Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin"

Transkripsi

1 Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Komplek Perkantoran Pemerintah Sekojo Nomor 11 Telepon (0711) Fax. (0711) Kode Pos website: PANGKALAN BALAI 30753

2 Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah- Nya, Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan. Rencana Kerja Perangkat adalah dokumen perencanaan Perangkat untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Tahun 2019 ini merupakan Rencana Kerja Tahun Transisi Rencana Strategis yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang telah beberapa kali mengalami reviu dan perubahan sejalan dengan berubahnya organisasi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Reviu dan Perubahan terakhir dilakukan pada Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Tahun 2016 Nomor 063) dan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset (Berita Tahun 2016 Nomor 200). Dengan mengingat bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam penyusunan Renja di masa mendatang. Pangkalan Balai, April Pit. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset I KabupaJ^n^,, { Pembina Tk. I NIP halaman it

3 Rencana Kerja 2019 BPKAD DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN hal. i ii iii iv BAB I BAB II BAB III BAB IV PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 2.4. Review Terhadap Rancangan Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat 3.3. Program dan Kegiatan RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP 12 LAMPIRAN halaman iii

4 Rencana Kerja 2019 BPKAD DAFTAR LAMPIRAN Judul Nama Lampiran Lampiran C1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Lampiran C2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Lampiran C3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2018 Lampiran C5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 halaman iv

5 Rencana Kerja 2019 BPKAD BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Perangkat adalah dokumen perencanaan Perangkat untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Tahun 2019 ini merupakan Rencana Kerja Tahun Transisi Rencana Strategis yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang telah beberapa kali mengalami reviu dan perubahan sejalan dengan berubahnya organisasi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Reviu dan Perubahan terakhir dilakukan pada Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Tahun 2016 Nomor 063) dan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset (Berita Tahun 2016 Nomor 200) Landasan Hukum Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah ; 3. Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Tahun 2016 Nomor 063); 1

6 Rencana Kerja 2019 BPKAD 4. Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset (Berita Tahun 2016 Nomor 200); 5. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Nomor xxx/kpts/bpkad-sk/2016 tanggal xx Desember 2016 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah: 1. Sebagai bahan pendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Sebagai dokumen perencanaan tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset. 3. Mendeskripsikan program dan kegiatan yang akan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset pada tahun Sebagai arah penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 2.4. Review Terhadap Rancangan Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat 3.3. Program dan Kegiatan 2

7 Rencana Kerja 2019 BPKAD BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP 3

8 Rencana Kerja 2019 BPKAD BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Rata-rata capaian Rencana Kerja Tahun 2017 atas empat indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah sebesar 102,40% dengan rata-rata capaian Rencana Strategis sebesar 100,78%. Rincian capaian Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan terdapat dalam Tabel C3 pada bagian lampiran Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset dapat dilihat pada Tabel C1 pada bagian lampiran Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Isu-isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah: 1. Perlunya dilakukan kajian akademis tentang potensi Pendapatan Asli. 2. Perlu adanya database potensi dan sumber Pendapatan Asli. 3. Adanya perubahan peraturan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang mengharuskan adanya kajian yang lebih intensif tentang kedudukan, tugas dan fungsi Seksi terkait dan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan itu sendiri Review Terhadap Rancangan Rancangan Awal RKPD Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat dalam Tabel C2 pada bagian lampiran. 4

9 Rencana Kerja 2019 BPKAD 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat, tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelayanan maupun tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset. 5

10 Rencana Kerja 2019 BPKAD 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional BAB III TUJUAN DAN SASARAN Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 mengacu pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah yang tentunya sudah melakukan telahaan terhadap kebijakan nasional Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut: No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 1 Meningkatnya Kemandirian 2 Terwujudnya APBD tepat waktu Rasio PAD terhadap Pendapatan Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan Tepat Waktu Meningkatnya penerimaan PAD Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan non PAD Meningkatnya kualitas APBD Pertumbuhan penerimaan Pajak non PBB dan BPHTB Pertumbuhan penerimaan PBB dan BPHTB Capaian target penerimaan PAD non Pajak Capaian target penerimaan pendapatan non PAD Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu 6

11 Rencana Kerja 2019 BPKAD No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 3 Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan dan pelaporan APBD (IKU ) Opini BPK RI atas LKPD Tahun n-1 Terwujudnya pelaksanaan APBD secara efisien dan akuntabel Terlaksananya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah Tersajinya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel sesuai SAP Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah Persentase pengelola keuangan Perangkat mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan Persentase penyerapan anggaran APBD Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu Persentase kasus TP/TGR selesai diputus Majelis TP/TGR Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016 Persentase pengelola BMD Perangkat mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD Persentase Perangkat melaksanakan perencanaan BMD sesuai ketentuan Persentase Perangkat yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Persentase Perangkat yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan keuangan Persentase LKPD disajikan tepat waktu 7

12 Rencana Kerja 2019 BPKAD No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat publik pelayanan kepuasan terhadap Terwujudnya aparatur yang profesional, bebas dari korupsi, bersih dan melayani Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana yang memadai Meningkatnya akuntabilitas kinerja Capaian kerja aparatur yang baik Perilaku aparatur yang baik Tingkat kehadiran aparatur dalam 1 tahun Adanya pengakuan zona integritas BPKAD menuju WBK dan WBBM Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran Kondisi sarana dan prasarana dalam keadaan Baik Nilai evaluasi atas LKjIP Tahun n Program dan Kegiatan Nama Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Nama Kegiatan Penyediaan Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Jasa Teknis Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 8

13 Rencana Kerja 2019 BPKAD Nama Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengelolaan Anggaran Program Pengelolaan Perbendaharaan Nama Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Disiplin Pegawai Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Monitoring dan Evaluasi Disiplin Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Penyusunan Analisis Beban Kerja Penyusunan Rencana Strategis SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengembangan STI Penyusunan dan Review Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh Penyusunan Rancangan Peraturan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD serta DPA Penyusunan Rancangan Peraturan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD serta DPA Perubahan Penyusunan Rancangan Pedoman Penyusunan RKA APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang / Jasa Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Penyusunan Rancangan Sistem Operasional Prosedur Bidang Anggaran Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pergeseran Penyusunan KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS P Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan Bimbingan Teknis/Workshop Bidang Perbendaharaan Manajemen Kas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Penyusunan Rancangan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS 9

14 Rencana Kerja 2019 BPKAD Nama Program Program Pengelolaan Barang Milik Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak dan PAD Non Pajak Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak Program Revitalisasi Fungsi Unit Pelaksana Teknis Kecamatan dan Petugas Pemungut Program Pengamanan Penerimaan Non PAD Program Optimalisasi dan Peningkatan Pelayanan Nama Kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Pembinaan dan Pengendalian BMD Penyusunan Laporan Semester BMD Penyusunan Laporan Tahunan BMD Penyusunan PEraturan Pengelolaan BMD Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Pembindahtanganan dan Pemanfaatan BMD Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan Pelaporan Penyusunan Laporan Berkala Keuangan Pemerintah Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Peraturan Akuntansi Keuangan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pendataan dan Pendaftaran Pajak Pembentukan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Penilaian dan Penetapan Pajak Distribusi Ketetapan Pajak Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Pajak Kajian Potensi Pendapatan Asli Penyusunan Revisi Perda dan Perbub Pajak Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Non Pajak Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak Uji Petik dan Operasi Sisir Gebyar Pajak Penagiahan Pajak Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan dan Pengurangan Sosialisasi dan Publikasi Pajak Penyuluhan Pajak Pembinaan Teknis UPT Kecamatan dan Petugas Pemungut Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT Kecamatan Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan Dana Perimbangan Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan Non PAD Non Dana Perimbangan Survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan Penyusunan dan Revisi SOP Pencanangan Zona Integritas Sosialisasi dan Publikasi 10

15 Rencana Kerja 2019 BPKAD BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rencana kerja dan kerangka pendanaan Tahun 2019 dapat dilihat dalam lampiran C5 pada bagian lampiran. 11

16 Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah Program Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran Dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna. Pangkalan Balai, April 2018 Pit. Kepala Badan Pengeioia Keuangan Dan Aset Daarah, SUBAiSlU, Ak.,~CA. Pembina Tingkat I NIP

17 ti ll M i Ill

18 Perencanaan BPKAD Tabel C.2 Renja 2019 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 KABUPATEN BANYUASIN OPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp000,00) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp000,00) Penting Program Pelayanan Administrasi Outcome : Tingkat pemenuhan layanan Perkantoran administrasi perkantoran , Penyediaan Instalasi / Jasa : Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber ,00 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang : Jasa Jaminan Barang Milik ,00 Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan : Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional ,00 : Jasa Administrasi Keuangan , Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : Jasa Kebersihan Kantor , Penyediaan Alat Tulis Kantor : Alat Tulis Kantor , Penyediaan Barang Cetakan dan : Barang Cetakan dan Penggandaan ,00 Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi : Komponen Instalasi ,00 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan : Peralatan dan Perlengkapan Kantor ,34 Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan : Bahan Bacaan dan Peraturan ,00 Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Bahan Logistik Kantor , Penyediaan Makanan dan Minuman : Makanan dan Minuman , Rapat-Rapat Koordinasi dan : SPD Luar diterbitkan ,00 Konsultasi Ke Luar Rapat-Rapat Koordinasi dan : SPD Dalam diterbitkan ,00 Konsultasi Ke Dalam Penyediaan Jasa Pendukung : Jasa Pendukung Administrasi ,00 Administrasi Perkantoran / Jasa Perkantoran / Jasa Teknis Teknis Program Peningkatan Sarana dan Outcome : Kondisi sarana dan prasarana ,00 Prasarana Aparatur dalam keadaan Baik Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selesai , Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional selesai : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor selesai : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor selesai , , , Program Peningkatan Disiplin Outcome : Perilaku aparatur yang baik ,00 Aparatur Tingkat kehadiran aparatur dalam 1 tahun Pengadaan Pakaian Dinas Beserta : Pakaian Dinas Beserta ,00 Perlengkapannya Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan : Pakaian Kerja Lapangan , Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari : Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu ,00 Tertentu Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan ,00 Disiplin Pegawai Disiplin Pegawai selesai Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur : Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur ,00 selesai Monitoring dan Evaluasi Disiplin : Monitoring dan Evaluasi Disiplin ,00 Aparatur Aparatur selesai Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Outcome : Capaian kerja aparatur yang baik , Pendidikan dan Pelatihan Formal : Pendidikan dan Pelatihan Formal ,00 selesai Penyusunan Analisis Beban Kerja : Dokumen Analisis Beban Kerja , Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Outcome : Tingkat pemenuhan dokumen SAKIP ,00 Persentase penyajian laporan kinerja dan keuangan berbasis IT E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C2 halaman 2 dari 19

19 Perencanaan BPKAD Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp000,00) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp000,00) Penting Penyusunan Rencana Strategis SKPD : Dokumen Renstra , Penyusunan Laporan Keuangan : Laporan Keuangan ,00 Bulanan dan Akhir Tahun Pembangunan, Pemeliharaan, dan : Pembangunan, Pemeliharaan, dan ,00 Pengembangan STI Pengembangan STI selesai Penyusunan dan Review Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD : Penyusunan dan Review Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD selesai Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh : Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh selesai Program Pengelolaan Anggaran Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu Penyusunan Rancangan Peraturan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD serta DPA : Raperda, Raperbup dan DPA APBD Penyusunan Rancangan Peraturan : Raperda, Raperbup dan DPA PAPBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD serta DPA Perubahan Penyusunan Rancangan Pedoman : Raperbup Pedoman Penyusunan RKA Penyusunan RKA APBD APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang / Jasa : Raperbup Standar Harga Satuan Barang / Jasa , , , , , , , Penyusunan Rancangan Peraturan : Raperbup Standar Biaya ,00 Bupati tentang Standar Biaya Penyusunan Rancangan Peraturan : Rapaerbup Analisis Standar Belanja ,00 Bupati tentang Analisis Standar Belanja Penyusunan Rancangan Sistem : Raperbup SOP ,00 Operasional Prosedur Bidang Anggaran Penyusunan Rancangan Peraturan : Raperbup Tatacara Pergeseran ,36 Bupati tentang Tatacara Pergeseran Penyusunan KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS P Program Pengelolaan Perbendaharaan Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan Bimbingan Teknis/Workshop Bidang Perbendaharaan : KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS P Outcome : Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah Persentase pengelola keuangan Perangkat mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan Persentase penyerapan anggaran APBD Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu Persentase kasus TP/TGR selesai diputus Majelis TP/TGR : Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan selesai : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan selesai : Bimbingan Teknis/Workshop Bidang Perbendaharaan selesai , , , , , Manajemen Kas : Manajemen Kas selesai , Tuntutan Perbendaharaan dan : Tuntutan Perbendaharaan dan ,00 Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan Ganti Rugi selesai Penyusunan Rancangan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD : Raperbup Pedoman Pelaksanaan APBD , Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS Program Pengelolaan Barang Milik : Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS selesai Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016 Persentase pengelola BMD Perangkat mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD , ,00 E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C2 halaman 3 dari 19

20 Perencanaan BPKAD Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian Pagu Indikatif Penting (Rp000,00) (Rp000,00) Persentase Perangkat melaksanakan perencanaan BMD sesuai ketentuan Persentase Perangkat yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD Pengamanan dan Pemeliharaan BMD : Pengamanan dan Pemeliharaan BMD ,00 selesai Pembinaan dan Pengendalian BMD : Pembinaan dan Pengendalian BMD ,00 selesai Penyusunan Laporan Semester BMD : Laporan Semester BMD , Penyusunan Laporan Tahunan BMD : Laporan Tahunan BMD , Penyusunan PEraturan Pengelolaan : Perbup Pengelolaan BMD ,00 BMD Penyusunan RKBMD dan RKPBMD : RKBMD dan RKPBMD , Pembindahtanganan dan : Pembindahtanganan dan ,00 Pemanfaatan BMD Pemanfaatan BMD selesai Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik selesai Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP , , Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan Pelaporan Persentase Perangkat yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan keuangan Persentase LKPD disajikan tepat waktu : Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan Pelaporan selesai , Penyusunan Laporan Berkala Keuangan Pemerintah Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Peraturan Akuntansi Keuangan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak dan PAD Non Pajak : LKPD Berkala ,00 : Monev Penatausahaan Penyusunan ,00 Laporan Keuangan SKPD selesai : Perbup AKD ,00 : Raperda dan Raperbup ,00 Pertanggungjawaban Keuangan : LKPD ,00 Outcome : Pertumbuhan penerimaan Pajak ,00 non PBB dan BPHTB Capaian target penerimaan Pajak non PBB dan BPHTB Pertumbuhan penerimaan PBB dan BPHTB Capaian target penerimaan PBB dan BPHTB Pertumbuhan penerimaan PAD non pajak daerah Capaian target penerimaan PAD non pajak daerah Pendataan dan Pendaftaran Pajak : Pendataan dan Pendaftaran Pajak ,00 selesai Pembentukan dan Pemutakhiran : Basis Data Pajak ,00 Basis Data Pajak Penilaian dan Penetapan Pajak : Penilaian dan Penetapan Pajak ,00 selesai Distribusi Ketetapan Pajak : Distribusi Ketetapan Pajak ,00 selesai Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi : Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi ,00 Pajak Pajak selesai Kajian Potensi Pendapatan Asli : Kajian Potensi Pendapatan Asli selesai Penyusunan Revisi Perda dan Perbub : Perda dan Perbub Pajak Pajak Revisi Monitoring dan Evaluasi Penerimaan : Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Non Pajak PAD Non Pajak selesai Program Peningkatan Kepatuhan Outcome : Persentase ketetapan pajak dan Kesadaran Pajak daerah non PBB & BPHTB dibayar tepat waktu Persentase nilai ketetapan pajak daerah non PBB & BPHTB dibayar tepat waktu , , , ,00 E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C2 halaman 4 dari 19

21 } , ,..,. T" t.+, - _t , "' , :I.:I ;:: ;;.:I ;:j ;:j ;I + I I ilj Ji. Ill II II I! ii 111 I I fl 1 I! I i I 1. ti ii II if! fl ffi 1 i i I 1! i ' 1!, 1 11 i i I!i l I 1 IUUHI fl II II H l'i Hllililll 1111 f I I f I I f i'i ff ill l!jjl!!iiij l!lj!lffillfll I l 11 1 li 1,1 1!1111 I I 11 I, I lj!lfll!lllij! 111!IJ! ' '1 I I 1 1 I I! I if 1111 l11j'!f It '11t f, r r 1{ f 1 11 I ff'! i If ,.. - -r i T --!--''-+--,-- s a i i i i - - s s a a a s I I I I I I I I I i s s s s s s s i j! i i i 8 8 a a a a a B I 8 g I ' # 1 1, I I I I I I I I I t t + t, + I, t ff h

22 Perencanaan BPKAD Tabel C.3 Renja 2019 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018 KABUPATEN BANYUASIN OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Program Pelayanan Administrasi Outcome : Tingkat pemenuhan layanan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perkantoran administrasi perkantoran Penyediaan Instalasi / Jasa : Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik : Jasa Jaminan Barang Milik 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan : Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : Jasa Administrasi Keuangan Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Tingkat capaian (%) 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : Jasa Kebersihan Kantor 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Penyediaan Alat Tulis Kantor : Alat Tulis Kantor 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Penyediaan Barang Cetakan dan : Barang Cetakan dan Penggandaan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi : Komponen Instalasi 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan : Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan : Bahan Bacaan dan Peraturan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Bahan Logistik Kantor 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Penyediaan Makanan dan Minuman : Makanan dan Minuman 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Rapat-Rapat Koordinasi dan : SPD Luar diterbitkan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Konsultasi Ke Luar Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam : SPD Dalam diterbitkan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Jasa Teknis Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Outcome Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) : Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Jasa Teknis : Kondisi sarana dan prasarana dalam keadaan Baik : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selesai Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3) Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 Realisasi Capaian 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 : Pemeliharaan Rutin/Berkala 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perlengkapan Gedung Kantor selesai : Pemeliharaan Rutin/Berkala 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Peralatan Gedung Kantor selesai Outcome : Perilaku aparatur yang baik 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tingkat kehadiran aparatur 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 dalam 1 tahun Pengadaan Pakaian Dinas Beserta : Pakaian Dinas Beserta 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perlengkapannya Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan : Pakaian Kerja Lapangan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Catatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu : Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C3 halaman 6 dari 19

23 Perencanaan BPKAD Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3) Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 Realisasi Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Disiplin Pegawai Disiplin Pegawai selesai Tingkat capaian (%) Catatan Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur : Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur selesai Monitoring dan Evaluasi Disiplin : Monitoring dan Evaluasi Disiplin Aparatur Aparatur selesai Program Peningkatan Kapasitas Outcome : Capaian kerja aparatur yang Sumber Daya Aparatur baik 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Pendidikan dan Pelatihan Formal : Pendidikan dan Pelatihan Formal 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 selesai Penyusunan Analisis Beban Kerja : Dokumen Analisis Beban Kerja 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Program Peningkatan Outcome : Tingkat pemenuhan dokumen 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SAKIP Persentase penyajian laporan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 kinerja dan keuangan berbasis IT Penyusunan Rencana Strategis SKPD : Dokumen Renstra 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengembangan STI : Laporan Keuangan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Penyusunan dan Review Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD : Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengembangan STI selesai : Penyusunan dan Review Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD selesai Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh : Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh selesai Program Pengelolaan Anggaran Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu Penyusunan Rancangan Peraturan : Raperda, Raperbup dan DPA APBD dan Rancangan Peraturan 2020 Bupati tentang APBD serta DPA Penyusunan Rancangan Peraturan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD serta DPA Perubahan Penyusunan Rancangan Pedoman Penyusunan RKA APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang / Jasa Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Penyusunan Rancangan Sistem Operasional Prosedur Bidang Anggaran Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pergeseran : Raperda, Raperbup dan DPA PAPBD 2019 : Raperbup Pedoman Penyusunan RKA APBD : Raperbup Standar Harga Satuan Barang / Jasa 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 : Raperbup Standar Biaya 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 : Rapaerbup Analisis Standar Belanja 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 : Raperbup SOP 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 : Raperbup Tatacara Pergeseran 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C3 halaman 7 dari 19

24 Perencanaan BPKAD Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3) Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 Realisasi Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyusunan KUA dan PPAS/ KU : KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 PAPBD dan PPAS P P Program Pengelolaan Outcome : Tingkat pemenuhan pedoman/ 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perbendaharaan peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah Persentase pengelola keuangan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perangkat mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan Persentase penyerapan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 anggaran APBD Persentase penerbitan SP2D 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 sesuai persyaratan tepat waktu Tingkat capaian (%) Catatan Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan Persentase kasus TP/TGR selesai diputus Majelis TP/TGR : Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Bimbingan Teknis/Workshop Bidang Perbendaharaan : Bimbingan Teknis/Workshop Bidang Perbendaharaan selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Manajemen Kas : Manajemen Kas selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Penyusunan Rancangan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD : Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selesai : Raperbup Pedoman Pelaksanaan APBD 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS Program Pengelolaan Barang Milik Outcome : Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS selesai : Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016 Persentase pengelola BMD Perangkat mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Perangkat 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 melaksanakan perencanaan BMD sesuai ketentuan Persentase Perangkat 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD Pengamanan dan Pemeliharaan BMD : Pengamanan dan Pemeliharaan BMD selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Pembinaan dan Pengendalian BMD : Pembinaan dan Pengendalian BMD 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 selesai Penyusunan Laporan Semester BMD : Laporan Semester BMD 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Penyusunan Laporan Tahunan BMD : Laporan Tahunan BMD 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Penyusunan PEraturan Pengelolaan : Perbup Pengelolaan BMD 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BMD Penyusunan RKBMD dan RKPBMD : RKBMD dan RKPBMD 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Pembindahtanganan dan Pemanfaatan BMD : Pembindahtanganan dan Pemanfaatan BMD selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Outcome : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik selesai : Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C3 halaman 8 dari 19

25 Perencanaan BPKAD Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3) Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 Realisasi Capaian Tingkat capaian (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 Persentase Pejabat 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Catatan Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan Pelaporan Persentase Perangkat yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan keuangan Persentase LKPD disajikan tepat waktu : Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan Pelaporan selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Penyusunan Laporan Berkala Keuangan Pemerintah Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Peraturan Akuntansi Keuangan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak dan PAD Non Pajak : LKPD Berkala 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 : Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 : Perbup AKD 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 : Raperda dan Raperbup 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pertanggungjawaban Keuangan : LKPD 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Outcome : Pertumbuhan penerimaan Pajak non PBB dan BPHTB Capaian target penerimaan Pajak non PBB dan BPHTB Pertumbuhan penerimaan PBB dan BPHTB Capaian target penerimaan PBB dan BPHTB Pertumbuhan penerimaan PAD non pajak daerah Capaian target penerimaan PAD non pajak daerah : Pendataan dan Pendaftaran Pajak selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Pendataan dan Pendaftaran Pajak 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Pembentukan dan Pemutakhiran : Basis Data Pajak 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Basis Data Pajak Penilaian dan Penetapan Pajak : Penilaian dan Penetapan Pajak 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 selesai Distribusi Ketetapan Pajak : Distribusi Ketetapan Pajak 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 selesai Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi : Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pajak Pajak selesai Kajian Potensi Pendapatan Asli Penyusunan Revisi Perda dan Perbub Pajak Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Non Pajak Program Peningkatan Outcome Kepatuhan dan Kesadaran Pajak : Kajian Potensi Pendapatan Asli selesai : Perda dan Perbub Pajak Revisi : Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Non Pajak selesai : Persentase ketetapan pajak daerah non PBB & BPHTB dibayar tepat waktu Persentase nilai ketetapan pajak daerah non PBB & BPHTB dibayar tepat waktu Persentase tunggakan ketetapan pajak daerah non PBB & BPHTB berhasil dipungut 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C3 halaman 9 dari 19

26 Perencanaan BPKAD Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3) Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 Realisasi Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 Persentase nilai tunggakan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ketetapan pajak daerah non PBB & BPHTB berhasil dipungut Persentase ketetapan PBB & 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPHTB dibayar tepat waktu Persentase nilai ketetapan PBB 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 & BPHTB dibayar tepat waktu Persentase tunggakan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ketetapan PBB & BPHTB berhasil dipungut Persentase nilai tunggakan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ketetapan PBB & BPHTB berhasil dipungut Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak : Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 selesai Uji Petik dan Operasi Sisir : Uji Petik dan Operasi Sisir selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Gebyar Pajak : Gebyar Pajak selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Penagiahan Pajak : Penagiahan Pajak selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Pemeriksaan dan Verifikasi : Pemeriksaan dan Verifikasi 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Keberatan dan Pengurangan Keberatan dan Pengurangan selesai Sosialisasi dan Publikasi Pajak : Sosialisasi dan Publikasi Pajak 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 selesai Penyuluhan Pajak : Penyuluhan Pajak selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Program Revitalisasi Fungsi Unit Outcome : Capaian kinerja UPT. Kecamatan 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pelaksana Teknis Kecamatan dan Petugas Pemungut Tingkat capaian (%) Catatan Pembinaan Teknis UPT Kecamatan dan Petugas Pemungut Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT Kecamatan : Pembinaan Teknis UPT Kecamatan dan Petugas Pemungut selesai : Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT Kecamatan selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Program Pengamanan Penerimaan Non PAD Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan Dana Perimbangan Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan Non PAD Non Dana Perimbangan Outcome : Pertumbuhan pendapatan Dana Perimbangan Capaian target penerimaan Dana Perimbangan Pertumbuhan penerimaan Lainlain Pendapatan yang Sah Capaian target penerimaan Lainlain Pendapatan yang Sah : Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan Dana Perimbangan selesai : Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan Non PAD Non Dana Perimbangan selesai 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C3 halaman 10 dari 19

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017 RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 0 A. PENDAHULUAN Rencana Kerja (RENJA ) BPKAD Provinsi Bali Tahun 2017 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat RENJA, adalah dokumen perencanaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya untuk

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan

Lebih terperinci

REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Jl. Basuki Rahmad No. 2 (0322) 321010 E-Mail: bpkad@lamongan.go.id, Web site : www,lamongan.go,id LAMONGAN KATA PENGANTAR

Lebih terperinci

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 88.4/ /KEP/35.07.04/20 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Lebih terperinci

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2018

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2018 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2016 terdiri dari

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR . PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 05 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017 RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM TUJUAN Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM 1 2 3 4 5 6 Meningkatkan tertib administrasi a.

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran

Lebih terperinci

Rencana Kerja (Renja) 2016

Rencana Kerja (Renja) 2016 BAB I P E N D A H U L U A N 1.1 Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah memiliki ruang lingkup yaitu tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah terdiri

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 04 :.0. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN :.0.05.

Lebih terperinci

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Periode Kegiatan Tahun 2016 Triwulan I No Kode Program / Kegiatan 1 2 3 Program Pelayanan Administrasi 1 1.20.01

Lebih terperinci

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.1 Rencana Program Kegiatan Prioritas pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan Indikator Kinerja Keterangan No. Urusan/Big Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016 RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 13 Tahun 2016 28 Desember 2016 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 50 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Prioritas Program dan Kegiatan BPKAD Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

Lebih terperinci

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 25 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Semeru No. 4 Telp./Fax

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017 Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH

Lebih terperinci

RENCANA KERJA 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

RENCANA KERJA 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR RENCANA KERJA 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR Jl. Pangeran Hidayatullah, No. 1 Martapura Telp. (0511) 4721358 Fax. (0511) 4721027 Kalimantan Selatan 70611 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2015

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2015 PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK 2015 PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Organisasi : 2. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang 1 BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah memiliki ruang lingkup yaitu tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2017

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2017 RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2017 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA (RENJA) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Jalan Sutan Syahrir Nomor. 15 Pangkalan Bun 74112 Telp. [0532] 27934 Fax. [0532] 27963 Email

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun 207 Urusan Pemerintahan : 4. 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Organisasi

Lebih terperinci

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA SKPD) TAHUN 2015 KOTA BONTANG BESSAI BERINTA KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 merupakan tahun keempat

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA. : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran : 2014

PENETAPAN KINERJA. : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran : 2014 PENETAPAN KINERJA SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran : 2014 SASARAN SRATEGIS Terwujudnya kondisi adminsitrasi Tersedianya data, program dan 4 dokumen Program Peningkatan

Lebih terperinci

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT NO Program/Kegiatan Kecamatan Lokasi Desa/ Kel Pagu Anggaran (Rp) 2 3 4 5 6 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

Lebih terperinci

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan

Lebih terperinci

DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018

DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018 RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018 DINAS PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Rancangan Rencana Kerja 2018 Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. (LKjIP) Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. (LKjIP) Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun Anggaran 2017 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Kata Pengantar KATA PENGANTAR

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KATA PENGANTAR. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 2015 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan dan rahmatnya, sehingga penyusunan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 4.05.03. - SEKRETARIAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201

Lebih terperinci

PROGRAM KEGIATAN BPKAD LOMBOK BARAT TAHUN 2017

PROGRAM KEGIATAN BPKAD LOMBOK BARAT TAHUN 2017 PROGRAM KEGIATAN BPKAD LOMBOK BARAT TAHUN 2017 Rencana Kerja Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk tahun 2017 yang

Lebih terperinci

PENERAPAN SAKIP BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

PENERAPAN SAKIP BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN PENERAPAN SAKIP BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Disampaikan oleh : KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA KABUPATEN LAMONGAN DASAR HUKUM SISTEM AKIP 1. UU No. 23 Tahun 2014

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG LAMPIRAN III : PERATURAN NOMOR TANGGAL : : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN SASARAN APBD APBD PROV DAK TP DEKON UB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VOLUME / TARGET LOKASI SUMBER PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

I. PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

I. PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR Kode 01 01.20 Urusan/Bidang Urusuan Pemerintahan Daerah

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERNYATAAN PERJANIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERNYATAAN PERJANIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA JALAN P. DIPONEGORO

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Penanggung Jawab: Dinas Pengelolaan dan Aset Urusan/Bidang RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Anggaran : 206 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 24 Urusan Wajib Kearsipan Organisasi :. 24. 0 Sub

Lebih terperinci

B A B PENDAHULUAN. Pertimbangan dilakukan perubahan atas Renja-DPPKD adalah sebagai berikut :

B A B PENDAHULUAN. Pertimbangan dilakukan perubahan atas Renja-DPPKD adalah sebagai berikut : B A B I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Renja- DPPKD) merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi, misi Dinas

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2015 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA : Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah NO KODE TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.20.01 1 1.20.01.19 1.20.02

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Kode : Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses

BAB I PENDAHULUAN. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif

Lebih terperinci

DAFTAR ISI DAFTAR ISI KATA PENGANTAR. ... i DAFTAR ISI. ... ii. A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan...

DAFTAR ISI DAFTAR ISI KATA PENGANTAR. ... i DAFTAR ISI. ... ii. A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan... DAFTAR ISI DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang... 1 B. Landasan Hukum... 4 C. Maksud dan Tujuan... 5 D. Sistematika Penulisan. 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. penentu arah dan pedoman kegiatan organisasi. 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Kerja

BAB I PENDAHULUAN. penentu arah dan pedoman kegiatan organisasi. 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Kerja BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai sebuah organisasi perlu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam menjalankan aktifitasnya agar tujuan organisasi dapat dicapai

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 30 Tahun 2005 tanggal 16 Nopember 2005, maka Nomenklatur Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyuasin

Lebih terperinci

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I Tahun Anggaran : 206 : Kota Parepare No Satuan Kerja Kegiatan Nama Paket Jenis Volume Pagu. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A ) PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2011 2016 ( B A P P E D A ) LUWUK, 2011 KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha

Lebih terperinci

TENTANG KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

TENTANG KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN JL. PROF. LAFRAN PANE SIPIROK Kode Pos 22742 Telepon ( ) Faks. (0634) 24050 E-mail : setdakab@tapselkab.go.id Website : www.tapselkab.go.id KEPUTUSAN KEPALA

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : KOTA PADANG : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Rp. 130.000.000,00 2 Penyediaan

Lebih terperinci

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirancang untuk ditetapkan, maka ada beberapa program dan

Lebih terperinci

Satuan % 100 13,250,000 30 926,060 30 926,060 DPPKAD. bulan 12 10,051,000,000 30 3,099,242,939 30 3,099,242,939 DPPKAD

Satuan % 100 13,250,000 30 926,060 30 926,060 DPPKAD. bulan 12 10,051,000,000 30 3,099,242,939 30 3,099,242,939 DPPKAD ndikator Kinerja Anggaran Renja Tahun Anggaran Anggaran Tahun Renstra Renstra 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 11,032,360,140 3,143,868,382

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MATARAM

RENCANA KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MATARAM RENCANA KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 DAFTAR ISI BAB I... 1 PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Landasan Hukum... 1 1.3. Maksud dan Tujuan... 2 1.3.1.Maksud...

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PERTANAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PERTANAHAN 1 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PERTANAHAN Jl. Sarangan Nomor 9 Malang Telpon / Fax ( 0341) 409001 Email : dinaspertanahan.kabmalang@gmail.com - Web : pertanahan@malangkab.go.id M A L A N G 65141 KEPUTUSAN

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) (RENJA TAHUN 2016 DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

RENCANA KERJA (RENJA) (RENJA TAHUN 2016 DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA (RENJA) (RENJA TAHUN 2016 DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 245 Telp. (031) 3956708, 395709 / Fax. (031) 3956710 KEPUTUSAN KEPALA

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN TEGAL BARAT KELURAHAN MUARAREJA. Jalan Brawijaya Nomor 121 Tegal Telp. (0283) Kode Pos 52117

PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN TEGAL BARAT KELURAHAN MUARAREJA. Jalan Brawijaya Nomor 121 Tegal Telp. (0283) Kode Pos 52117 PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN TEGAL BARAT KELURAHAN MUARAREJA Jalan Brawijaya Nomor 121 Tegal Telp. (0283) 322160 Kode Pos 52117 KEPUTUSAN LURAH MUARAREJA KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL NOMOR 050/

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A T Jl. Merdeka No. 105 Blitar Telp (0342) Pesawat 156 &

PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A T Jl. Merdeka No. 105 Blitar Telp (0342) Pesawat 156 & PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A T Jl. Merdeka No. 105 Blitar Telp (0342) 801171 Pesawat 156 & 157 Email: inspektorat@blitarkota.go.id B L I T A R KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR NOMOR : 188/883/410.203/2015

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA. Terpenuhinya dan terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan listrik. Terpenuhinya kebutuhan berbagai barang cetakan dan penggandaan

PENETAPAN KINERJA. Terpenuhinya dan terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan listrik. Terpenuhinya kebutuhan berbagai barang cetakan dan penggandaan PENETAPAN KINERJA SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN : 03 Sasaran Strategis 3 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya efisiensi, efektivitas dan responsibilitas

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Proses penyusunan suatu perencanaan berkaitan erat dengan proses evaluasi, dari hasil

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi WaÇa / Tuhan Yang

KATA PENGANTAR. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi WaÇa / Tuhan Yang KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi WaÇa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Kabupaten Jembrana

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

Lebih terperinci

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUN 2017

RENCANA KERJA TAHUN 2017 RENCANA KERJA TAHUN 2017 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR DAFTAR ISI Hal. DAFTAR ISI I BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang... 1.2 Landasan Hukum... 1.3 Maksud dan tujuan... 1.4 Sistematika

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 0 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. - OTONOMI DAERAH,

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD

RENCANA KERJA (RENJA) 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD RENCANA KERJA (RENJA) 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT Alamat: Jl. H. M. Amin RT. III Desa Sepunggur Kec. Batulicin Kode Pos 722271 Telp (0518) 7700179 i KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan

Lebih terperinci

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2016 FORMULIR RKA-SKPD 2.2 Urusan Pemerintah : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Organisasi : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program / Kegiatan REKAPITULASI

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA (RENJA) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2015 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jln. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112 Telp. (0532) 21412, 25137 Fax. (0532) 25233 Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan

Lebih terperinci

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III LAMPIRAN III : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya,

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 TAHUN 2017 KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PASAMAN BARAT. Rencana Tahun 2013 (tahun rencana) Lokasi Kinerja

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PASAMAN BARAT. Rencana Tahun 2013 (tahun rencana) Lokasi Kinerja RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PASAMAN BARAT Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah TAHUN 2013 Rencana Tahun 2013 (tahun rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA (RENJA) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2014 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jln. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112 Telp. (0532) 21412, 25137 Fax. (0532) 25233 E-mail : dpkd.kotawaringinbarat@gmail.com

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Rancangann Rencana Kerja (Rancangan Renja) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015

KATA PENGANTAR. Rancangann Rencana Kerja (Rancangan Renja) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG KATA PENGANTAR Rancangann Rencana Kerja (Rancangan Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang 2015 merupakan pengaplikasian Undang-Undang nomor 25

Lebih terperinci

Nama SKPD : Semua SKPD

Nama SKPD : Semua SKPD Nama SKPD : Semua SKPD Prioritas Sasaran 1 2 TERUS MENGEMBANGKAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PRIMA DENGAN NUANSA KEHIDUPAN YANG RELIGIUS Meningkatnya dan Akuntabilitas Penyelenggaraan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA (RENJA) RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JURAI TAHUN 2018 KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN Salido, 2017 Rencana Kerja Kecamatan IV Jurai Tahun 2018 1 KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR. BAB I. PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Dasar Pertimbangan Perubahan... 1

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR. BAB I. PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Dasar Pertimbangan Perubahan... 1 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I. PENDAHULUAN... 1 1.1 Maksud dan Tujuan... 1 1.2 Dasar Pertimbangan... 1 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TRIWULAN

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 04 Formulir DPASKPD. Urusan Pemerintahan :.0. OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

Lebih terperinci

BekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat Menuju Lombok Barat Bangkit

BekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat Menuju Lombok Barat Bangkit PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINASPEKERJAANUMUM DAN PENATAAN RUANG KOMPLEK KANTOR PEMDA. KABUPATEN LOMBOK BARAT Jl. SoekarnoHattaGiriMenang GerungKode Pos 83363 email : dpu@lombokbaratkab.go.id BekerjaKeras,BergerakCepat,

Lebih terperinci