dinas/gedung kantor yang disusun 6 gedung 3 gedung 3 gedung 50 % 12 gedung 2 gedung 2 gedung 16,67 % ,67 % Pembangunan Rumah Dinas Perencanaan Inventarisasi Bangunan Gedung Pemerintah rumah dinas yang inventarisasi bangunan gedung yang disusun 2 gedung - gedung - gedung - % % Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 % Formal Pembinaan Jasa Kontruksi 5 kali 1 kali 1 kali 20 % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 % 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 % 13

17 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 % Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 % 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 % Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 % Penetapan Renstra SKPD buku 10 buku 10 buku 100 % Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan pembangunan jalan % jalan dalam kondisi baik 75 % 55,5 % 55,5 % 74 % perencanaan pembangunan jalan yang disusun % Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan panjang jalan yang perencanaan pembangunan jembatan yang disusun 170 km 30,2 km 30,2 km 17,76 % % Pembangunan jembatan jembatan yang 30 unit 6 unit 6 unit 20,00 % 14

18 Perencanaan Peningkatan Jalan perencanaan peningkatan jalan yang disusun ,64 % Peningkatan Jalan DAK Penugasan Bidang Jalan panjang jalan yang ditingkatkan panjang jalan yang 526 km 105,9 km 105,9 km 20,13 % 650 km 130 km 130 km 20 % Program Perencanaan Tata Ruang % peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang 100 % % Fasilitasi RANPERDA RDTR Ranperda RDTR yang disusun % Fasilitasi PERDA RDTR Perda RDTR yang disusun 1 - % Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong/trotoar Perencanaan Pembangunan saluran drainase/goronggorong/trotoar % penanganan air limpasan perencanaan pembangunan saluran drainase/goronggorong/trotoar yang disusun 100 % 80 % 80 % 80 % % 15

19 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar lokasi saluran drainase/goronggorong/trotoar yang 9 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 11,11 % Program pembangunan turap/talud/bronjong Perencanaan turap/talud/brojong Pembangunan turap/talud/bronjong % penanganan kejadian longsor dan/atau tanah labil perencanaan turap/talud/bronjong yang disusun lokasi turap/talud/bronjong yang 90 % 80 % 80 % 88,89 % ,00 % 13 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 15,38 % Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang % peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang 96 % 85 % 85 % 85 % Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang orang yang memahami aturan pemanfaatan ruang 120 orang 120 orang 120 orang 100 % Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan % jalan dalam kondisi baik 80 % 55,5 % 55,5 % 69,38 % perencanaan jalan/jembatan yang direhab % 16

20 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan panjang jalan direhab dan jumlah jembatan yang direhab 803 km 203 km 203 km 25,28 % Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat % penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan penanganan rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat 100 % 100 % 100 % 100 % 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 % Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Pemutakhiran Data Base Jalan dan Jembatan % tersedianya data ruas jalan dan jembatan database jalan dan jembatan yang dimutakhirkan 100 % 100 % 100 % 100 % ,57 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan % alat berat dalam kondisi baik 100 % 100 % 100 % 100 % Pengadaan alat-alat berat alat berat yang dibeli 10 unit 1 unit 1 unit 10 % Rehabilitasi/Pemeliharaan alatalat berat alat berat yang dipelihara 15 unit 3 unit 3 unit 20 % 17

21 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya % jaringan irigasi baik 60 % 45 % 45 % 75 % Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAK Bidang Infrastruktur Irigasi Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Pembangunan dan Peningkatan Jaringan rawa Perencanaan Teknis Bidang Pengairan Luas cakupan jaringan irigasi yang direhab/dipelihara Luas cakupan jaringan irigasi yang Luas cakupan jaringan irigasi yang Luas cakupan jaringan rawa yang perencanaan teknis bidang pengairan yang disusun Ha 834 Ha 834 Ha 17,04 % 175 lokasi 920 Ha 100 Ha 100 Ha 10,87 % 600 Ha 110 Ha 110 Ha 18,33 % % Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Peningkatan ketersediaan air tanah 30 % 22 % 22 % 73,33 % Rehabilitasi bangunan prasarana-sarana konservasi lokasi bangunan prasarana-sarana konservasi yang direhab 9 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 33,33 % Program Pengembangan % air minum aman dan 92,5 % 76,9 % 76,9 % 83,14 % 18

22 Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah sanitasi layak 96,34 % 82,34 % 82,34 % 85,47 % lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan 43 lokasi 11 lokasi 11 lokasi 25,58 % Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah perencanaan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah yang disusun ,36 % DAK Bidang Sanitasi lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan 75 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 20 % Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan Prasarana air minum Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan DAK Bidang Air Minum Pendamping Pamsimas lokasi sarana dan parasarana air minum yang dan dipelihara lokasi sarana dan prasarana air bersih yang lokasi sarana dan prasarana air bersih yang lokasi sarana dan prasarana air bersih yang didampingi 10 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 20 % 15 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 20 % 25 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 20 % 15 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 20 % Program Pengendalian Banjir Peningkatan luas wilayah bebas banjir 45 % 37 % 37 % 82,22 % 19

23 Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan air dan Badan-Badan Sungai Pembangunan Prasarana Pengaman Danau Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai lokasi daerah tangkapan air dan badanbadan sungai yang dikendalikan lokasi prasarana pengaman danau yang lokasi bantaran dan tanggul sungai yang direhab 48 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 16,67 % 8 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 50 % 16 lokasi - % Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir lokasi pengembangan daerah rawa yang dikelola 2 lokasi - % Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan % jalan lingkungan dalam kondisi baik Panjang jalan lingkungan perdesaan yang 98,83 % 45,75 % 45,75 % 46,29 % 253 km 50 km 50 km 19,76 % Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Perdesaan Panjang jalan perdesaan yang direhab, 85 km 15 km 15 km 17,65 % jumlah jembatan perdesaan yang direhab Penyusunan Database Jalan Lingkungan inventarisasi jalan lingkungan yang disusun % 20

24 Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Perdesaan perencanaan peningkatan jalan lingkungan perdesaan yang disusun % Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air Studi kelayakan pengembangan daerah aliran sungai dan pola penampungan aliran air permukaan Peningkatan tata kelola Sumber Daya Air pengembangan daerah aliran sungai dan pola penampungan aliran air permukaan yang dikaji 40 % 32 % 32 % 80 % ,57 % Melaksanakan survey, investigasi, dan perencanaan detil (SID) sarana prasarana SDA sarana prasarana SDA yang di SID % Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu % Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) rumah MBR yang terbangun 11,37 % 5,21 % 5,21 % 45,82 % 500 unit 100 unit 100 unit 20 % Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman % Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 11,37 % 5,21 % 5,21 % 45,82 % 21

25 DAK Perumahan dan Permukiman rumah MBR yang terbangun 2500 unit 500 unit 500 unit 20 % Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemkab LB Perencanaan Pengadaan Tanah % tanah milik Pemerintah Kab. Lampung Barat bersertifikat persil tanah yang ditata luas tanah yang diadakan pengadaan tanah yang disusun 100 % 43,32 % 43,32 % 43,32 % 675 persil 135 persil 135 persil 20 % 10 Ha 2 Ha 2 Ha 20 % % Inventarisasi dan Penelusuran Alas Hak Tanah Pemerintah Inventarisasi tanah eks. Erfpacht alas hak tanah pemerintah yang diinventarisasi tanah eks. Erfpacht yang diinventarisasi ,33 % % Penyuluhan Program Pensertifikatan Tanah Sistematik Lengkap penyuluhan program pensertifikatan tanah yang dilaksanakan % Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan % penanganan permasalahan tanah konflik pertanahan yang terfasilitasi 100 % 20 % 20 % 20 % 15 kasus 3 kasus 3 kasus 20 % 22

26 Program Pembangunan Kebun Raya Liwa Pembangunan Prasarana Pendamping Kebun Raya Liwa % prasarana pendamping KRL terbangun prasarana pendamping Kebun Raya Liwa yang 100 % 70 % 70 % 70 % 3 unit 1 unit 1 unit 33,33 % 23

27 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM. PROFIL PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PRT/M/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu TARGET CAPAIAN PER TAHUN Indikator Nilai Pencapaian KET. I Sumber Daya Air Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat 1 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. 100 % Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. 70% II Jalan Jaringan Ak ses bili tas 3 Tersedianya jalan yang menghubungk an pusatpusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/ko ta. 100 % Mo bili tas Ke sel am ata n 4 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. 5 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat 100 % % ,00 44,00 45,00 47,00 49,00 51,21 24

28 Ruas III Air minum Cluster Pelayanan IV V Penyehata n Lingkunga n Pemukima n (Sanitasi Lingkunga n dan Persampa han Sangat buruk Buruk Sedang Baik Sangat Baik Air Limbah Permukiman Pengelolaan Sampah Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Ko ndi si Jal an Ke cep ata n 6 Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. 7 Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana 8 Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari 9 Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. 10 Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ka wasan/kota 11 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. 12 Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. Drainase 13.1 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota 13.2 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun 14 Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan 60% % % % 70% 80% 100 % 60% % % % % % % ,00 44,00 45,00 47,00 49,00 51,21 43,00 44,00 45,00 47,00 49,00 51, , ,75 25

29 perkotaan. VI VII VII I Penataan Bangunan dan Lingkunga n Jasa Konstruksi Penataan Ruang Izin Mendirikan Bangunan Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Sistem Informasi Jasa Konstruksi Informasi Penataan Ruang Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR 15 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/ko ta. 16 Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota 17 Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap. 18 Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun 19.1 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/ko ta beserta rencana rincinya melalui peta analog 19.2 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/ko ta beserta rencana rincinya melalui peta analog 20.1 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kab. /Kota 2014 Kecam atan 2014 (Kelura han) 2014 Kab. /Kota 2014 Kecam atan 100 % 2014 (Kelura han) 100 % ,23 100% 100% 100% 100% 100% 100% 26

30 Izin Pemanfaatan Ruang Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik 20.2 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan program pemanfaatan ruang. 21 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/ko ta beserta rencana rincinya 22 Terlaksanaka nnya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja 23 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. 100 % 100 % 100 % (Kabup aten /Kota) 2014 (Kab. /Kota dan Kecam atan 25% Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Di Kabupaten Lampung Barat, prasarana dan sarana transportasi hanya terbatas pada perhubungan darat berupa kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih. Secara geografis wilayah ini diuntungkan karena dilalui oleh jalan Lintas Barat Sumatera, akibatnya mobilitas penduduk, barang dan jasa dari dan ke wilayah Kabupaten Lampung Barat ini cukup tinggi. Di samping jalan negara tersebut sebagai jalan arteri primer di wilayah ini, terdapat juga jaringan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten yang menghubungkan antara wilayah kabupaten dalam Provinsi Lampung maupun dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat itu sendiri. Jaringan jalan di wilayah Kabupaten Lampung Barat mempunyai panjang total 724 km, menurut statusnya dapat dibedakan menjadi 27

31 Jalan Nasional dengan panjang 121,19 km (9,63%), Jalan Provinsi dengan panjang 151,91 km (12,07%), dan Jalan Kabupaten sepanjang 724 km (78,31%). Dengan komposisi panjang jalan yang ada, maka diperlukan penambahan panjang dan peningkatan kondisi jalan kabupaten, sehingga dapat lebih menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat. Peningkatan panjang dan kondisi jalan kabupaten tersebut, harus menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lampung Barat. Tabel Data Jalan Menurut Status Jalan Tahun No Status Jalan 1 Panjang Jalan Nasional 2 Panjang Jalan Provinsi 3 Panjang Jalan Kabupaten Sat km 329,6 329,6 329,6 329,6 329,6 121,19 121,19 121,19 82,357 km 314,68 314,68 95,06 95,06 95,06 151,91 151,91 151,91 112,94 km 1082, , , ,17 985,77 985,77 985,77 985,77 724,00 Tabel Data Jalan Menurut Kondisi Jalan Tahun No Kondisi Sat Jalan Kabupaten 1 Baik km 501,83 232,54 232,54 247,46 245,47 273,21 302,12 363,17 317,58 2 Sedang km 73,90 138,08 138,08 171,76 75,03 89,48 97,95 72,77 53,14 3 Rusak ringan km 76,07 136,53 141,93 168,92 167,73 137,80 121,48 95,95 87,35 4 Rusak berat km 430,97 575,62 585,62 510,03 497,28 485,28 464,19 455,89 265,93 28

32 GRAFIK PERKEMBANGAN KONDISI PERKERASAN JALAN Baik Sedang Rusak ringan Rusak berat Tabel Data Jalan Menurut Jenis Perkerasan Tahun No Jenis Perkerasan 1 Aspal/Beton 2 Penetrasi macadam 3 Telford/ Kerikil 4 Tanah/ belum tembus Sat km 187,21 187,21 234,40 190,89 232,92 267,65 333,83 315,43 492,78 km 236,49 236,49 205,50 167,15 136,17 126,50 99,10 75,98 km 104,82 161,76 167,16 162,66 155,91 152,15 146,01 119,54 89,47 km 485,17 497,31 507,31 494,61 471,82 464,53 445,70 435,25 243,12 GRAFIK DATA JALAN MENURUT JENIS PERKERASAN Aspal/Beton Penetrasi macadam Telford/ Kerikil Tanah/ belum tembus 29

33 Irigasi merupakan prasarana yang vital dalam menentukan keberhasilan tujuan pemerintah dalam mewujudkan bangsa ini untuk berdaulat dalam bidang pangan. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkewajiban mendukung program ketahanan pangan Nasional. Untuk itu perlu dilakukan penetapan target penanganan prasarana irgasi. Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum No. 390 Tahun 2007 tentang Status Daerah Irigasi jumlah Daerah Irigasi (DI) sebanyak 171 DI dengan Luas Sawah sebanyak ,39 Ha. Pada akhir tahun 2013 kondisi irigasi baik sebanyak 3.367,58 Ha, kondisi sedang ,83 Ha dan kondisi rusak 3.211,98 Ha dengan Indeks Pertanaman (IP) sebesar 102,51%. Pada awal tahun 2014 jumlah Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Lampung Barat adalah 112 DI dengan Luas Sawah sebanyak ,51 Ha. Kondisi baik 3.133,05 Ha (29,56%), Kondisi Sedang 5.027,17 Ha (47,44%) dan kondisi rusak 2.437,29 Ha (23,00%) dengan Indeks Pertanaman (IP) sebesar 109,94%. Setelah terbitnya SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239 Tahun 2014 tentang Status Daerah Irigasi jumlah Daerah Irigasi (DI) Kabupaten Lampung Barat menjadi 118 DI dengan Luas Sawah sebanyak ,51 Ha, hal ini karena adanya penambahan 6 Daerah Irigasi baru. Pada awal tahun 2017 kondisi Infrastruktur irigasi Kabupaten Lampung Barat dari total luas irigasi ,51 Ha kondisi baik 4.818,14 Ha (42,11%), kondisi sedang 5.191,51 Ha (45,37%) dan kondisi rusak 1.432,86 Ha (12,52%) dengan Indek Pertanaman (IP) sebesar 114,98%. 30

34 Grafik Luas Irigasi Ha, Luas Fungsi Ha dan Sisa Baku Ha 55% 45% FUNGSI SISA BAKU Grafik luas baku irigasi yang belum dikelola Grafik pada Gambar secara total luas baku irigasi yang belum dikelola atau sisa baku sebesar 55% (6.249 Ha) dan yang telah dikelola atau berfungsi sebesar 45% (5.193 Ha). Hal ini terjadi karena sebagian daerah irigasi yang dapat diairi merupakan kebun produktif (kopi) dan sebagian lagi merupakan daerah yang rawan banjir terutama daerah Irigasi di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh. Potensi ini dapat dikembangkan apabila harga komoditas padi dipasaran lebih menguntungkan dari pada komoditas perkebunan dan harus didukung oleh kehandalan kinerja jaringan irigasi. Komitmen untuk meningkatkan kinerja jaringan irigasi harus juga didukung oleh ketersediaan pendanaan. Upaya ini harus dilakukan dalam rangka 31

35 mencapai program pemerintah untuk menjadi bangsa yang berdaulat dibidang pangan KONDISI DAERAH IRIGASI BAIK SEDANG RUSAK Grafik Kondisi Irigasi Kabupaten Lampung Barat Ditinjau dari Indeks Pertanaman (IP) terlihat mengalami peningkatan seperti ditunjukan oleh grafik dibawah ini. 120 INDEKS PERTANAMAN (IP) ,94 112,64 114, ,

36 Percepatan pembangunan infrastruktur di perdesaan sangat bermanfaat bagi masyarakat di perdesaan yang dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat. Hasil capaian peningkatan jalan lingkungan perdesaan dalam kurun waktu 2010 s.d adalah dengan semakin banyaknya jalan lingkungan perdesaan yang telah baik berdasarkan jumlah ruas/lokasi pembangunan maupun panjang jalan yang telah GRAFIK PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PERDESAAN Beton Latasir Telford/Sirtu Ruas Pelayanan Air Minum Perdesaan yang ada di Kabupaten Lampung Barat saat ini dikelola langsung oleh masyarakat. Pengelolaan oleh masyarakat ini dilakukan melalui pembentukan pengurus/kelompok pemakai air. Distribusi air minum dilakukan dengan memanfaatkan system gravitasi melalui perpipaan yang oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau melalui pemberdayaan masyarakat lainnya atau melalui swadaya murni. Dari 136 desa/kelurahan yang ada di lampung Barat, baru 67 desa yang sudah dan terlayani SPAM Perdesaan, sedangkan 69 desa/kelurahan belum terlayani SPAM Perdesaan. 33

37 SPAM di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari : 1. Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan - SPAM IKK (Ibu Kota Kecamatan. 2. Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan SPAM Perdesaan. Sedangkan pengelolaan SPAM yang telah dibagi menjadi : 1. SPAM Perdesaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat (Pokmas/OMS/BUMDES) 2. SPAM Ibukota Kabupaten yang dikelola oleh PDAM Limau Kunci Pelayanan air bersih khususnya pada darah ibukota kecamatan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci. PDAM ini telah beroperasi sejak tahun 1995 setelah terpisah dari PDAM Kabupaten Lampung Utara. Total sambungan rumah (SR) PDAM Limau Kunci sebanyak SR, dengan SR aktif sebanyak unit (data sampai dengan Agustus 2015). Sumber air yang dipakai berasal dari air sungai/ air permukaan dan beroperasi dengan memanfaatkan gravitasi. Tabel Pelayanan SPAM IKK Kabupaten Lampung Barat No Pelayanan Air Bersih Kapasitas 1 Sumber air baku Air Sungai/ Air Permukaan 2 Kapasitas terpasang 205 liter/detik 3 Cabang/unit pengelolaan 10 unit 4 sambungan rumah (SR) terpasang SR 5 sambungan rumah (SR) aktif SR 6 Produksi air M3/bulan 7 Distribusi air M3/bulan 8 Air terjual M3/bulan 9 Sistem operasi dan jam pelayanan Gravitasi murni/24 jam Sumber : PDAM Limau Kunci Oktober

38 Hasil pembangunan gedung pada kurun waktu Pembangunan : 1. Kawasan Wisata Lumbok Seminung Resort ( ) 2. Kawasan Sekuting Terpadu Masjid Bintang Mas (Kompleks Islamic Center) ( ) Tugu Piala Tetap MTQ (2013) Gedung Olah Raga (GOR) Aji Saka ( ) Stadion Olah Raga Bumi Sekala Bghak (2015 sekarang) Kantor UPT Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu (2016) 3. Kawasan Rest Area Sumber Jaya Tugu Muli Batin dan nomenkelatur Bumi Sekala Bghak ( ) 4. Pembangunan Gedung Arsip Kejaksaaan Negeri Liwa (2016) 5. Pembangunan Rumah Prestasi / Lamban Tambo (2013) 6. Pembangunan Asrama Mahasiswa di Bandar Lampung ( ) 7. Pembangunan Gedung Infokom (2015) 8. Pembangunan Gedung Arsip DPRD (2014) 9. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Air Hitam (2013) 10. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kebun Tebu (2013) 11. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Pagar Dewa (2013) 12. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Bandar Negeri Suoh (2013) 13. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Batu Ketulis (2013) 14. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Lumbok Seminung (2013) 15. Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (2013) 16. Pembangunan Gudang Obat Dinas Kesehatan (2013) 17. Pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) Krui (2012) Rehabilitasi : 1. Rehabilitasi Kantor Kecamatan Sumber Jaya (2016) 2. Rehabilitasi Kantor BPBD (2016) 3. Rehabilitasi Operational Room (OR) Kantor Bupati (2016) 4. Rehabilitasi Kantor Kecamatan Suoh (2016) 5. Rehabilitasi Instalasi Air Bersih Rumah Dinas Kajari (2016) 35

39 6. Penataan Pertigaan Tugu Sari Sumber Jaya (2016) 7. Pembangunan Gerbang Perkotaan (2016) 8. Rehabilitasi Kantor Bappeda (2015) 9. Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan (2015) 10. Rehabilitasi Kantor Dinas Koperindag (2015) 11. Rehabilitasi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2015) 12. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Tugu Sari (2015) 13. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Fajar Bulan (2015) 14. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sekicau (2015) 15. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pasar Liwa (2015) 16. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Way Mengaku (2015) 17. Rehabilitasi Rumah Dinas Kajari (2015) 18. Rehabilitasi Aula Kantor Camat Way Tenong (2015) 19. Rehabilitasi Seminung Lumbok Resort (2015) 20. Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD (2015) 21. Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD (2015) 22. Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Ketua II DPRD (2014) 23. Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati (2013) 24. Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati (2013) 25. Rehabilitasi Rumah Dinas Kapolres (2013) 26. Rehabilitasi Gazebo dan Nomenkelatur Pemda (2012) 27. Renovasi Gedung Perwakilan Way Halim (2010) 28. Rehab Ruang Kerja Bupati (2009) 29. Rehab Ruang Kerja Wakil Bupati (2009) 30. Rehab Rumah Dinas Wakil Bupati (2009) Permasalahan yang ada di bidang pekerjaan umum adalah sebagai berikut: Dalam peningkatan dan pembangunan prasarana infrastruktur jalan permaslahan yang sering dihadapai adalah : - Kondisi Lampung Barat yang rawan bencana 36

40 - Masih banyaknya daerah terisolir yang melintasi daerah kawasan lindung - Geografis Pegunungan, Struktur Tanah kurang baik Pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya air dan irigasi selalu mengalami permasalahan : - Kondisi di lokasi yang sering terjadi bencana longsor - Perubahan alur sungai akibat penumpukan sedimentasi atau pendangkalan sungai. - Irigasi yang ada merupakan irigasi sederhana dengan luasan yang kecil karena kondisi alam yang berbukit-bukit Adanya penurunan kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan permukiman kumuh, disebabkan : - Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman - Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman - Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dan pembangunan prasarana dan sarana kawasan Terbatasnya pelayanan air bersih, kurangnya sarana prasarana di beberapa kawasan pemukiman, lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan permukiman dan perumahan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perbandingan antara rancangan awal RKPD 2019 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat sesuai tabel berikut: 37

41 Review terhadap Rancangan Awal RKPD / Renstra OPD Tahun 2019 Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat 12 Bulan - Penyediaan Jasa Surat 12 Bulan Menyurat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Bulan - Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Bulan Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan 12 Bulan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan 12 Bulan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 12 Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 12 Bulan

42 - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pamera n - Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah - Biaya Operasional Kantor UPTD 12 Bulan 12 Bulan 1 Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran 12 Bulan - Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah 12 Bulan Biaya Operasional Kantor UPTD 12 Bulan 12 Bulan 1 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % gedung pemerintah dalam kondisi baik - Pembangunan Gedung Kantor gedung kantor yang 74,65% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % gedung pemerintah dalam kondisi baik 2 gedung Pembangunan Gedung Kantor gedung kantor yang 74,65% 2 gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional gedung kantor yang dipelihara kendaraan dinas yang dipelihara 1 Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional gedung kantor yang dipelihara kendaraan dinas yang dipelihara 1 Gedung 10 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor kendaraan dinas gedung kantor yang dipelihara 1 Tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor kendaraan dinas gedung kantor yang dipelihara 1 Tahun

43 - Pengadaan meubelair - Pengadaan notebook - Pengadaan printer - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas rumah dinas yang direhab - Pengadaan meubelair Pengadaan notebook Pengadaan printer gedung Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas rumah dinas yang direhab 2 gedung Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas/Gedung Kantor gedung kantor yang direhab perencanaan pembanguna n/rehabilitasi rumah dinas/gedung kantor yang disusun 4 gedung Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas/Gedung Kantor gedung kantor yang direhab perencanaan pembanguna n/rehabilitasi rumah dinas/gedung kantor yang disusun 4 gedung Pembangunan Rumah Dinas rumah dinas yang - Perencanaan Inventarisasi Bangunan Gedung Pemerintah inventarisasi bangunan gedung yang disusun 2 gedung Pembangunan Rumah Dinas rumah dinas yang Perencanaan Inventarisasi Bangunan Gedung Pemerintah inventarisasi bangunan gedung yang disusun 2 gedung

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Lampiran I : Peraturan Menteri Nomor : 14/PRT/M/2010 Tanggal : 25 Oktober 2010 (SPM) BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG No 1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan Organisasi RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 1.03 Pekerjaan Umum 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum FORMULIR

Lebih terperinci

POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017 ESELON II ESELON III ESELON IV

POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017 ESELON II ESELON III ESELON IV POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017 ESELON II ESELON III ESELON IV INPUT (Rp) SASARAN STRATEGIS (SARGIS) IK SARGIS SASARAN PROGRAM IK PROGRAM SASARAN KEGIATAN IK KEGIATAN Meningkatnya

Lebih terperinci

POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2016

POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2016 POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2016 ESELON II ESELON III ESELON IV INPUT SASARAN STRATEGIS (SARGIS) IK SARGIS SASARAN PROGRAM IK PROGRAM SASARAN KEGIATAN IK KEGIATAN Persentase prasarana aparatur

Lebih terperinci

PROFILE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA

PROFILE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA PROFILE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA 1. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala merupakan salah

Lebih terperinci

: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN

: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN URUSAN PEMERINTAHAN : 10103 - PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG ORGANISASI : 1010301 - DINAS PEKERJAAN UMUM KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1010310103010000 PENDAPATAN DAERAH 970827000,00 4

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN -2013 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR PADA TAHUN AWAL PROGRAM PROGRAM(OUTCOME)

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017 1 PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA SKPD Dinas Bina Marga dan PSDA Kota Salatiga

Lebih terperinci

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 14 /PRT/M/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 14 /PRT/M/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MENTERI PEKERJAAN UMUM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 14 /PRT/M/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 74 TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 74 TAHUN 2012 jtä ~Éàt gtá ~ÅtÄtçt PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 74 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA DENGAN

Lebih terperinci

EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA DASAR KABUPATEN KUTAI TIMUR. Arif Mudianto.

EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA DASAR KABUPATEN KUTAI TIMUR. Arif Mudianto. EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA DASAR KABUPATEN KUTAI TIMUR Oleh : Arif Mudianto Abstrak Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang

Lebih terperinci

BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.03. - PEKERJAAN UMUM 1.03.03. - DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan

Lebih terperinci

BekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat Menuju Lombok Barat Bangkit

BekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat Menuju Lombok Barat Bangkit PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINASPEKERJAANUMUM DAN PENATAAN RUANG KOMPLEK KANTOR PEMDA. KABUPATEN LOMBOK BARAT Jl. SoekarnoHattaGiriMenang GerungKode Pos 83363 email : dpu@lombokbaratkab.go.id BekerjaKeras,BergerakCepat,

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV BELANJA 1.03 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.1.03.02.01.01

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Dinas Pekerjaan Umum NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN CIAMIS BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ciamis pada

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi :. 03. 0 Dinas

Lebih terperinci

Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat DINAS PEKERJANAN UMUM KABUPATEN KERINCI a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat a) Masukan : Dana Rp. 3.600.000,- b) Keluaran : Tersedianya jumlah

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018 Urusan Pemerintahan :.04. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 08 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Formulir Halaman : DPAOPD. Organisasi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 TAHUN 2017 KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana

Lebih terperinci

Formulir Hasil Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2017

Formulir Hasil Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2017 ormulir Hasil Renja Pertanahan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2017 Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Lebih terperinci

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2016 FORMULIR RKA-SKPD 2.2 Urusan Pemerintah : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Organisasi : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program / Kegiatan REKAPITULASI

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi :. 03. 0 DINAS

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. KENDAL TAHUN ANGGARAN : 207 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

Lebih terperinci

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) TAHUN 2016 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) TAHUN 2016 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis,

Lebih terperinci

RINGKASAN EKSEKUTIF. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2015

RINGKASAN EKSEKUTIF. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2015 RINGKASAN EKSEKUTIF 1. Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 2012-2017 telah ditetapkan visi jangka menengah, yaitu Terwujudnya Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Berkualitas

Lebih terperinci

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016 Formulir Evaluasi Hasil Renja Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 216 Target Kinerja dan Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan Urusan/Bidang Urusan Anggaran Renja SKPD Realisasi Kinerja Pada Tingkat Capaian

Lebih terperinci

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014 KODE 1 URUSAN WAJIB 82,519,163,150.00 230,157,269,778.00 477,995,890,837.00 790,672,323,765.00 1.01 1.01 1.01.01 1.01 1.01.01 01 PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.03. - PEKERJAAN UMUM : 1.03.01.

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SOLOK Jl. Lintas Sumatera Km 20 Telp. (0755) 31566,Email:pukabsolok@gmail.com RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2015 AROSUKA

Lebih terperinci

-1- MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

-1- MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA -1- MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/PRT/M/2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI

Lebih terperinci

Target Kinerja Perubahan Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun2011

Target Kinerja Perubahan Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun2011 TABEL. II. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN s/d TAHUN 203 KABUPATEN PACITAN NAMA SKPD : DINAS BINA MARGA DAN

Lebih terperinci

Program/Kegiatan. I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Program/Kegiatan. I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Penyediaan jasa surat menyurat No Program/Kegiatan I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

Lebih terperinci

RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR : 180/ /KEP/421.013/2013 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2014 RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.04. - Perumahan 1.04. - Dinas Cipta Karya dan Penataan

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR No. Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi Jadwal Kegiatan Program

Lebih terperinci

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun

Lebih terperinci

REVIEW RENCANA STRATEGIS BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

REVIEW RENCANA STRATEGIS BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang UU NO. 32 tahun 2004 sebagai pengganti dari UU NO. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU Nama SKPD : BAPPEDA Kode Dana/Pagu BELANJA LANGSUNG 9.704.000.000,00 9.704.000.000,00 11.212.000.000,00

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201 4.01. - PERENCANAAN 4.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

Lebih terperinci

HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT TRIWULAN I

HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT TRIWULAN I NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA REALISASI NO URAIAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 1.1 Mewujudkan Aparatur 1.1.1 Meningkatkan profesional dan 1.1.1.1 Jumlah OPD yang memiliki perenca 100% 01

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : Tahun 2017 27 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA SKPD : Dinas Pekerjaan Umum NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Malang, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Ir. MOCHAMAD ANWAR Pembina Utama Muda NIP

KATA PENGANTAR. Malang, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Ir. MOCHAMAD ANWAR Pembina Utama Muda NIP KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahun 2013 Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Dokumen Rencana Kerja tahun 2014 ini merupakan penjabaran

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG JALAN GAJAH MADA NO 47 SEMARAPURA 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG DINAS PEKERJAAN UMUM Jalan Gajah Mada Nomor 47 Telp. (0366)

Lebih terperinci

2018, No Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

2018, No Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.34, 2018 KEMENPU-PR. DAK Infrastruktur PU-PR. Pencabutan. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PRT/M/2017 TENTANG PETUNJUK

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 23 31 Desember 2012 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR : 188.45/ /KEP/35.07.013/2017 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 RANCANGAN AKHIR RENCANA

Lebih terperinci

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN OKU TIMUR

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN OKU TIMUR LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 06 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN OKU TIMUR Martapura, Januari 07 IKHTISAR EKSEKUTIF i. Uraian Singkat Kabupaten

Lebih terperinci

TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR NO Kindisi awal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KINERJA, KELOMPOK, DAN PENDANAAN INDIKATIF Sebagaimana disampaikan dalam Bab IV, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun strategi

Lebih terperinci

terukur dengan tingkat kepuasan pelayanan di bidang Bina Marga dan Pengairan.

terukur dengan tingkat kepuasan pelayanan di bidang Bina Marga dan Pengairan. 1. Evaluasi Kinerja Tujuan 1: Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitasdan efisiensi pelayanan

Lebih terperinci

LKPJ BUPATI SEMARANG TAHUN 2013

LKPJ BUPATI SEMARANG TAHUN 2013 LKPJ BUPATI SEMARANG TAHUN 2013 Urusan Pekerjaan Umum Pada dasarnya urusan Pekerjaan Umum dengan tolok ukur dukungan infrastruktur berupa sarana dan prasaran fasilitas jalan/jembatan serta jaringan irigasi

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017 RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...

Lebih terperinci

PROGRAM, DAN KEGIATAN

PROGRAM, DAN KEGIATAN BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PAREPARE PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM

PEMERINTAH KOTA PAREPARE PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KOTA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman : 65 1.03.1.03.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 226.500.000,00

Lebih terperinci

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 78 TAHUN : 2011 PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 78 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN

Lebih terperinci

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013 KODE 1 URUSAN WAJIB 69,566,418,640.00 194,611,035,763.10 399,325,387,902.31 663,502,842,305.41 1.01 1.01 1.01.01 1.01 1.01.01 01 PENDIDIKAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017 RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 0 A. PENDAHULUAN Rencana Kerja (RENJA ) BPKAD Provinsi Bali Tahun 2017 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Proses penyusunan suatu perencanaan berkaitan erat dengan proses evaluasi, dari hasil

Lebih terperinci

Cascading Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas

Cascading Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Cascading Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Visi : terwujudnya infrastruktur perumahan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan serta tersedianya informasi tata ruang yang terbuka

Lebih terperinci

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Lebak

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Dinas Pertanian

Lebih terperinci

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MERANGIN Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2014-2018 PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengacu pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 03 Pekerjaan

Lebih terperinci

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA SKPD) TAHUN 2015 KOTA BONTANG BESSAI BERINTA KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 merupakan tahun keempat

Lebih terperinci

FORM II : DAFTAR INFORMASI PUBLIK

FORM II : DAFTAR INFORMASI PUBLIK FORM II : DAFTAR INFORMASI PUBLIK Nama pejabat Nama Unit/Satker menguasai : Drs. H. Sunardi (Ketua PPID Dinas PU) : Dinas Kab. Bima No. tersedia IP Berkala A Profil Dinas 1 1 Kedudukan dan struktur Dinas

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Blitar, 19 Juni 2017 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR. WIKANDRIO, SH Pembina Utama Muda NIP

KATA PENGANTAR. Blitar, 19 Juni 2017 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR. WIKANDRIO, SH Pembina Utama Muda NIP KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dari Satuan Polisi Pamong

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA (RENJA) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Jalan Sutan Syahrir Nomor. 15 Pangkalan Bun 74112 Telp. [0532] 27934 Fax. [0532] 27963 Email

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 OLEH :

RENCANA KERJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 OLEH : RENCANA KERJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 OLEH : SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 BAB

Lebih terperinci

RENSTRA VISI dan MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

RENSTRA VISI dan MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG RENSTRA VISI dan MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Visi : Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Handal, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Perumusan Penjelasan Visi Perubahan Renstra DISHUB

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016 RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 1. 03 : 1. 03. 01 : 1. 03. 01. 01 Urusan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Ringkasan Renja 2015 1. LATAR BELAKANG Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Lebih terperinci

RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW)

RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW) 1 RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW) Renja Bagian Pertanahan Tahun 2015 (Review) Page 1 2 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Rencana Kerja Bagian Pertanahan Sekretariat

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat Pemukiman

Lebih terperinci

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 88.4/ /KEP/35.07.04/20 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.04. - Perumahan 1.04.03. - Dinas Cipta Karya dan Penataan

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI. Kota Padang 12 bulan ,00 APBD 12 bulan ,00

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI. Kota Padang 12 bulan ,00 APBD 12 bulan ,00 USULAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN RENJA 05 DAN PERKIRAAN MAJU 06 UNTUK PENYUSUNAN KUA - PPAS 05 (HASIL PEMBAHASAN DENGAN BAPPEDA TANGGAL 09 SEPTEMBER 04) DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KOTA PADANG

Lebih terperinci

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR KINERJA, DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR KINERJA, DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 01/ PRT/M/2014 TANGGAL : 24 Februari 2014 JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR KINERJA, DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN

Lebih terperinci

BAB V PEMBAHASAN. Amanat undang-undang dalam penyempurnaan sistem perencanaan dan

BAB V PEMBAHASAN. Amanat undang-undang dalam penyempurnaan sistem perencanaan dan 104 BAB V PEMBAHASAN Musrenbang di Kabupaten Gunungkidul Amanat undang-undang dalam penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran akan merubah paradigma pada proses perencanaan dan penganggaran mulai

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KATA PENGANTAR. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 2015 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan dan rahmatnya, sehingga penyusunan

Lebih terperinci

Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu

Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu KATA PENGANTAR Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) TA. 2017 ini merupakan acuan perencanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum selama

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang, penyelenggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif,

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. PEKERJAAN UMUM :.0.0. DINAS PEKERJAAN UMUM DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 Kode Rekapitulasi Belanja

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BIMA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BIMA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BIMA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN : 2014 SASARAN KEGIATAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018 DAFTAR ISI DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN.. 2 1.1 Latar Belakang 2 1.2 Landasan Hukum.. 4

Lebih terperinci

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat Nama SKPD : KODE Bappeda Kabupaten Lahat Urusan / Bidang Urusan

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan

Lebih terperinci